第一部分 部門概況
一、部門主要職能
(一)主管全區(qū)審計(jì)工作。貫徹執(zhí)行國(guó)家審計(jì)方針政策和法律法規(guī),參與起草審計(jì)、財(cái)政經(jīng)濟(jì)方面的地方性法規(guī)、規(guī)章草案,提出相關(guān)政策建議。負(fù)責(zé)對(duì)區(qū)財(cái)政收支和法律、法規(guī)規(guī)定屬于審計(jì)監(jiān)督范圍的財(cái)務(wù)收支的真實(shí)、合法和效益進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督,維護(hù)財(cái)政經(jīng)濟(jì)秩序,提高財(cái)政資金使用效益,促進(jìn)廉政建設(shè),保障全區(qū)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)健康發(fā)展。對(duì)全區(qū)審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查和核查社會(huì)審計(jì)機(jī)構(gòu)相關(guān)審計(jì)報(bào)告的結(jié)果承擔(dān)責(zé)任,并負(fù)有督促審計(jì)單位整改的責(zé)任。
(二)制定并組織實(shí)施全區(qū)審計(jì)工作發(fā)展規(guī)劃、專業(yè)領(lǐng)域?qū)徲?jì)工作規(guī)劃以及年度審計(jì)計(jì)劃;對(duì)直接審計(jì)、調(diào)查和核查的事項(xiàng)依法進(jìn)行審計(jì)評(píng)價(jià),做出審計(jì)決定或提出審計(jì)建議。
(三)向區(qū)政府和上一級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)提出年度區(qū)級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況的審計(jì)結(jié)果報(bào)告。受區(qū)政府委托向區(qū)人大常委會(huì)提出區(qū)級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況的審計(jì)工作報(bào)告、審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的糾正和處理結(jié)果報(bào)告。向區(qū)政府和上一級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)報(bào)告對(duì)其他事項(xiàng)的審計(jì)與專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查情況和結(jié)果。依法向社會(huì)公布審計(jì)結(jié)果。向區(qū)政府有關(guān)部門和鎮(zhèn)級(jí)人民政府通報(bào)審計(jì)情況和審計(jì)結(jié)果。
(四)直接審計(jì)下列事項(xiàng)并出具審計(jì)報(bào)告,在法定職權(quán)范圍內(nèi)做出審計(jì)決定或向有關(guān)主管機(jī)關(guān)提出處理處罰的建議:
1.區(qū)級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況和其他財(cái)政收支,區(qū)政府有關(guān)各部門(含直屬單位)預(yù)算的執(zhí)行情況、決算和其他財(cái)政收支。
2.鎮(zhèn)級(jí)人民政府預(yù)算的執(zhí)行情況、決算和其他財(cái)政收支,區(qū)級(jí)財(cái)政轉(zhuǎn)移支付資金。
3.使用區(qū)級(jí)財(cái)政資金的事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體的財(cái)務(wù)收支。
4.區(qū)級(jí)政府投資和以區(qū)級(jí)政府投資為主的建設(shè)項(xiàng)目的預(yù)算執(zhí)行情況和決算。
5.區(qū)屬國(guó)有企業(yè)和金融機(jī)構(gòu)、區(qū)政府規(guī)定的區(qū)屬國(guó)有資本占控股或主導(dǎo)地位的企業(yè)和金融機(jī)構(gòu)的資產(chǎn)、負(fù)債和損益。
6.區(qū)政府部門、鎮(zhèn)級(jí)人民政府管理和其他單位受區(qū)政府及其部門委托管理的社會(huì)保障基金、社會(huì)捐贈(zèng)資金及其他有關(guān)基金、資金的財(cái)務(wù)收支。
7.根據(jù)上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)授權(quán),對(duì)國(guó)際組織和外國(guó)政府援助、貸款等項(xiàng)目的財(cái)務(wù)收支進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。
8.國(guó)家法律、行政法規(guī)和地方性法規(guī)規(guī)定應(yīng)由區(qū)審計(jì)局審計(jì)的其他事項(xiàng)。
(五)按規(guī)定對(duì)區(qū)管領(lǐng)導(dǎo)干部及依法屬于區(qū)審計(jì)局審計(jì)監(jiān)督對(duì)象的其他單位主要負(fù)責(zé)人實(shí)施經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。
(六)組織實(shí)施對(duì)國(guó)家財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)、規(guī)章、政策和宏觀調(diào)控措施執(zhí)行情況、財(cái)政預(yù)算管理或國(guó)有資產(chǎn)管理使用等與國(guó)家和區(qū)財(cái)政收支有關(guān)的特定事項(xiàng)進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查。
(七)依法檢查全區(qū)審計(jì)決定執(zhí)行情況,督促糾正和處理審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題,依法辦理被審計(jì)單位對(duì)審計(jì)決定提請(qǐng)行政復(fù)議、行政訴訟或區(qū)政府裁決中的有關(guān)事項(xiàng)。協(xié)助配合有關(guān)部門查處相關(guān)重大案件。
(八)指導(dǎo)和監(jiān)督內(nèi)部審計(jì)工作,核查社會(huì)審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)依法屬于審計(jì)監(jiān)督對(duì)象的單位出具的相關(guān)審計(jì)報(bào)告。
(九)負(fù)責(zé)實(shí)施特定項(xiàng)目的專項(xiàng)審計(jì)或?qū)徲?jì)調(diào)查。
(十)指導(dǎo)和推廣信息技術(shù)在全區(qū)審計(jì)領(lǐng)域的應(yīng)用,組織建設(shè)全區(qū)審計(jì)信息系統(tǒng)。
(十一)承辦區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、部門決算單位構(gòu)成情況
納入2016年度部門決算匯編范圍的行政單位為蘇州市相城區(qū)審計(jì)局(包括辦公室、法規(guī)科、財(cái)政與行政事業(yè)審計(jì)科、社會(huì)保障與企業(yè)審計(jì)科、固定資產(chǎn)投資審計(jì)科及全額撥款2個(gè)事業(yè)單位:相城區(qū)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)中心和相城區(qū)政府投資審計(jì)中心)。其中:行政編制人數(shù)11人,事業(yè)編制人數(shù)18人,退休人數(shù)2人。
三、2016年度主要工作完成情況
全年共完成審計(jì)項(xiàng)目201個(gè),其中,財(cái)務(wù)審計(jì)項(xiàng)目45個(gè),收繳財(cái)政預(yù)算指標(biāo)1.27億元,查補(bǔ)漏繳稅收7253.66萬元;工程竣工結(jié)算審計(jì)項(xiàng)目156個(gè),送審金額41.39億元,核減造價(jià)4.73億元,綜合核減率11.43%。上報(bào)各類信息宣傳稿件108篇,被國(guó)家、省、市、區(qū)網(wǎng)站及報(bào)紙雜志采用103篇次,撰寫的4篇審計(jì)專報(bào)獲得區(qū)領(lǐng)導(dǎo)批示。參加了工程項(xiàng)目集中檢查、“清風(fēng)行動(dòng)”、“小金庫”檢查等多項(xiàng)聯(lián)合督查行動(dòng),配合法院、信訪局開展案件調(diào)查、調(diào)解信訪事件,積極參與巡視巡查工作,充分發(fā)揮審計(jì)部門的職能優(yōu)勢(shì)。
第二部分 審計(jì)局2016年度部門決算表
具體公開表樣附后。其中:公開09表中“召開會(huì)議次數(shù)和參加人次、組織培訓(xùn)次數(shù)和參訓(xùn)人次”需各公開部門單位手工填列。)
另:沒有數(shù)據(jù)的表格要零報(bào)告(即列出空表并附說明),但可對(duì)表格中的空項(xiàng)目數(shù)據(jù)進(jìn)行刪除。
第三部分 審計(jì)局2016年度決算情況說明
一、收入支出總體情況說明
審計(jì)局2016年度收入、支出總計(jì)2857.61萬元,與上年相比收、支總計(jì)減少 643.74 萬元,減少 18.38 %。主要原因是工程審計(jì)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)比上年度減少777.37萬元。
(一)收入總計(jì)2857.61 萬元。包括:
1.財(cái)政撥款收入 2842.53萬元,為當(dāng)年從區(qū)級(jí)財(cái)政取得的一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款,與上年相比628.82 萬元,減少17.96%。主要原因是工程審計(jì)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)比上年度減少777.37萬元。
2.其他收入 15.08 萬元,為單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入,主要為以前年度的補(bǔ)助收入。
(二)支出總計(jì)2857.61萬元。包括:
1.一般公共服務(wù)(類)支出 2857.61 萬元,主要用于主要用于行政運(yùn)行、工程審計(jì)等工作經(jīng)費(fèi)。與上年相比減少 643.74 萬元,減少 18.38 %。主要原因是工程審計(jì)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)比上年度減少777.37萬元。
二、收入決算情況說明
審計(jì)局本年收入合計(jì)2857.61萬元,其中:財(cái)政撥款收入 2842.53萬元,占 99.47%;其他收入15.08萬元,占0.53%。
三、支出決算情況說明
審計(jì)局本年支出合計(jì)2857.61萬元,其中:基本支出 967.85萬元,占33.87 %;項(xiàng)目支出 1889.76 萬元,占66.13 %。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
審計(jì)局2016年度財(cái)政撥款收、支總決算2842.53萬元。與上年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)減少628.82 萬元,減少17.96%。主要原因是工程審計(jì)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)比上年度減少777.37萬元。
五、財(cái)政撥款支出決算情況說明
財(cái)政撥款支出決算反映的是一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出的總體情況,既包括使用本年從區(qū)級(jí)財(cái)政取得的撥款發(fā)生的支出,也包括使用上年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。審計(jì)局2016年財(cái)政撥款支出2842.53萬元,占本年支出合計(jì)的99.47%。與上年相比,財(cái)政撥款支出628.82 萬元,減少17.96%。主要原因是工程審計(jì)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)比上年度減少777.37萬元。
審計(jì)局2016年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為3503.36萬元,支出決算為2842.53萬元,完成年初預(yù)算的81.14%。決算數(shù)小于年初預(yù)算的主要原因是工程審計(jì)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的決算數(shù)比年初預(yù)算小。
(一)一般公共服務(wù)(類)
1.審計(jì)事務(wù)。年初預(yù)算為3503.36萬元,支出決算為2842.53萬元,完成年初預(yù)算的81.14%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是工程審計(jì)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的決算數(shù)比年初預(yù)算小。
(按照“公開05表 財(cái)政撥款支出決算表”中的功能分類“項(xiàng)”科目,并結(jié)合本部門實(shí)際予以解釋。)
六、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
審計(jì)局2016年度財(cái)政撥款基本支出967.85萬元,其中:
(一)人員經(jīng)費(fèi)834.88萬元。主要包括:基本工資234.51萬元、津貼補(bǔ)貼304.32萬元、社會(huì)保障繳費(fèi)261.06萬元。(按“公開06表 財(cái)政撥款基本支出決算表”中實(shí)際發(fā)生經(jīng)濟(jì)分類支出事項(xiàng)填寫)
(二)公用經(jīng)費(fèi)132.97萬元。主要包括:辦公費(fèi)18.37萬元、印刷費(fèi)3.77萬元、咨詢費(fèi)5萬元、水費(fèi)0.07萬元、郵電費(fèi)3.09萬元、維修(護(hù))費(fèi)20.25萬元、因公出國(guó)境4.21萬元、租賃費(fèi)2.61萬元、會(huì)議費(fèi)3.27萬元、培訓(xùn)費(fèi)10.49萬元、公務(wù)接待費(fèi)10.39萬元、勞務(wù)費(fèi)11.76萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)1.14萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)6.77萬元、其他交通費(fèi)用6.66萬元、其他商品和服務(wù)支出10.77萬元、其他稅金及附加費(fèi)用1.12萬元、辦公設(shè)備購(gòu)置21.11萬元、醫(yī)療費(fèi)0.46萬元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出9.22萬元。(按“公開06表 財(cái)政撥款基本支出決算表”中實(shí)際發(fā)生經(jīng)濟(jì)分類支出事項(xiàng)填寫)
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算反映的是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出的總體情況,既包括使用本年從區(qū)級(jí)財(cái)政取得的一般公共預(yù)算財(cái)政撥款發(fā)生的支出,也包括使用上年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。審計(jì)局2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2842.53萬元,與上年相比減少643.74萬元,減少18.82%。主要原因是工程審計(jì)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)比上年度減少777.37萬元。
審計(jì)局2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為3503.36 萬元,支出決算為2842.53萬元,完成年初預(yù)算的81.14%。決算數(shù)小于年初預(yù)算的主要原因是工程審計(jì)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的決算數(shù)比年初預(yù)算小。
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
審計(jì)局2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出967.85萬元,其中:
(一)人員經(jīng)費(fèi)834.88萬元。主要包括:基本工資234.51萬元、津貼補(bǔ)貼304.32萬元、社會(huì)保障繳費(fèi)261.06萬元。(按“公開06表 財(cái)政撥款基本支出決算表”中實(shí)際發(fā)生經(jīng)濟(jì)分類支出事項(xiàng)填寫)
(二)公用經(jīng)費(fèi)132.97萬元。主要包括:辦公費(fèi)18.37萬元、印刷費(fèi)3.77萬元、咨詢費(fèi)5萬元、水費(fèi)0.07萬元、郵電費(fèi)3.09萬元、維修(護(hù))費(fèi)20.25萬元、因公出國(guó)境4.21萬元、租賃費(fèi)2.61萬元、會(huì)議費(fèi)3.27萬元、培訓(xùn)費(fèi)10.49萬元、公務(wù)接待費(fèi)10.39萬元、勞務(wù)費(fèi)11.76萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)1.14萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)6.77萬元、其他交通費(fèi)用6.66萬元、其他商品和服務(wù)支出10.77萬元、其他稅金及附加費(fèi)用1.12萬元、辦公設(shè)備購(gòu)置21.11萬元、醫(yī)療費(fèi)0.46萬元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出9.22萬元。
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出情況說明
審計(jì)局2016 年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)決算支出中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出4.21萬元,占“三公”經(jīng)費(fèi)的28.84%;公務(wù)接待費(fèi)支出 10.39 萬元,占“三公”經(jīng)費(fèi)的 71.16 %。具體情況如下:
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)決算支出4.21萬元,完成預(yù)算的100 %,比上年決算增加4.21 萬元,主要原因?yàn)?span lang="EN-US">2015年無因公出國(guó)境。全年使用一般公共預(yù)算撥款支出安排的出國(guó)(境)團(tuán)組 1個(gè),累計(jì) 1人次。開支內(nèi)容主要為:機(jī)票和住宿。
2.公務(wù)接待費(fèi)萬元。其中:
國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出10.39萬元,完成預(yù)算的 103.9 %,比上年決算增加 2.49 萬元,主要原因?yàn)?span lang="EN-US">2016年度我局承辦了全市審計(jì)系統(tǒng)的“審計(jì)杯”乒乓球比賽;決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因2016年度我局承辦了全市審計(jì)系統(tǒng)的“審計(jì)杯”乒乓球比賽。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待主要為接待省、市條線領(lǐng)導(dǎo)及外省審計(jì)系統(tǒng)過來調(diào)研學(xué)習(xí)等,2016 年使用一般公共預(yù)算撥款開支的國(guó)內(nèi)公務(wù)接待51批次,約852人次。主要為接待省、市條線領(lǐng)導(dǎo)及外省審計(jì)系統(tǒng)過來調(diào)研學(xué)習(xí)等。
3.審計(jì)局2016年度一般公共預(yù)算撥款安排的會(huì)議費(fèi)決算支出33.27萬元,完成預(yù)算的66.54%,比上年決算增加18.47萬元,;決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因倡導(dǎo)節(jié)儉辦會(huì),加強(qiáng)會(huì)議費(fèi)管理,降低會(huì)議費(fèi)用。2016 年度全年召開會(huì)議24個(gè),參加會(huì)議650人次。主要為召開局年度、半年度會(huì)議,全區(qū)內(nèi)審年度、半年度會(huì)議,協(xié)審單位年度、半年度等。
4.審計(jì)局2016 年度一般公共預(yù)算撥款安排的培訓(xùn)費(fèi)決算支出23.07萬元,完成預(yù)算的76.90%,比上年決算增加 6.57 萬元,主要原因?yàn)樯夏甓任唇M織;決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因2016年新入用工作人員5名。2016 年度全年組織培訓(xùn)3 個(gè),組織培訓(xùn)105人次。主要為培訓(xùn)工程審計(jì)、財(cái)務(wù)審計(jì)相關(guān)內(nèi)容。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出132.97萬元(與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中“商品和服務(wù)支出”之和保持一致),比2014年減少6.78萬元,降低 4.85 %。主要原因是:?jiǎn)挝痪S修費(fèi)和其他交通費(fèi)用比2015年少。(具體增減原因由部門根據(jù)實(shí)際情況填列)
(二)政府采購(gòu)支出決算情況說明
2016年度政府采購(gòu)支出總額0萬元。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2016年12月31日 ,本部門共有車輛0輛0;單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)(套)。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:指單位本年度從區(qū)級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款。
二、上級(jí)補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。(可結(jié)合部門實(shí)際收入情況舉例說明)
三、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入,事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。(可結(jié)合部門實(shí)際收入情況舉例說明)
四、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。(可結(jié)合部門實(shí)際收入情況舉例說明)
五、附屬單位繳款:指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。(可結(jié)合部門實(shí)際收入情況舉例說明)
六、其他收入:指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的各項(xiàng)收入。(可結(jié)合部門實(shí)際收入情況舉例說明)
七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
九、一般公共服務(wù)(類)人大事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):指人大常委會(huì)辦公廳用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。(可結(jié)合部門實(shí)際支出情況舉例說明)
(各部門應(yīng)對(duì)“公開05表財(cái)政撥款支出決算表”中所列示的支出功能項(xiàng)級(jí)科目,并對(duì)照《2016年政府收支分類科目》(財(cái)預(yù)〔2014〕266號(hào))支出科目結(jié)合單位實(shí)際情況進(jìn)行解釋)
……
十、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
十一、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
十二、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十三、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十四、上繳上級(jí)支出:指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。(可結(jié)合部門實(shí)際支出情況舉例說明)
十五、經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。(可結(jié)合部門實(shí)際支出情況舉例說明)
十六、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。(可結(jié)合部門實(shí)際支出情況舉例說明)
十七、“三公”經(jīng)費(fèi):指區(qū)級(jí)部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前,“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。