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    2016年相城區(qū)政協(xié)決算公開

    來源: 發(fā)布日期: 2017-08-10 09:34 訪問量:字體:

     

    一、部門主要職責
    1. 負責政協(xié)相城區(qū)委員會全體會議、常務委員會會議、主席會議以及其他重要會議、活動的組織和服務工作;
    2. 負責各類會議決議、決定的具體組織實施工作;
    3. 負責協(xié)調(diào)、保障專門委員會實施專題調(diào)研計劃和開展相關活動的組織服務工作;
    4. 負責區(qū)政協(xié)委員提案辦理的協(xié)調(diào)和服務工作;
    5. 負責區(qū)政協(xié)委員視察、考察、調(diào)研及其重要活動的組織服務工作;
    6. 整理、報送區(qū)政協(xié)組織和委員履行職能形成的調(diào)研報告、視察報告;集中反映社情民意,處理政協(xié)委員和人民群眾的來信來訪;
    7. 負責與中共相城區(qū)委、區(qū)人大、區(qū)政府有關部門工作聯(lián)系,指導政協(xié)委員的培訓工作;負責各民主黨派、工商聯(lián)的聯(lián)系協(xié)調(diào)工作;
    8. 參與區(qū)政協(xié)委員的協(xié)商推薦等有關人事工作;
    9. 負責區(qū)政協(xié)及機關的后勤保障及接待工作;
    10.承辦區(qū)領導交辦的其它工作。
    二、部門基本情況
    區(qū)政協(xié)辦公室內(nèi)設4個科室(人秘科、聯(lián)絡科、行政科、綜合科,均為股級),2016年底定編人數(shù)為29人,其中行政編制20人,行政附屬編制7人,機關后勤服務人員2人。退休人員16人。
    三、2016年主要工作完成情況
    1.突出學習重點,加強宣傳工作,完善制度建設;
    2.積極助推改革創(chuàng)新,聚焦發(fā)展新常態(tài),關注發(fā)展關鍵環(huán)節(jié);
    3.研究社會重點熱點問題,積極發(fā)揮提案作用;
    4.扎實開展民主監(jiān)督,努力做好社情民意工作;
    5.切實加強文史工作,編輯出版《相城文史》;
    6.密切與各民主黨派、工商聯(lián)、人民團體和無黨派人士的聯(lián)系,加強與港澳臺僑、少數(shù)民族宗教界聯(lián)系;
    7.廣泛參與慈善公益活動,大力弘揚光彩事業(yè);
    8.加強委員隊伍建設,繼續(xù)推動政協(xié)工委、委員聯(lián)絡小組工作;
    9.提升專委會工作水平,切實發(fā)揮界別作用;
    10.提高辦事效率,提升調(diào)研水平,加強機關隊伍建設。    四、2016年度部門決算公開表情況說明       
      具體公開表附后,各表說明如下:
    (一)收入支出決算總表說明〈表1〉。
    2016年度部門決算收入為1318.57萬元,其中:1318.37萬元為財政撥款收入,0.2萬元是其他收入。一般公共服務支出1306.2萬元,文化體育與傳媒支出12.37萬元。
    (二)收入決算表說明〈表2
    2016年全年收入為1318.57萬元,其中:財政撥款收入為1318.37萬元,分別為行政運行1179.71萬元,政協(xié)會議60.41萬元,參政議政61.91萬元,其他政協(xié)事務3.97萬元,文化體育與傳媒12.37萬元。其他收入為0.2萬元,為其他宣傳事務支出0.2萬元,
    (三)支出決算表說明〈表3
    2016年區(qū)政協(xié)辦總支出為1318.57萬元:
    一般公共服務支出1306.2萬元:行政運行1179.71萬元,政協(xié)會議60.41萬元,參政議政61.91萬元,其他政協(xié)事務3.97萬元,其他宣傳事務0.2萬元,文化體育與傳媒12.37萬元。
    (四)財政撥款收入支出決算總表說明〈表4
    2016年收入、支出無差異,為1318.37萬元。
    (五)財政撥款支出決算表說明〈表5
    2016年財政撥款支出決算為1318.37萬元:
    一般公共服務支出1306萬元:行政運行1179.71萬元,政協(xié)會議60.41萬元,參政議政61.91萬元,其他政協(xié)事務3.97萬元。文化體育與傳媒12.37萬元。
    (六)財政撥款基本支出決算表說明〈表6
    2016年區(qū)政協(xié)辦基本支出1179.71萬元,其中:
    1.人員支出1087.30萬元:基本工資354.06萬元、津補貼532.45萬元、社會保障費52.02萬元,退休費136.25萬元,醫(yī)療費7.77萬元,其他對個人和家庭的補助支出4.75萬元;
    2.公用經(jīng)費92.41萬元:辦公費17.09萬元、辦公設備購置21.25萬元,印刷費4.96萬元,郵電費1.87萬元,差旅費7.05萬元,維護費1.32萬元,會議費1.97萬元,培訓費3.76萬元,勞務費1.67萬元,因公出國(境)費用3.23萬元,委托業(yè)務費0.8萬元,工會經(jīng)費2.68萬元,公務用車運行維護費20.15萬元,其他商品和服務支出4.61萬元。
    (七)一般公共預算財政撥款支出決算表說明〈表7
    2016年一般公共預算財政撥款支出決算為1318.37萬元,其中:
    一般公共服務支出1306萬元:行政運行1179.71萬元,政協(xié)會議60.41萬元,參政議政61.91萬元,其他政協(xié)事務3.97萬元。文化體育與傳媒12.37萬元。
    ﹚一般公共預算財政撥款基本支出決算表說明〈表8
    2016年區(qū)政協(xié)辦財政撥款基本支出1179.71萬元,其中:
    1.人員支出1087.30萬元:基本工資354.06萬元,津補貼532.45萬元,社會保障費52.02萬元,退休費136.25萬元,醫(yī)療費7.77萬元,其他對個人和家庭的補助支出4.75萬元;
    2.公用經(jīng)費92.41萬元:辦公費17.09萬元,辦公設備購置21.25萬元,印刷費4.96萬元,郵電費1.87萬元,差旅費7.05萬元,維護費1.32萬元,會議費1.97萬元,培訓費3.76萬元,勞務費1.67萬元,因公出國(境)費用3.23萬元,委托業(yè)務費0.8萬元,工會經(jīng)費2.68萬元,公務用車運行維護費20.15萬元,其他商品和服務支出4.61萬元。
    (九)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費、培訓費支出決算表說明〈表9
    2016年度“三公”經(jīng)費支出23.79萬元,其中:因公出國(境)費用3.23萬元,公務用車運行維護費20.57萬元;會議費支出59.54萬元,培訓費支出68.12萬元。
    (十)政府性基金預算財政撥款收入支出決算表說明〈表10
    2016年度未安排政府性基金項目。
    (十一)機關運行經(jīng)費支出決算表說明〈表11
    2016年度區(qū)政協(xié)辦機關運行經(jīng)費支出共92.41萬元,其中:工會經(jīng)費2.68萬元,辦公費17.09萬元,辦公設備購置21.25萬元,印刷費4.96萬元,郵電費1.87萬元,差旅費7.05萬元,維護費1.32萬元,會議費1.97萬元,培訓費3.76萬元,勞務費1.67萬元,委托業(yè)務費0.8萬元,因公出國(境)費用3.23萬元,公務用車運行維護費20.15萬元,其他商品和服務支出4.61萬元。
    (十二)政府采購支出決算表說明〈表12
    2016年度政府采購支出6.33萬元,用于購買單位辦公用復印一體機一臺。
    五、名詞解釋
    (一)財政撥款:指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款。
    (二)一般公共服務(類)支出:指政府提供一般公共服務的支出。如財政部門保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、開展財政管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
    (三)住房保障(類)支出:指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出等。如行政事業(yè)單位按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放住房公積金、提租補貼、購房補貼等。
    (四)“三公”經(jīng)費:指因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
    附件:
    1.收入支出決算總表
    2.收入決算表
    3.支出決算表
    4.財政撥款收入支出決算總表
    5.財政撥款支出決算表
    6.財政撥款基本支出決算表
    7.一般公共預算財政撥款支出決算表
    8.一般公共預算財政撥款基本支出決算表
    9.一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費、培訓費支出決算表
    10.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
    11.機關運行經(jīng)費支出決算表
    12.政府采購支出決算表

    附件: 政協(xié)辦公室2016年度相城區(qū)級部門決算公開表式2.xls

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