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    2017年相城區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心預(yù)算公開說明

    來源: 發(fā)布日期: 2017-03-28 15:04 訪問量:字體:

     

    第一部分 部門概況
    一、主要職能。
    負(fù)責(zé)全區(qū)城市化發(fā)展戰(zhàn)略、城市規(guī)劃編制方法及重大規(guī)劃項(xiàng)目可行性的前期研究,負(fù)責(zé)區(qū)域性規(guī)劃、村鎮(zhèn)規(guī)劃、各類市政基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃、景觀規(guī)劃及各專項(xiàng)規(guī)劃的編制組織工作;負(fù)責(zé)經(jīng)營性用地上市計劃的制定與協(xié)調(diào)及地塊拍賣規(guī)劃條件設(shè)計任務(wù)書的編制;參與重大規(guī)劃項(xiàng)目可行性的前期研究、重大建設(shè)項(xiàng)目選址、重要基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目的規(guī)劃論證工作;參與重大建設(shè)項(xiàng)目、重要基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目的建筑方案設(shè)計、招標(biāo)組織及研究工作;負(fù)責(zé)規(guī)劃編制的實(shí)施、動態(tài)跟蹤及調(diào)整工作,組織規(guī)劃任務(wù)編制、規(guī)劃方案評選(包括合同擬定、招標(biāo)、評標(biāo)等),開展規(guī)劃編制后期成果評估,協(xié)助規(guī)劃成果驗(yàn)收;開展規(guī)劃(信息化)的社會服務(wù)工作,包括規(guī)劃咨詢、規(guī)劃公示等。
    二、2017年度部門主要工作任務(wù)及目標(biāo)。
    繼續(xù)推進(jìn)“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育活動; 繼續(xù)做好規(guī)劃編制工作; 加快規(guī)劃展示館裝修、布展工作;開展相城區(qū)規(guī)劃地理信息數(shù)據(jù)平臺建設(shè);進(jìn)一步做好規(guī)劃管理工作;積極做好群眾來信來訪工作。
    三、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置和所屬單位情況。
    單位性質(zhì):區(qū)住建局下屬事業(yè)單位,股級建制,具體由蘇州市規(guī)劃局相城分局負(fù)責(zé)管理。
    經(jīng)費(fèi)管理方式:經(jīng)費(fèi)渠道為區(qū)財政全額撥款,區(qū)財政局單獨(dú)設(shè)立相城區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃規(guī)劃編制研究中心賬套,編研中心經(jīng)費(fèi)由規(guī)劃分局負(fù)責(zé)使用;規(guī)劃編研中心年度經(jīng)費(fèi)預(yù)算報告由規(guī)劃分局上報區(qū)政府。
    人員情況:編制8名,領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名,其中設(shè)主任1名,副主任2名;所有人員由規(guī)劃分局統(tǒng)一調(diào)配使用。
      
    第二部分 城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心2017年度部門預(yù)算表
    詳見附件2-1:2017年度區(qū)級部門預(yù)算公開表式。
     
    第三部分  城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心2017年度部門預(yù)算情況說明
    一、收支預(yù)算總表情況說明
    城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心2017年度收入、支出預(yù)算總計    4402.45萬元,與上年相比收、支預(yù)算總計各增加2814.3萬元,增長177.21%。主要原因是項(xiàng)目增加。其中:
    (一)收入預(yù)算總計4402.45萬元。財政撥款收入預(yù)算總計4402.45萬元(其中:一般公共預(yù)算收入預(yù)算1502.45萬元,政府性基金收入預(yù)算2900萬元)。
    (二)支出預(yù)算總計4402.45萬元。包括:
    1.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出4368.67萬元,住房保障(類)支出33.78萬元。
    2.基本支出預(yù)算數(shù)為217.45萬元,項(xiàng)目支出預(yù)算數(shù)為4185萬元。
    二、收入預(yù)算情況說明
    城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心本年收入預(yù)算合計4402.45萬元,其中:一般公共預(yù)算收入1502.45萬元,占34.13%;政府性預(yù)算收入2900萬元,占65.87%。
    三、支出預(yù)算情況說明
    城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心本年支出預(yù)算合計4402.45萬元,其中:基本支出217.45萬元,占4.94%;項(xiàng)目支出4185萬元,占95.06%。
    四、財政撥款收支預(yù)算總表情況說明
    城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心2017年度財政撥款收、支總預(yù)算   萬元。與上年相比,財政撥款收、支總計各增加2814.3萬元,增長177.21%。主要原因是項(xiàng)目增加。
    五、財政撥款支出預(yù)算表情況說明
    城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心2017年財政撥款預(yù)算支出4402.45萬元,占本年支出合計的100%。與上年相比,財政撥款支出增加2814.3萬元,增長177.21%。主要原因是項(xiàng)目增加。
    六、財政撥款基本支出預(yù)算表情況說明
    城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心2017年度財政撥款基本支出預(yù)算   萬元,其中:工資福利支出133.79萬元,商品和服務(wù)支出48.49萬元,對個人家庭補(bǔ)助支出35.17萬元。
    七、政府性基金支出預(yù)算表情況說明
    城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心2017年政府性基金支出預(yù)算支出   萬元。與上年相比增加2550萬元,增長728.57%。主要原因是項(xiàng)目增加。其中: 城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出(款)土地開發(fā)(項(xiàng))支出2900萬元,主要是用于相城規(guī)劃展示館布展及各類規(guī)劃編制項(xiàng)目的實(shí)施。
    八、一般公共預(yù)算收支預(yù)算總表說明
    城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心2017年度一般公共預(yù)算收、支總預(yù)算1502.45萬元。與上年相比,一般公共預(yù)算收、支總計各增加264.3萬元,增長17.59 %。主要原因是項(xiàng)目增加。
    九、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表情況說明
    城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心2017年一般公共預(yù)算支出預(yù)算   萬元,與上年相比增加264.3萬元,增長17.59%。主要原因是項(xiàng)目增加。
    (一)城鄉(xiāng)社區(qū)(類)
    1.城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))支出35.76萬元,主要是用于單位日常運(yùn)行。2.城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理(款)城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理(項(xiàng))支出1432.91萬元,主要是用于各類規(guī)劃編制項(xiàng)目的開展。
    (二)住房保障(類)
    住房改革(款)住房改革(項(xiàng))支出33.78萬元,主要是用于為職工繳納住房公積金。
    十、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表情況說明
    城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算217.45萬元,其中:
    (一)人員經(jīng)費(fèi)168.96萬元。主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會保障繳費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、獎勵金、住房公積金。
    (二)公用經(jīng)費(fèi)48.49萬元。主要包括:福利費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
    十一、一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表情況說明
    2017年本部門一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出48.49萬元,比2016年增加6.57萬元,增長15.67%。
    十二、 “三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表情況說明
    城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心2017 年度的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出中,公務(wù)接待費(fèi)支出4.5萬元,占“三公”經(jīng)費(fèi)的100 %。
    公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出4.5萬元,比上年減少0.5萬元,變動的主要原因是力行節(jié)儉。
    城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心2017 年度一般公共預(yù)算撥款安排的會議費(fèi)預(yù)算支出1萬元,與上年持平。
    城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心2017 年度一般公共預(yù)算撥款安排的培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算支出5萬元,比上年增加2萬元,變動的主要原因是促進(jìn)單位人員工作能力的提升。
      
    第四部分 名詞解釋
    一、財政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財政撥款數(shù)。
    二、一般公共預(yù)算:包括公共財政撥款(補(bǔ)助)資金、納入財政管理非稅資金、專項(xiàng)收入。
    三、基本支出:包括人員經(jīng)費(fèi)、商品和服務(wù)支出(定額)。其中,人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對個人和家庭的補(bǔ)助。
    四、項(xiàng)目支出:指區(qū)級預(yù)算單位為履行部門單位只能而增加的工作性、發(fā)展性和資本性項(xiàng)目支出,在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計劃。
    五、“三公”經(jīng)費(fèi):指區(qū)級部門用安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
    六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

    附件: 2017年度區(qū)級部門預(yù)算公開表式(1).pdf

                          部門預(yù)決算信息公開管理工作方案-城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心.pdf

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