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    2016年相城區(qū)交通局決算公開

    來源: 發(fā)布日期: 2017-08-04 15:42 訪問量:字體:

     

    第一部分 部門概況
    一、        部門主要職能
    1、貫徹執(zhí)行國家和省市有關(guān)交通運輸?shù)姆结?、政策、法律、法?guī);執(zhí)行全區(qū)、航道、港口、地方鐵路、城市公共交通、交通物流業(yè)等行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、產(chǎn)業(yè)政策。負(fù)責(zé)全區(qū)交通輸行業(yè)體制改革和結(jié)構(gòu)調(diào)整工作。
    2、負(fù)責(zé)全區(qū)交通運輸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)市場的監(jiān)督和管理,監(jiān)督檢查交通建設(shè)工程的質(zhì)量與安全;負(fù)責(zé)全區(qū)公路、航道、港口、車站、船閘、城市公共場站等交通基礎(chǔ)設(shè)施的規(guī)劃建設(shè)和養(yǎng)護(hù)管理;負(fù)責(zé)城區(qū)城市道路建設(shè);負(fù)責(zé)公路標(biāo)志標(biāo)線和航標(biāo)、交通監(jiān)控、通訊等附屬設(shè)施的建設(shè)維護(hù);負(fù)責(zé)全區(qū)港口公共設(shè)施建設(shè)養(yǎng)護(hù)管理;負(fù)責(zé)全區(qū)重點交通工程建設(shè)的組織實施;組織協(xié)調(diào)鐵路建設(shè)項目的建設(shè)管理。
    3、負(fù)責(zé)全區(qū)公路運輸、水路運輸、城市軌道交通運輸、城市公交、出租車和三輪車運輸、港站疏遠(yuǎn)和汽車租賃、搬運裝卸、港口、營業(yè)性客貨場站、運輸代理、倉儲、配載等的行業(yè)管理和市場監(jiān)督;負(fù)責(zé)機動車維修、營運車輛綜合性能檢測、機動車駕駛員培訓(xùn)和從業(yè)人員管理等行業(yè)管理;負(fù)責(zé)港口企業(yè)設(shè)立許可和經(jīng)營秩序監(jiān)管。
    4、承擔(dān)全區(qū)交通運輸綜合協(xié)調(diào)職責(zé),負(fù)責(zé)全區(qū)交通運力的綜合平衡;組織實施指令性計劃運輸、重點物資運輸、緊急物資、節(jié)假日運輸工作;指導(dǎo)交通運輸樞紐管理工作,擬訂交通物流業(yè)的政策標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實施;負(fù)責(zé)交通運輸行業(yè)利用內(nèi)資、外資工作和國際、國內(nèi)交通和合作工作。
    5、指導(dǎo)全區(qū)路政、航政、運政和港政等行政執(zhí)法工作;組織協(xié)調(diào)或參與交通運輸資金的籌集與監(jiān)管;指導(dǎo)交通運輸行業(yè)內(nèi)部審計工作。
    6、負(fù)責(zé)全區(qū)交通運輸行業(yè)安全生產(chǎn)的監(jiān)督管理;承擔(dān)并指導(dǎo)交通運輸行業(yè)應(yīng)急處置工作。
    7、擬訂并組織實施全區(qū)交通運輸行業(yè)科技與信息化政策、規(guī)劃、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范,組織重大交通科技項目攻關(guān);指導(dǎo)并監(jiān)督全區(qū)交通運輸行業(yè)質(zhì)量、技術(shù)、通信信息、環(huán)保、節(jié)能減排工作,推動行業(yè)科技與信息化進(jìn)步。
    8、負(fù)責(zé)局屬單位黨、工、團(tuán)工作和領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè);負(fù)責(zé)局機關(guān)和局屬單位人力資源、社會保障、機構(gòu)編制管理工作;指導(dǎo)全區(qū)交通運輸行業(yè)精神文明建設(shè)、職工隊伍建設(shè)和教育培訓(xùn)工作。
    9、承辦區(qū)政府交辦的其他事項。
    二、        部門決算單位構(gòu)成情況
    2016年決算單位組成情況:交通局本級(含交通戰(zhàn)備)
    單位性質(zhì)及經(jīng)費管理方式:交通局是行政單位;交通戰(zhàn)備和9個交管所是全額事業(yè)單位;四個處是自收自支事業(yè)單位。
    在編人員情況:交通局17人,交通戰(zhàn)備5人,9個交管所56人(另人事代理4人),行業(yè)中心(原運管處)26人,執(zhí)法中心(原公路處)46人,質(zhì)監(jiān)站(原維管處)6人,信息中心(原航道處)19人。
    內(nèi)設(shè)機構(gòu) 10 個:局長室、主任科員室、辦公室、政策法規(guī)科、安全保衛(wèi)科、財務(wù)審計科、綜合計劃科、綜合運輸科、質(zhì)量監(jiān)督科、交通戰(zhàn)備科。局下屬 13 個事業(yè)單位:執(zhí)法中心(原公路處)、行業(yè)中心(原運管處)、質(zhì)監(jiān)站(原維管處)、信息中心(原航道處)、綜管所、渭塘所、北橋所、太平所、陽澄湖所、度假區(qū)所、黃橋所、黃埭所、望亭所。
    三、        2016年度主要工作完成情況
    1、有序推進(jìn)基建工程,加強項目管理水平;加強公交網(wǎng)站場亭建設(shè),航道四改三工程,重點項目協(xié)調(diào)工作;加大融資拓展渠道,加快地產(chǎn)開發(fā)進(jìn)度。
    2、交通運輸安全保持平穩(wěn)態(tài)勢;農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)好路率有所提高;
    3、加強執(zhí)法管理力度,提升服務(wù)保障水平。規(guī)范運輸市場管理,實現(xiàn)水陸客貨運量平穩(wěn)增長,確保運輸市場健康有序發(fā)展;全面整合公交資源,完善城鄉(xiāng)公交一體化;
    4、探索縮短出租車招車時間和回場制度,為全區(qū)公眾便捷出行提供更加有力的交通服務(wù)保障。
    5、狠抓隱患排查力度,加大行業(yè)綜合監(jiān)管。構(gòu)建信息平臺推進(jìn)行政指導(dǎo);加強港口管理促進(jìn)規(guī)范經(jīng)營;認(rèn)真履行工程項目質(zhì)監(jiān)職能。
    6、深化黨風(fēng)廉政建設(shè),推進(jìn)文明創(chuàng)建進(jìn)程。
    7、其他各項保障工作有序進(jìn)行。
     
    第二部分 交通運輸局2016年度部門決算表
    一、   收入支出決算總表
    二、   收入決算表
    三、   支出決算表
    四、   財政撥款收入支出決算總表
    五、   財政撥款支出決算表
    六、   財政撥款基本支出決算表
    七、   一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
    八、   一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
    九、   一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出決算表
    十、   政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
    十一、          機關(guān)運行經(jīng)費支出決算表
    十二、          政府采購支出決算表
     
    第三部分 交通運輸局2016年度部門決算情況說明
    一、收入支出總體情況
    (一)交通運輸局部門2016年度收入決算947.58萬元,比上年增加(減少)73.64萬元,增長8.4%。主要原因是人員經(jīng)費、辦公設(shè)備購置經(jīng)費增多。其中:
    1.財政撥款946.28萬元,為當(dāng)年從區(qū)級財政取得的一般公共預(yù)算撥款。
    2.其他收入1.3萬元,為單位取得的除上述收入以外的各項收入,包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位“本級橫向財政撥款”和“非本級財政撥款”,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。
    (二)2016年度支出決算947.58 萬元,比上年減少73.64 萬元,增加 8.4%。其中:
    1.一般公共服務(wù)(類)支出1.3 萬元,主要用于其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出和宣傳事務(wù)支出等工作經(jīng)費。
    2.節(jié)能環(huán)保(類)支出2萬元,主要用于省級城市環(huán)境綜合整治經(jīng)費支出。
    3.交通運輸(類)支出944.28萬元,主要用于行政運行809.32萬元、一般行政管理事務(wù)129.25萬元、其他交通運輸支出5.72萬元。
    二、關(guān)于2016年度收入決算情況說明
    本年收入合計947.58萬元,其中:財政撥款收入946.28萬元,占99.86%;其他收入1.3萬元,占 0.14%。
     
    三、關(guān)于2016年度支出決算情況說明
    本年支出合計947.58萬元,其中:基本支出809.32 萬元,占85.41 %;項目支出138.27萬元,占 14.59%
    四、關(guān)于2016年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
     2016年度財政撥款收支總決算946.28萬元。與上年相比,財政撥款收、支總計各增加93.66萬元,增長10.98%。主要原因是:日常工作量增加。
    五、關(guān)于2016年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
    一般公共預(yù)算財政撥款支出決算反映的是一般公共預(yù)算財政撥款支出的總體情況,既包括使用本年從本級財政取得的撥款發(fā)生的支出,也包括使用上年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。
    (一)財政撥款支出總體情況
    2016年財政撥款支出946.28 萬元,占本年支出合計的99.86 %。與上年相比,財政撥款支出增加93.66萬元,增長10.98%。主要原因是:日常工作量增加。
       (二)財政撥款支出構(gòu)成情況
    2016年度公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:節(jié)能環(huán)保(類)支出2萬元,占0.21%;交通運輸(類)支出944.28萬元,占99.79%。
    (三)財政撥款支出決算具體情況
    2016年度財政撥款支出年初預(yù)算為894.31萬元,支出決算為946.28 萬元,增加5.81%。主要原因是:人員經(jīng)費、辦公設(shè)備購置經(jīng)費增多。其中:
    1.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)行政運行(項)。年初預(yù)算為854.31萬元,支出決算為809.32萬元,完成年初預(yù)算的94.73%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:專用材料費實際支出減少。
    2. 一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項)。年初預(yù)算為40 萬元,支出決算為138.27萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:上年結(jié)余項目支出。
    六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
    2016年度財政撥款基本支出809.32萬元,其中:(1)人員經(jīng)費649.27萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、社會保障繳費、伙食費、績效工資、其他工資福利支出、退休費、生活補助、醫(yī)療費、住房公積金、提租補貼、其他對個人和家庭的補助支出;(2)公用經(jīng)費160.05萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、郵電費、差旅費、維修(護(hù))費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出等商品和服務(wù)支出;辦公設(shè)備購置等其他資本性支出。
    七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況說明
    2016 年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為15 萬元,支出決算3.88萬元,完成預(yù)算的25.87%,其中:公務(wù)用車運行維護(hù)費支出0.92萬元,公務(wù)接待費支出2.96萬元,完成預(yù)算的29.6%。2016 年度“三公”經(jīng)費支出決算小于預(yù)算的主要原因:
    一是因公出國(境)費用未使用;
    二是公務(wù)用車以前借出,費用由借出方承擔(dān),本年歸還本單位,產(chǎn)生費用;
    三公務(wù)接待費嚴(yán)格按上級文件要求執(zhí)行,接待費用有所降低。主要為接待條線相關(guān)人員
    (二)一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算具體情況說明
    2016年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費支出中,公務(wù)用車購置及運行費支出0.92萬元,占“三公”經(jīng)費的23.71 %;公務(wù)接待費支出2.96萬元,占“三公”經(jīng)費的76.29 %。具體情況如下:
    1.公務(wù)用車購置及運行費支出0.92萬元。其中:
    1)公務(wù)用車運行支出  0.92萬元,主要用于車輛加油。2016年使用一般公共預(yù)算撥款開支運行維護(hù)費的公務(wù)用車保有量  2輛。公務(wù)用車運行費比上年增加0.52萬元,增長130%,主要原因公務(wù)用車以前借出,費用由借出方承擔(dān),本年歸還本單位,產(chǎn)生費用。
    2.公務(wù)接待費2.96萬元。其中:
    1)國內(nèi)公務(wù)接待支出2.96萬元。主要為接待上級領(lǐng)導(dǎo)檢查工作等,2016 年使用一般公共預(yù)算撥款開支的國內(nèi)公務(wù)接待批次39, 人次568。主要為接待條線相關(guān)人員。國內(nèi)接待費用比上年減少4.84 萬元,減少62.05%,主要原因嚴(yán)格按上級文件要求執(zhí)行,接待費用有所降低。
    3.交通運輸局2016 年度一般公共預(yù)算撥款安排的會議費決算支出3.41萬元,比上年決算減少13.41萬元,主要原因為會議減少;決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因?qū)嶋H會議數(shù)超過預(yù)算。2016年度全年召開會議50個,參加會議600人次。主要為召開系統(tǒng)單位會議。
    4.交通運輸局2016 年度一般公共預(yù)算撥款安排的培訓(xùn)費決算支出23.23萬元,比上年決算減少5.19萬元,主要原因為培訓(xùn)減少;決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因?qū)嶋H安排的培訓(xùn)超過預(yù)算。2016 年度全年組織培訓(xùn)10個,組織培訓(xùn)200人次。主要為系統(tǒng)單位人員交通執(zhí)法培訓(xùn)。
    八、2016年相城區(qū)交通運輸局不涉及政府性基金預(yù)算收入支出
    九、2016年相城區(qū)交通運輸局不涉及政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出
    十、一般公共預(yù)算財政撥款機關(guān)運行經(jīng)費支出決算情況說明
    本部門為行政單位(或參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位),2016年度機關(guān)運行經(jīng)費支出160.05萬元,比上年增加16.98萬元,增加11.87%,主要原因是辦公設(shè)備購置經(jīng)費增多。
    十一、2016年相城區(qū)交通運輸局不涉及政府采購支出。
    十二、其他重要事項的情況說明
    國有資產(chǎn)占用情況。
    截至20161231日,本部門共有車輛 2輛,其中一般公務(wù)用車2輛。
     
    第四部分 名詞解釋
    一、財政撥款收入:指單位本年度從區(qū)級財政部門取得的財政撥款。
    二、上級補助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
    三、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入,事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
    四、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
    五、附屬單位繳款:指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
    六、其他收入:指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項收入。
    七、用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補當(dāng)年收支差額的數(shù)額。
    八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
    九、一般公共服務(wù)(類)人大事務(wù)(款)行政運行(項):指人大常委會辦公廳用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。
    十、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
    十一、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
    十二、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
    十三、項目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
    十四、上繳上級支出:指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
    十五、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
    十六、對附屬單位補助支出:指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
    十七、交通運輸(類)支出:指交通運輸和郵政方面的支出。包括公路運輸支出、水路運輸支出、鐵路運輸支出、民用航空運輸支出和郵政業(yè)支出。
    十八、“三公”經(jīng)費:指區(qū)級部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
    十九、機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費等。在財政部有明確規(guī)定前,“機關(guān)運行經(jīng)費”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費。

    附件: 交通局2016年度相城區(qū)級部門決算公開表式(交通局).xls

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