第一部分 部門概況
一、 主要職能
1.在區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)下,貫徹執(zhí)行中央有關(guān)統(tǒng)一戰(zhàn)線的方針、政策。調(diào)查研究,向區(qū)委和上級(jí)統(tǒng)戰(zhàn)部門反映我區(qū)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的全面情況,提出開展統(tǒng)戰(zhàn)工作的意見和建議;檢查黨的統(tǒng)戰(zhàn)方針、政策在我區(qū)的執(zhí)行情況;協(xié)調(diào)我區(qū)統(tǒng)一戰(zhàn)線各方面的關(guān)系。
2.負(fù)責(zé)聯(lián)系區(qū)各民主黨派和無(wú)黨派代表人士。貫徹落實(shí)黨領(lǐng)導(dǎo)的多黨合作和政治協(xié)商制度以及對(duì)民主黨派的方針、政策,反映他們的意見和建議。為區(qū)委同民主黨派和無(wú)黨派代表人士進(jìn)行政治協(xié)商做好組織聯(lián)系工作;受區(qū)委委托,及時(shí)向民主黨派和無(wú)黨派人士通報(bào)中央、省委、市、區(qū)委的重大決策、決定精神,通報(bào)全區(qū)的經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展情況,反映他們的意見和建議,發(fā)揮民主黨派和無(wú)黨派代表人士參政議政、民主監(jiān)督的作用。支持、幫助區(qū)各民主黨派加強(qiáng)自身建設(shè),選拔培養(yǎng)新一代代表人物。
3.負(fù)責(zé)檢查、協(xié)調(diào)黨的民族和宗教政策在我區(qū)的貫徹執(zhí)行情況。聯(lián)系少數(shù)民族和宗教界的代表人物,會(huì)同區(qū)各有關(guān)部門做好少數(shù)民族干部的培養(yǎng)和舉薦工作。
4.負(fù)責(zé)開展以祖國(guó)統(tǒng)一為重點(diǎn)的海外統(tǒng)戰(zhàn)工作。負(fù)責(zé)聯(lián)系港澳和海外有關(guān)社團(tuán)及代表人士,歸口管理臺(tái)灣在野黨派、政治團(tuán)體來(lái)相城訪問(wèn)的工作,做好臺(tái)胞、僑胞的統(tǒng)戰(zhàn)工作。
5.負(fù)責(zé)黨外人士的政治安排。會(huì)同區(qū)委組織部做好培養(yǎng)、考察、選拔、推薦、安排黨外人士擔(dān)任政府部門和司法機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)的工作,做好黨外后備干部和新的代表人物隊(duì)伍的建設(shè)工作,協(xié)助區(qū)各民主黨派、工商聯(lián)及有關(guān)團(tuán)體做好干部管理工作,規(guī)劃和組織對(duì)黨外人士的培訓(xùn)工作。
6.領(lǐng)導(dǎo)區(qū)工商聯(lián)黨組,指導(dǎo)區(qū)工商聯(lián)工作。調(diào)查研究并反映我區(qū)非公有制經(jīng)濟(jì)代表人士的情況,積極開展思想政治工作,協(xié)調(diào)關(guān)系,團(tuán)結(jié)、引導(dǎo)、教育非公有制經(jīng)濟(jì)代表人士。
7.負(fù)責(zé)聯(lián)系黨外知識(shí)分子。培養(yǎng)黨外知識(shí)分子的代表人物,做好知識(shí)密集型企業(yè)及中介組織中的黨外知識(shí)分子統(tǒng)戰(zhàn)工作,負(fù)責(zé)開展統(tǒng)一戰(zhàn)線的宣傳工作。
8.負(fù)責(zé)指導(dǎo)各(鎮(zhèn)、街道、區(qū))的統(tǒng)戰(zhàn)工作,協(xié)調(diào)政府各有關(guān)部門的統(tǒng)戰(zhàn)工作;負(fù)責(zé)全區(qū)各級(jí)統(tǒng)戰(zhàn)條線干部的培訓(xùn)工作。
9.協(xié)助有關(guān)部門幫助民主黨派、工商聯(lián)和有關(guān)統(tǒng)戰(zhàn)團(tuán)體改善工作條件。
10.承辦區(qū)委和上級(jí)統(tǒng)戰(zhàn)部交辦的其他事項(xiàng)。
二、 2016年度主要工作完成情況
1.支持、幫助各民主黨派加強(qiáng)自身建設(shè)。加大黨外人才工作力度。貫徹中共中央《關(guān)于加強(qiáng)新形勢(shì)下黨外代表人士隊(duì)伍建設(shè)的意見》(以下簡(jiǎn)稱《意見》)、《中共江蘇省委關(guān)于加強(qiáng)新形勢(shì)下黨外代表人士隊(duì)伍建設(shè)的實(shí)施意見》(以下簡(jiǎn)稱《實(shí)施意見》)要求,配合做好黨外人士的政治安排和實(shí)職安排。
2.把握和處理好民族關(guān)系。正確認(rèn)識(shí)和處理各民族特別是漢族和少數(shù)民族的關(guān)系,促進(jìn)各民族共同團(tuán)結(jié)奮斗、繁榮發(fā)展。
3.把握和處理好宗教關(guān)系。正確認(rèn)識(shí)和處理信教群眾和不信教群眾、信仰不同宗教群眾之間的關(guān)系,積極引導(dǎo)宗教與社會(huì)主義社會(huì)相適應(yīng)。
4.把握和處理好海內(nèi)外同胞關(guān)系。正確認(rèn)識(shí)和處理大陸同胞和港澳同胞、臺(tái)灣同胞、海外僑胞的關(guān)系,在愛國(guó)主義旗幟下加強(qiáng)海內(nèi)外中華兒女的大團(tuán)結(jié)。
2.把握和處理好民族關(guān)系。正確認(rèn)識(shí)和處理各民族特別是漢族和少數(shù)民族的關(guān)系,促進(jìn)各民族共同團(tuán)結(jié)奮斗、繁榮發(fā)展。
3.把握和處理好宗教關(guān)系。正確認(rèn)識(shí)和處理信教群眾和不信教群眾、信仰不同宗教群眾之間的關(guān)系,積極引導(dǎo)宗教與社會(huì)主義社會(huì)相適應(yīng)。
4.把握和處理好海內(nèi)外同胞關(guān)系。正確認(rèn)識(shí)和處理大陸同胞和港澳同胞、臺(tái)灣同胞、海外僑胞的關(guān)系,在愛國(guó)主義旗幟下加強(qiáng)海內(nèi)外中華兒女的大團(tuán)結(jié)。
第二部分 相城區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部2016年度部門決算表
一、 收入支出決算總表
二、 收入決算表
三、 支出決算表
四、 財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、 財(cái)政撥款支出決算表
六、 財(cái)政撥款基本支出決算表
七、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
八、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出決算表
十、 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十一、 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算表
十二、 政府采購(gòu)支出決算表
第三部分 相城區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部2016年度部門決算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
。
第三部分 相城區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部2016年度決算情況說(shuō)明
一、收入支出總體情況說(shuō)明
相城區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部2016年度收入、支出總計(jì) 1027.45 萬(wàn)元,與上年相比收、支總計(jì)各增加242.43萬(wàn)元,增長(zhǎng)30.88%。主要原因是中央對(duì)統(tǒng)戰(zhàn)工作日益重視。
(一)收入總計(jì) 1027.45 萬(wàn)元。包括:
1.財(cái)政撥款收入 1016.14 萬(wàn)元,為當(dāng)年從區(qū)級(jí)財(cái)政取得的一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款, 與上年相比增加233.97萬(wàn)元,增長(zhǎng)27.91%。主要原因是中央對(duì)統(tǒng)戰(zhàn)工作日益重視。
2.其他收入 11.31 萬(wàn)元,為單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入,主要為區(qū)政協(xié)取得的政協(xié)委員活動(dòng)經(jīng)費(fèi)。與上年相比增加8.46 萬(wàn)元,增長(zhǎng)297%。主要原因是2016年適逢政協(xié)換屆。
(二)支出總計(jì) 1027.45 萬(wàn)元。包括:
1.一般公共服務(wù)(類)支出998.78萬(wàn)元,與上年相比增加237.96萬(wàn)元,增長(zhǎng)31.28 %。主要原因是統(tǒng)戰(zhàn)工作日益重要。
2.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出28.67 萬(wàn)元,主要用于職工醫(yī)療費(fèi)用。與上年相比增加 5.17 萬(wàn)元,增長(zhǎng) 22 %。主要原因是退休人員增多,醫(yī)療費(fèi)用開支增多。
二、收入決算情況說(shuō)明
相城區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部本年收入合計(jì) 1027.45 萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入1016.14萬(wàn)元,占 98.90%;其他收入 11.31 萬(wàn)元,占 1.1%。(可用餅圖顯示本年收入結(jié)構(gòu)圖)
圖1:收入決算圖
三、支出決算情況說(shuō)明
相城區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部本年支出合計(jì)1027.45 萬(wàn)元,其中:基本支出 700.19 萬(wàn)元,占 68.15 %;項(xiàng)目支出 327.26 萬(wàn)元,占 31.85%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
相城區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部2016年度財(cái)政撥款收、支總決算 1016.14 萬(wàn)元。與上年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加233.97萬(wàn)元,增長(zhǎng)29.91%。主要原因是對(duì)統(tǒng)戰(zhàn)工作日益重視。
五、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
財(cái)政撥款支出決算反映的是一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出的總體情況,既包括使用本年從區(qū)級(jí)財(cái)政取得的撥款發(fā)生的支出,也包括使用上年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。相城區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部2016年財(cái)政撥款支出 1016.14 萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的 98.90 %。與上年相比,財(cái)政撥款支出增加233.97 萬(wàn)元,增長(zhǎng) 29.91 %。主要原因是對(duì)統(tǒng)戰(zhàn)工作日益重視。
相城區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部2016年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為 932.65萬(wàn)元,支出決算為 1016.14 萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的108.95 %。決算數(shù)大于年初預(yù)算的主要原因是公積金的上調(diào)導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加。
六、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
相城區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部2016年度財(cái)政撥款基本支出700.19 萬(wàn)元,其中:
(一)人員經(jīng)費(fèi) 635.45 萬(wàn)元。主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、提租補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
(二)公用經(jīng)費(fèi) 64.74 萬(wàn)元。主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算反映的是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出的總體情況,既包括使用本年從區(qū)級(jí)財(cái)政取得的一般公共預(yù)算財(cái)政撥款發(fā)生的支出,也包括使用上年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。相城區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 1016.14 萬(wàn)元,與上年相比增加233.97 萬(wàn)元,增長(zhǎng)29.91 %。主要原因是對(duì)統(tǒng)戰(zhàn)工作日益重視。相城區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為 932.65 萬(wàn)元,支出決算為1016.14 萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的 108.95 %。決算數(shù)大于年初預(yù)算的主要原因是人員經(jīng)費(fèi)的增加。
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
相城區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 700.19 萬(wàn)元,其中:
(一)人員經(jīng)費(fèi) 635.45 萬(wàn)元。主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、提租補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
(二)公用經(jīng)費(fèi) 64.74 萬(wàn)元。主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新。
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出情況說(shuō)明
相城區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部2016 年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)決算支出中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出 17.44 萬(wàn)元,占“三公”經(jīng)費(fèi)的 19.97 %;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出 0 萬(wàn)元,占“三公”經(jīng)費(fèi)的 0 %;公務(wù)接待費(fèi)支出 63.88 萬(wàn)元,占“三公”經(jīng)費(fèi)的 45.35 %。具體情況如下:
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)決算支出 17.44 萬(wàn)元,完成預(yù)算的 200 %,比上年決算增加 14.51 萬(wàn)元,主要原因?yàn)閷?duì)外交流和專項(xiàng)工作增多;決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因應(yīng)上級(jí)部門要求開展的專項(xiàng)工作增多。全年使用一般公共預(yù)算撥款支出安排的出國(guó)(境)團(tuán)組 1 個(gè),累計(jì) 6 人次。開支內(nèi)容主要為交通和食宿費(fèi)用。
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出 0 萬(wàn)元。其中:
(1)公務(wù)用車購(gòu)置決算支出 0萬(wàn)元,完成預(yù)算的 %,比上年決算增加(減少) 0 萬(wàn)元,主要原因?yàn)?/span>……;決算數(shù)小于(大于)預(yù)算數(shù)的主要原因……。本年度使用一般公共預(yù)算撥款購(gòu)置公務(wù)用車 0 輛,主要為……。
(2)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算支出 0 萬(wàn)元,完成預(yù)算的 0 %,比上年決算增加(減少) 0 萬(wàn)元,主要原因?yàn)?/span>……;決算數(shù)小于(大于)預(yù)算數(shù)的主要原因……。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)主要用于……。2016年使用一般公共預(yù)算撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量 0輛。
3.公務(wù)接待費(fèi)63.88萬(wàn)元。其中:
(1)外事接待支出 21.12 萬(wàn)元,完成預(yù)算的 117 %,比上年決算增加21.12 萬(wàn)元,主要原因?yàn)橄愀蹖m?xiàng)工作增多;決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因香港專項(xiàng)工作增多。外事接待支出主要為接待香港吳縣同鄉(xiāng)會(huì)等,2016年使用一般公共預(yù)算撥款開支的外事接待 127 批次, 328人次。主要為接待香港吳縣同鄉(xiāng)會(huì)和海外華人華僑。
(2)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出 42.76 萬(wàn)元,完成預(yù)算的 237.56 %,比上年決算增加 11.8 萬(wàn)元,主要原因?yàn)閷?duì)內(nèi)加強(qiáng)與統(tǒng)戰(zhàn)工作對(duì)象的交流和溝通;決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因統(tǒng)戰(zhàn)工作日益重要。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待主要為橫向交流、接待歸國(guó)華僑華人等,2016 年使用一般公共預(yù)算撥款開支的國(guó)內(nèi)公務(wù)接待 145批次, 1732 人次。主要為接待歸國(guó)華僑華人、臺(tái)胞僑胞、來(lái)訪的兄弟范圍統(tǒng)戰(zhàn)部門。
4.相城區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部2016 年度一般公共預(yù)算撥款安排的會(huì)議費(fèi)決算支出 45.26 萬(wàn)元,比上年決算減少 6.11 萬(wàn)元,主要原因精簡(jiǎn)工作效能;決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初沒有做會(huì)議預(yù)算費(fèi)用。2016 年度全年召開會(huì)議 103 個(gè),參加會(huì)議 1489 人次。主要為召開統(tǒng)戰(zhàn)工作雙月座談會(huì)、宗教人士座談會(huì)、黨派人士座談會(huì)等。
5.相城區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部2016 年度一般公共預(yù)算撥款安排的培訓(xùn)費(fèi)決算支出 25.02 萬(wàn)元,完成預(yù)算的 166.8 %,比上年決算增加 8.4 萬(wàn)元,主要原因?yàn)榧哟笈嘤?xùn)力度;決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因加強(qiáng)對(duì)統(tǒng)戰(zhàn)對(duì)象的培訓(xùn)力度。2016 年度全年組織培訓(xùn) 35 個(gè),組織培訓(xùn) 862 人次。主要為培訓(xùn)統(tǒng)戰(zhàn)工作對(duì)象。
十一、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 64.74 萬(wàn)元,比2015年減少 14.79 萬(wàn)元,降低 29.61 %。主要原因是:八項(xiàng)規(guī)定后效能得到提升。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:指單位本年度從區(qū)級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款。
二、上級(jí)補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。(可結(jié)合部門實(shí)際收入情況舉例說(shuō)明)
三、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入,事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。(可結(jié)合部門實(shí)際收入情況舉例說(shuō)明)
四、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。(可結(jié)合部門實(shí)際收入情況舉例說(shuō)明)
五、附屬單位繳款:指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。(可結(jié)合部門實(shí)際收入情況舉例說(shuō)明)
六、其他收入:指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的各項(xiàng)收入。(可結(jié)合部門實(shí)際收入情況舉例說(shuō)明)
七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
九、一般公共服務(wù)(類)人大事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):指人大常委會(huì)辦公廳用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。(可結(jié)合部門實(shí)際支出情況舉例說(shuō)明)
(各部門應(yīng)對(duì)“公開05表財(cái)政撥款支出決算表”中所列示的支出功能項(xiàng)級(jí)科目,并對(duì)照《2016年政府收支分類科目》(財(cái)預(yù)〔2014〕266號(hào))支出科目結(jié)合單位實(shí)際情況進(jìn)行解釋)
……
十、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
十一、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
十二、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十三、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十四、上繳上級(jí)支出:指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。(可結(jié)合部門實(shí)際支出情況舉例說(shuō)明)
十五、經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。(可結(jié)合部門實(shí)際支出情況舉例說(shuō)明)
十六、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。(可結(jié)合部門實(shí)際支出情況舉例說(shuō)明)
十七、“三公”經(jīng)費(fèi):指區(qū)級(jí)部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前,“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。