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    2016年相城區(qū)經(jīng)信局決算公開

    來源: 發(fā)布日期: 2017-08-04 13:14 訪問量:字體:

     

    第一部分 部門概況
    一、部門主要職能
    1.負責全區(qū)經(jīng)濟和信息化工作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào),對經(jīng)濟和信息化發(fā)展的重大問題進行研究分析并提出建議。提出全區(qū)新型工業(yè)化發(fā)展戰(zhàn)略和政策,協(xié)調(diào)解決新型工業(yè)化進程中的重大問題。擬訂并組織實施工業(yè)和信息化中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃。擬訂工業(yè)和信息化領(lǐng)域相關(guān)政策、政策并組織實施。參與全區(qū)國民經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略和目標的擬定、收集、整理、發(fā)布經(jīng)濟和信息化信息。
    2.擬訂并組織實施經(jīng)濟運行調(diào)控目標、政策和措施,監(jiān)測分析全區(qū)經(jīng)濟運行態(tài)勢,進行預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo),調(diào)節(jié)經(jīng)濟日常運行,協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟運行中的有關(guān)問題并提出政策建議。參與重要生產(chǎn)要素和重要原材料的產(chǎn)運需儲的銜接和緊急調(diào)度、綜合協(xié)調(diào)。負責工業(yè)、信息化的應(yīng)急管理、產(chǎn)業(yè)安全有關(guān)工作。負責組織推進全區(qū)生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)的發(fā)展。負責全區(qū)國防科技工業(yè)相關(guān)工作。
    3.制定貫徹執(zhí)行國家和省、市產(chǎn)業(yè)政策的實施意見,推進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化升級。研究提出產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向和重點行業(yè)發(fā)展的政策措施。提出優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、所有制結(jié)構(gòu)和企業(yè)組織結(jié)構(gòu)的政策建議。會同有關(guān)部門安排區(qū)級財政用于工業(yè)和信息化領(lǐng)域的專項資金。
    4.負責引導(dǎo)企業(yè)開拓市場,監(jiān)測分析產(chǎn)品市場運行和重要原材料的供求、價格狀況,擬訂企業(yè)開拓市場的工作計劃,指導(dǎo)企業(yè)建立產(chǎn)品市場營銷體系。指導(dǎo)企業(yè)發(fā)展科技服務(wù)業(yè)、工業(yè)設(shè)計、會展業(yè)和售后服務(wù)業(yè)。
    5.負責全區(qū)技術(shù)改造投資管理工作,擬訂技術(shù)改造投資規(guī)模及投資結(jié)構(gòu)調(diào)控目標、政策措施;負責編制并組織實施技術(shù)改造投資規(guī)劃及年度計劃;按規(guī)定申報、核準、備案技術(shù)改造投資項目。組織推動以企業(yè)為主體的技術(shù)創(chuàng)新體系建設(shè),會同有關(guān)部門審核、上報國家、省、市級企業(yè)技術(shù)中心。
    6.提出行業(yè)規(guī)劃、經(jīng)濟和技術(shù)政策、技術(shù)規(guī)范和標準、發(fā)展方向、重點和項目布局。發(fā)布產(chǎn)業(yè)信息,協(xié)調(diào)行業(yè)發(fā)展中的重大問題。負責行業(yè)淘汰落后生產(chǎn)能力工作。承擔區(qū)履行《禁止化學(xué)武器公約》領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作。負責各類產(chǎn)業(yè)園區(qū)(基地)的指導(dǎo)和服務(wù)。聯(lián)系和指導(dǎo)有關(guān)行業(yè)協(xié)會的工作。
    7.牽頭負責培育發(fā)展大企業(yè)大集團、行業(yè)龍頭企業(yè)工作,指導(dǎo)企業(yè)管理創(chuàng)新和現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè),承擔推動企業(yè)上市和多渠道融資有關(guān)工作。協(xié)調(diào)企業(yè)重大資產(chǎn)重組項目。承擔區(qū)減輕企業(yè)負擔領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室具體工作。
    8.統(tǒng)籌推進全區(qū)信息化工作。組織制定相關(guān)政策并協(xié)調(diào)信息化建設(shè)中的重大問題,促進電信、廣播電視和互聯(lián)網(wǎng)融合,參與指導(dǎo)協(xié)調(diào)電子商務(wù)發(fā)展,推動跨行業(yè)、跨部門的互聯(lián)互通和重要信息資源的開發(fā)利用、共享。參與財政性建設(shè)資金政府信息化項目的審核、監(jiān)督及績效評估工作,指導(dǎo)推進社會公共事業(yè)等領(lǐng)域的信息化建設(shè)與應(yīng)用,跟蹤推進信息基礎(chǔ)設(shè)施重大項目建設(shè)。
    9.擬訂推進信息化與工業(yè)化融合的政策措施,協(xié)調(diào)全區(qū)信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展中的重大問題,承擔對全區(qū)信息制造業(yè)和軟件業(yè)的行業(yè)管理工作。協(xié)調(diào)處理本行政區(qū)域內(nèi)無線電管理事宜。
    10. 負責組織推進誠信相城發(fā)展戰(zhàn)略的實施。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)政務(wù)誠信、商務(wù)誠信、社會誠信和司法誠信建設(shè)。推動建立面向個人和企業(yè)、覆蓋社會經(jīng)濟生活各方面的社會信用體系。
    11. 擬訂區(qū)促進和扶持中小微企業(yè)發(fā)展政策措施,引導(dǎo)中小微企業(yè)走專精特新道路。監(jiān)測中小微企業(yè)發(fā)展態(tài)勢,改善中小微企業(yè)發(fā)展環(huán)境,完善中小微企業(yè)服務(wù)體系。負責全區(qū)融資性擔保機構(gòu)的設(shè)立、變更和終止的審核工作以及日常監(jiān)管。組織開展企業(yè)家隊伍培訓(xùn),培育和推動企業(yè)上市,指導(dǎo)面向小微企業(yè)的創(chuàng)業(yè)基地和產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)建設(shè),培育特色產(chǎn)業(yè)集群。參與組織高級經(jīng)濟類、工藝美術(shù)類以及相關(guān)專業(yè)技術(shù)職務(wù)評審認定、報批工作。推進全區(qū)企業(yè)經(jīng)營管理人才隊伍建設(shè)。負責全區(qū)依法經(jīng)營法制宣傳教育工作;會同相關(guān)部門指導(dǎo)企業(yè)法制和法律顧問工作。
    12. 推進可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略,綜合分析全區(qū)經(jīng)濟與資源、環(huán)境協(xié)調(diào)發(fā)展的重大問題。履行節(jié)能行政管理職責,負責全社會節(jié)能減排的綜合協(xié)調(diào)工作。擬訂并組織實施全社會節(jié)能、低碳經(jīng)濟及工業(yè)、通信業(yè)資源節(jié)約和綜合利用、發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟、清潔生產(chǎn)促進的規(guī)劃、計劃和政策措施。負責節(jié)能監(jiān)督管理工作,配合相關(guān)部門開展節(jié)能評估審查工作。組織指導(dǎo)節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展。指導(dǎo)全區(qū)墻體材料革新、發(fā)展散裝水泥和節(jié)能監(jiān)察工作。推動新能源裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展。承擔區(qū)節(jié)能減排工作領(lǐng)導(dǎo)小組節(jié)能辦公室的具體工作。負責全區(qū)煤炭經(jīng)營監(jiān)督管理。
        13. 承辦區(qū)政府交辦的其他事項。
    二、部門決算單位構(gòu)成情況
    蘇州市相城區(qū)經(jīng)信局(中小企業(yè)局)設(shè)辦公室、經(jīng)濟運行科(新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展科)、企業(yè)綜合管理科、中小企業(yè)服務(wù)科(行政許可服務(wù)科)、信息產(chǎn)業(yè)科和電子政務(wù)科6個內(nèi)設(shè)機構(gòu),均為正股級建制。設(shè)蘇州市相城區(qū)墻改與節(jié)能中心、蘇州市相城區(qū)中小企業(yè)服務(wù)中心及蘇州市相城區(qū)信息中心3個下屬事業(yè)單位,其中區(qū)墻改與節(jié)能中心及區(qū)信息中心為財政全額撥款,區(qū)中小企業(yè)服務(wù)中心為自收自支性質(zhì),均不單獨設(shè)賬,納入?yún)^(qū)經(jīng)信局統(tǒng)一管理。
    三、2016年度主要工作完成情況
    一是促轉(zhuǎn)型,經(jīng)濟質(zhì)量明顯提升大力實施新興產(chǎn)業(yè)跨越發(fā)展、傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)改造提升、小巨人工業(yè)企業(yè)培育成長計劃等一系列政策措施,加快推進工業(yè)經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級步伐。2016年完成工業(yè)總產(chǎn)值1485億元,同比增長2.4%;規(guī)模以上工業(yè)產(chǎn)值1087億元,同比增長2.5%;規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)總數(shù)達到746家,其中年產(chǎn)值超億元企業(yè)203家,超10億元企業(yè)達到10家;年內(nèi)新增小巨人工業(yè)企業(yè)30家,累計達到120家。完成新興產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值580億元,同比增長5.1%,占規(guī)上工業(yè)產(chǎn)值比重達到53.3%,較去年末提高1個百分點。完成工業(yè)投資167億元,同比回落0.7%,其中技改投資136億元,同比增長5.1%;全區(qū)53個重點新建(續(xù)建)項目中,到年底投(試)產(chǎn)、竣工18個、在建項目26個;86個重點技改項目中,實施技改投資83個,其中26個項目實現(xiàn)投(試)產(chǎn)。
    二是求創(chuàng)新,競爭優(yōu)勢持續(xù)增強。緊扣創(chuàng)新興區(qū)主戰(zhàn)略,深入研究制定轉(zhuǎn)型升級創(chuàng)新發(fā)展扶持政策及創(chuàng)新四問實施方案,推進企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新體系建設(shè)和升級,不斷提升企業(yè)自主創(chuàng)新能力增強產(chǎn)業(yè)核心競爭優(yōu)勢。年內(nèi),新增省級企業(yè)技術(shù)中心4家、市級12家,省級管理創(chuàng)新優(yōu)秀企業(yè)1家,省級示范智能車間1家,列入省級重點技術(shù)創(chuàng)新導(dǎo)向計劃22項;新增國家級兩化融合貫標咨詢服務(wù)機構(gòu)1家,省級兩化融合貫標試點企業(yè)5家,省級互聯(lián)網(wǎng)與工業(yè)融合創(chuàng)新示范(試點)企業(yè)2家,省市兩化融合示范(試點)企業(yè)15家;新增省級科技型中小企業(yè)33家。截止目前,全區(qū)共擁有省級以上企業(yè)技術(shù)中心29家,省級創(chuàng)新類優(yōu)秀(示范)企業(yè)9家,建成省級示范智能車間2家;國家級兩化融合貫標試點企業(yè)(含服務(wù)機構(gòu))3家、省級5家,省市兩化融合示范(試點)企業(yè)57。

     

    三是抓攻堅,城市環(huán)境展現(xiàn)新貌。全區(qū)信息化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)完成4.1億元,26智慧相城重點應(yīng)用項目完成投資4000萬元,潤南大廈信息化中心三庫一平臺等項目順利竣工,并開始投入使用。積極構(gòu)建誠信相城,大力推進社會信用體系建設(shè),年內(nèi),新增省市信用管理示范企業(yè)4家,省級信用管理貫標企業(yè)30家。全面實施去產(chǎn)能三年專項行動計劃,細化工作目標,加強跟蹤監(jiān)督,年內(nèi)關(guān)停淘汰劣勢企業(yè)309家,其中關(guān)停化工、電鍍、印染企業(yè)11家;三年(2014-2016年)累計關(guān)停落后企業(yè)1130家,完成三年行動計劃的107%。大力實施重點耗能企業(yè)節(jié)能低碳行動,單位GDP能耗預(yù)計下降3.9%,完成市政府下達的目標任務(wù);完成重點節(jié)能、循環(huán)經(jīng)濟技改項目19項,通過清潔生產(chǎn)審核驗收企業(yè)17,建成能效之星企業(yè)3,新增循環(huán)經(jīng)濟示范企業(yè)2家。
    四是聚合力,服務(wù)舉措層出不窮。全面貫徹落實國家和省市有關(guān)優(yōu)惠扶持政策,積極對上爭取,組織和指導(dǎo)企業(yè)申報國家和省市有關(guān)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級專項資金項目,成功申報新能源汽車省級財政補貼7400余萬元、市級財政補貼6300余萬元;幫助企業(yè)爭取省級專項資金項目17個,市級項目29個區(qū)級項目263個,累計下達各類扶持資金5000余萬。組織數(shù)十家優(yōu)勢企業(yè)參加蘇州名優(yōu)新產(chǎn)品沈陽制博會等大型展會,幫助企業(yè)拓展市場和產(chǎn)品銷售渠道。堅持開展兩化融合三創(chuàng)三新等系列主題培訓(xùn),加強政策解讀、專項輔導(dǎo)、銀企對接等涉企服務(wù),舉辦各類培訓(xùn)活動超過15場(次)。堅持開展重點企業(yè)掛鉤聯(lián)系服務(wù),加強對重點企業(yè)、重點項目的跟蹤、服務(wù)和管理,今年走訪企業(yè)超過400家(次)。
     
     
     
    第二部分 區(qū)經(jīng)信局2016年度部門決算表
    具體公開表樣附后。
     
    第三部分  區(qū)經(jīng)信局2016年度決算情況說明
    一、收入支出總體情況說明
    區(qū)經(jīng)信局2016年度收入、支出總計7031.04萬元,與上年相比收、支總計各增加3015.34萬元,增長75.09%。主要原因是一般公共服務(wù)支出增長較大。其中:
    (一)收入總計7031.04萬元。包括:
    1.財政撥款收入6990.84萬元,為當年從區(qū)級財政取得的一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款,與上年相比增加3015.14萬元,增長75.84%。主要原因是一般公共服務(wù)支出增長較大。
    2.其他收入40.20萬元,為單位取得的除上述收入以外的各項收入,主要為上交省市墻改辦墻改留成專項款。與上年相比增加0.20萬元,增長0.50%。主要原因是新增文明城市管理工作獎勵經(jīng)費0.20萬元。
    (二)支出總計7031.4萬元。包括:
    1.一般公共服務(wù)(類)支出3830.25萬元,主要用于保障機關(guān)事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn),支持各機關(guān)單位履行職能以及信息事務(wù)支出需要。與上年相比增加3000.63萬元,增長361.69%。主要原因是統(tǒng)計信息事務(wù)中的信息事務(wù)支出增幅較大。
    2.社會保障和就業(yè)支出(類)支出2841.46萬元,主要用于其他社會保障和就業(yè)支出。與上年相比增加2841.46萬元。主要原因是清理償還原經(jīng)貿(mào)系統(tǒng)改制企業(yè)社保保險欠費支出。
    3資源勘探信息等支出(類)支出147.67萬元,主要用于行政運行、中小企業(yè)發(fā)展專項、其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出以及其他新型墻體材料專項基金支出。與上年相比減少8.41萬元,減少5.39。主要原因是其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出減少。
    4商業(yè)服務(wù)等支出(類)支出211.66萬元,主要用于其他商業(yè)流通事務(wù)支出。與上年相比增加211.66萬元。主要原因是商務(wù)轉(zhuǎn)型發(fā)展資金專項支出增加。
    二、收入決算情況說明
    區(qū)經(jīng)信局本年收入合計7031.04萬元,其中:財政撥款收入6990.84萬元,占99.43%;其他收入40.20萬元,占0.57%。
    三、支出決算情況說明
        區(qū)經(jīng)信局本年支出合計7031.04萬元,其中:基本支出795.98萬元,占11.32%;項目支出6235.06萬元,占88.68%
    四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
    區(qū)經(jīng)信局2016年度財政撥款收、支總決算6990.84萬元。與上年相比,財政撥款收、支總計各增加增加3015.14萬元,增長75.84%。主要原因是一般公共服務(wù)支出增長較大。
    五、財政撥款支出決算情況說明
    財政撥款支出決算反映的是一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算財政撥款支出的總體情況,既包括使用本年從區(qū)級財政取得的撥款發(fā)生的支出,也包括使用上年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。區(qū)經(jīng)信局2016年財政撥款支出6990.84萬元,占本年支出合計的99.43%。與上年相比,財政撥款支出增加3015.14萬元,增長75.84%。主要原因是一般公共服務(wù)支出增長較大。
    區(qū)經(jīng)信局2016年度財政撥款支出年初預(yù)算為9048.13萬元,支出決算為6990.84萬元,完成年初預(yù)算的77.26%。決算數(shù)大于(小于)年初預(yù)算的主要原因是部分項目因?qū)嶋H建設(shè)進度原因未在本年度完成支出。其中:
    (一)一般公共服務(wù)(類)
    1.信息統(tǒng)計事務(wù)(款)信息事務(wù)(項)。年初預(yù)算為4317.44萬元,支出決算為3084.71萬元,完成年初預(yù)算的71.45%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因部分項目因?qū)嶋H建設(shè)進度原因未在本年度完成支出。
    2.商貿(mào)事務(wù)(款)行政運行(項)。年初預(yù)算為745.33萬元,支出決算為745.33萬元,完成年初預(yù)算的100%。
    (二)社會保障和就業(yè)(類)
    其他社會保障和就業(yè)(款)其他社會保障和就業(yè)(項)。年初預(yù)算為2841.46萬元,支出決算為2841.46萬元,完成年初預(yù)算的100%。
    (三)資源勘探信息等(類)
    1.工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管(款)行政運行(項)。年初預(yù)算為187.99萬元,支出決算為50.65萬元,完成年初預(yù)算的26.94%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴控行政運行中的辦公經(jīng)費開支。
    2.支持中小企業(yè)發(fā)展和管理(款)中小企業(yè)發(fā)展專項(項)。年初預(yù)算為54萬元,支出決算為32.55萬元,完成年初預(yù)算的62.28%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是市場開拓工作經(jīng)費與人才開發(fā)資金專項實際支出數(shù)小于預(yù)算數(shù)。
    3.支持中小企業(yè)發(fā)展和管理(款) 其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出(項)。年初預(yù)算為30萬元,支出決算為24.47萬元,完成年初預(yù)算的81.57%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是墻改節(jié)能工作及宣傳經(jīng)費專項實際支出小于預(yù)算數(shù)。
    (四)商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類)
    商業(yè)流通事務(wù)(款)其他商業(yè)流通事務(wù)支出(項)。年初預(yù)算為825萬元,支出決算為211.67萬元,完成年初預(yù)算的25.66%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因部分專項支出因項目建設(shè)進度原因未在本年度支出。
    六、財政撥款基本支出決算情況說明
    區(qū)經(jīng)信局2016年度財政撥款基本支出795.98萬元,其中:
    (一)人員經(jīng)費757.92萬元。主要包括:基本工資、津貼補貼、社會保障繳費、伙食補助費、其他工資福利支出、退休費、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。
    (二)公用經(jīng)費38.06萬元。主要包括:辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。
    七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
    一般公共預(yù)算財政撥款支出決算反映的是一般公共預(yù)算財政撥款支出的總體情況,既包括使用本年從區(qū)級財政取得的一般公共預(yù)算財政撥款發(fā)生的支出,也包括使用上年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。區(qū)經(jīng)信局2016年一般公共預(yù)算財政撥款支出6990.84萬元,與上年相比增加3015.14萬元,增長75.84%。主要原因是一般公共服務(wù)支出增長較大。區(qū)經(jīng)信局2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為9048.13萬元,支出決算為6990.84萬元,完成年初預(yù)算的77.26%。決算數(shù)小于年初預(yù)算的主要原因是項目支出中部分項目因?qū)嶋H建設(shè)進度原因未在本年度完成支出。
    八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
    區(qū)經(jīng)信局2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出   萬元,其中:
    (一)人員經(jīng)費757.92萬元。主要包括:基本工資、津貼補貼、社會保障繳費、伙食補助費、其他工資福利支出、退休費、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。
    (二)公用經(jīng)費38.06萬元。主要包括:辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。
    九、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出情況說明
    區(qū)經(jīng)信局2016 年度一般公共預(yù)算撥款安排的三公經(jīng)費決算支出中,因公出國(境)費支出2.79萬元,占三公經(jīng)費的68.55%;公務(wù)接待費支出1.28萬元,占三公經(jīng)費的31.45%。具體情況如下:
    1.因公出國(境)費決算支出2.79萬元,比上年決算增加2.79萬元,主要原因為上年度無因公出國(境)支出;決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因年初無因公出國(境)安排。全年使用一般公共預(yù)算撥款支出安排的出國(境)團組1個,累計1人次。開支內(nèi)容主要為:因公出國(境)產(chǎn)生的交通、住宿等費用。
    2.公務(wù)接待費萬元。其中:
    國內(nèi)公務(wù)接待支出1.28萬元,完成預(yù)算的25.6%,比上年決算減少0.14萬元,主要原因為嚴控公務(wù)接待費用支出;決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因一是由于業(yè)務(wù)調(diào)整,公務(wù)接待需求減少;二是認真貫徹落實中央“八項規(guī)定”、省“十項規(guī)定”和市“十二項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求,進一步從嚴控制“三公”經(jīng)費開支。國內(nèi)公務(wù)接待主要為接待會議、考察調(diào)研、執(zhí)行任務(wù)、學(xué)習(xí)交流、檢查指導(dǎo)、請示匯報工作等公務(wù)活動,2016 年使用一般公共預(yù)算撥款開支的國內(nèi)公務(wù)接待5批次,85人次。主要為接待會議、考察調(diào)研、執(zhí)行任務(wù)、學(xué)習(xí)交流、檢查指導(dǎo)、請示匯報工作等公務(wù)活動。
    3.區(qū)經(jīng)信局2016 年度一般公共預(yù)算撥款安排的會議費決算支出0.69萬元,完成預(yù)算的34.5%,比上年決算增加0.69萬元,主要原因為會務(wù)支出增加;決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因嚴格控制會務(wù)支出,盡可能的利用單位現(xiàn)有會議室開展各類會議。2016 年度全年召開會議3個,參加會議70人次。主要為召開政策解讀、專項輔導(dǎo)、銀企對接、專家評審等會議。
    4.區(qū)經(jīng)信局2016 年度一般公共預(yù)算撥款安排的培訓(xùn)費決算支出19.09萬元,完成預(yù)算的70.70%,比上年決算增加4.21萬元,主要原因為相城區(qū)中青年企業(yè)家創(chuàng)新發(fā)展專題研修班培訓(xùn)費支出較上年增加;決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因嚴格控制各類培訓(xùn)費支出標準。2016 年度全年組織培訓(xùn)5個,組織培訓(xùn)500人次。主要為 “兩化融合”“三創(chuàng)”“三新”系列主題培訓(xùn)。
    十、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明
    區(qū)經(jīng)信局2016年無政府性基金支出。
    十一、其他重要事項的情況說明
    (一)機關(guān)運行經(jīng)費支出決算情況說明
    2016年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出38.06萬元,比2014年減少24.76萬元,降低39.41%。主要原因是:委托業(yè)務(wù)費和其他交通費用減少幅度較大。
    (二)政府采購支出決算情況說明
    2016年度政府采購支出總額2591.52萬元,其中:政府采購貨物支出2164.65萬元、政府采購服務(wù)支出426.87萬元。
    (三)國有資產(chǎn)占用情況
    截至20161231日,單位無價值200萬元以上大型設(shè)備。
     
    第四部分 名詞解釋
    一、財政撥款收入:指單位本年度從區(qū)級財政部門取得的財政撥款。
    二、上級補助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
    三、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入,事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
    四、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
    五、附屬單位繳款:指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
    六、其他收入:指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項收入。
    七、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
    八、一般公共服務(wù)(類)信息統(tǒng)計事務(wù)(款)信息事務(wù)(項):指國家信息中心和地方各級政府信息中心的支出。
    九、一般公共服務(wù)(類)商貿(mào)事務(wù)(款)行政運行(項):指用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。
    十、社會保障和就業(yè)(類)其他社會保障和就業(yè)(款)其他社會保障和就業(yè)(項):指其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
    十一、資源勘探信息等(類)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管(款)行政運行(項):指用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。
    十二、資源勘探信息等(類)支持中小企業(yè)發(fā)展和管理(款)中小企業(yè)發(fā)展專項(項):指用于支持中小企業(yè)專業(yè)化發(fā)展、與大企業(yè)協(xié)作配套等方面的支出。
    十三、資源勘探信息等(類)支持中小企業(yè)發(fā)展和管理(款) 其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出(項):指其他用于支持中小企業(yè)發(fā)展和管理方面的支出。
    十四、商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類)商業(yè)流通事務(wù)(款)其他商業(yè)流通事務(wù)支出(項):指其他用于商業(yè)流通事務(wù)方面的支出。
    十五、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
    十六、項目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
    十七、“三公”經(jīng)費:指區(qū)級部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
    十八、機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費等。在財政部有明確規(guī)定前,“機關(guān)運行經(jīng)費”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費。

    附件: 經(jīng)信局2016年度相城區(qū)級部門決算公開表式(經(jīng)信).xls

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