2017年度科技局預(yù)算公開模板格式及內(nèi)容
第一部分 部門概況
一、主要職能。
一、主要職責(zé)為
(一)貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市科技工作的方針、政策、法規(guī);研究全區(qū)科技發(fā)展和科技促進(jìn)經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展的重大問題、重大布局和優(yōu)先領(lǐng)域;推動(dòng)全區(qū)科技創(chuàng)新體系和創(chuàng)新型城市建設(shè),提高全區(qū)科技創(chuàng)新能力,加快科技進(jìn)步。
(二)組織編制科技發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃,編制和組織實(shí)施年度科技計(jì)劃;提出科技體制改革的政策和措施建議,指導(dǎo)科技體制改革工作;組織申報(bào)和實(shí)施國(guó)家、省、市各類科技計(jì)劃;負(fù)責(zé)科技統(tǒng)計(jì)與監(jiān)測(cè)工作。
(三)研究多渠道增加科技投入的措施,優(yōu)化科技資源的配置;歸口管理本區(qū)科學(xué)事業(yè)費(fèi)、科技經(jīng)費(fèi)及有關(guān)科技基金等費(fèi)用,開展科技經(jīng)費(fèi)的內(nèi)部審計(jì)。
(四)指導(dǎo)和協(xié)調(diào)重大研發(fā)機(jī)構(gòu)、重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室、工程技術(shù)研究中心、公共技術(shù)服務(wù)平臺(tái)、企業(yè)院士工作站等科技基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
(五)負(fù)責(zé)全區(qū)農(nóng)村科技管理,指導(dǎo)各類農(nóng)業(yè)科技示范園區(qū)、各鎮(zhèn)(街道、區(qū))農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新,推進(jìn)農(nóng)業(yè)科技成果的引進(jìn)、示范、推廣、產(chǎn)業(yè)化工作。
(六)落實(shí)促進(jìn)社會(huì)事業(yè)科技進(jìn)步的政策措施,促進(jìn)以可持續(xù)發(fā)展和改善民生為重點(diǎn)的社會(huì)建設(shè)。
(七)會(huì)同有關(guān)部門擬訂高新技術(shù)發(fā)展及其產(chǎn)業(yè)化的政策措施,指導(dǎo)科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)孵化器、火炬計(jì)劃特色產(chǎn)業(yè)基地等各類科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)載體建設(shè),負(fù)責(zé)國(guó)家、省、市、區(qū)級(jí)高新技術(shù)企業(yè)、技術(shù)先進(jìn)型服務(wù)企業(yè)、民營(yíng)科技企業(yè)、高新技術(shù)產(chǎn)品、自主創(chuàng)新產(chǎn)品、重點(diǎn)新產(chǎn)品認(rèn)定及申報(bào)相關(guān)工作;指導(dǎo)各類科技創(chuàng)業(yè)園的科技工作。
(八)會(huì)同有關(guān)部門擬訂科技人才工作的政策措施,參與全區(qū)科技人才隊(duì)伍的建設(shè)和管理,負(fù)責(zé)高層次創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)人才引進(jìn)與培育工作。
(九)負(fù)責(zé)管理全區(qū)科技成果、科技獎(jiǎng)勵(lì)、科技保密、技術(shù)市場(chǎng)等工作;擬訂促進(jìn)科技金融結(jié)合的有關(guān)政策措施,組織申報(bào)和實(shí)施科技金融計(jì)劃;指導(dǎo)科技成果轉(zhuǎn)化;指導(dǎo)科技服務(wù)體系建設(shè),推動(dòng)科技服務(wù)業(yè)發(fā)展。
(十)擬訂促進(jìn)國(guó)際科技合作、產(chǎn)學(xué)研合作的政策措施,負(fù)責(zé)推進(jìn)我區(qū)與科研院所、高等院校的產(chǎn)學(xué)研合作;歸口管理國(guó)際科技合作交流工作。
(十一)負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)區(qū)知識(shí)產(chǎn)權(quán)(不含商標(biāo)、版權(quán),下同)有關(guān)工作,建設(shè)區(qū)知識(shí)產(chǎn)權(quán)創(chuàng)造、運(yùn)用、保護(hù)和管理的體系;牽頭協(xié)調(diào)區(qū)有關(guān)部門貫徹落實(shí)國(guó)家、省和市知識(shí)產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略綱要;負(fù)責(zé)全區(qū)專利工作及專利管理、專利糾紛調(diào)處和專利執(zhí)法工作,負(fù)責(zé)制定實(shí)施有關(guān)專利知識(shí)的宣傳、教育與培訓(xùn)工作;指導(dǎo)鎮(zhèn)(街道、區(qū))知識(shí)產(chǎn)權(quán)工作,組織開展知識(shí)產(chǎn)權(quán)法律、法規(guī)、政策的宣傳普及工作,牽頭協(xié)調(diào)區(qū)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)工作,組織建立區(qū)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)工作體系;會(huì)同有關(guān)部門建立區(qū)知識(shí)產(chǎn)權(quán)執(zhí)法協(xié)作機(jī)制,牽頭組織開展區(qū)知識(shí)產(chǎn)權(quán)聯(lián)合執(zhí)法工作。
(十二)組織協(xié)調(diào)科學(xué)普及工作;負(fù)責(zé)科技行政許可工作,負(fù)責(zé)非學(xué)術(shù)性科技社團(tuán)、科技類民辦非企業(yè)單位的審查與管理。
(十三)負(fù)責(zé)區(qū)國(guó)防動(dòng)員委員會(huì)科技動(dòng)員、區(qū)科普聯(lián)席會(huì)議等辦公室的日常工作;協(xié)調(diào)全區(qū)各鎮(zhèn)(街道、區(qū))、各有關(guān)部門、各有關(guān)企業(yè)的科技工作,負(fù)責(zé)鎮(zhèn)(街道、區(qū))科技條線的管理和業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作。
(十四)承辦區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。收支預(yù)算總體情況:收入支出有財(cái)政統(tǒng)一管理,集中支付。一般預(yù)算財(cái)政撥款支出情況:科技經(jīng)費(fèi)的支出按照上級(jí)各部門和區(qū)委區(qū)政府政策文件,結(jié)合本部門的項(xiàng)目落實(shí)情況,主要有科學(xué)事業(yè)費(fèi)、科技經(jīng)費(fèi)、科普經(jīng)費(fèi)、專利經(jīng)費(fèi)、自主創(chuàng)新科技振興經(jīng)費(fèi)、相城科技領(lǐng)軍人才專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、科技鎮(zhèn)長(zhǎng)團(tuán)匹配經(jīng)費(fèi)、科技金融專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、北京化工大學(xué)蘇州研究院和清華大學(xué)蘇州汽車研究院(相城)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、科技人才綜合服務(wù)平臺(tái)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
二、2017年度部門主要工作任務(wù)及目標(biāo)。
力爭(zhēng)全年完成各類科技項(xiàng)目(含研發(fā)機(jī)構(gòu)、高新技術(shù)產(chǎn)品、民營(yíng)科技企業(yè)等)350項(xiàng),新增省級(jí)以上高新技術(shù)企業(yè)20家,新增研發(fā)機(jī)構(gòu)10家,新增專利申請(qǐng)量3000件,其中授權(quán)發(fā)明專利150件;加大科技政策落實(shí)力度,全年企業(yè)技術(shù)開發(fā)費(fèi)加計(jì)抵扣扣除額超3億元;發(fā)揮陽澄湖科技領(lǐng)軍人才效應(yīng),引進(jìn)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)領(lǐng)軍人才和團(tuán)隊(duì)15個(gè)。
三、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置和所屬單位情況。
蘇州市相城區(qū)科技發(fā)展局部門預(yù)算編制單位共2家,分別為:蘇州市相城區(qū)科技發(fā)展局本級(jí)機(jī)關(guān)、相城區(qū)科技服務(wù)中心。相城區(qū)科技服務(wù)中心是相城區(qū)科技發(fā)展局下屬的基層預(yù)算單位,為公益一類事業(yè)單位,經(jīng)費(fèi)管理方式都為財(cái)政全額撥款。
四、部門收支預(yù)算編制的相關(guān)依據(jù)及測(cè)算分析情況。
收入總計(jì)8656.46萬元,為區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
支出總計(jì)8656.46萬元。包括科學(xué)技術(shù)支出8537.06萬元,主要用于科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)、基礎(chǔ)研究、應(yīng)用研究、技術(shù)研究與開發(fā)、科技條件與服務(wù)、科學(xué)技術(shù)普及、開展國(guó)際重大科技合作、重大專項(xiàng)、轉(zhuǎn)制科研機(jī)構(gòu)、科技獎(jiǎng)勵(lì)等支出;社會(huì)保障與就業(yè)支出36.14萬元,主要用于行政機(jī)關(guān)離退休人員支出;住房保障支出83.26萬元,主要用于按國(guó)家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金、購房補(bǔ)貼等支出。
第二部分 區(qū)科發(fā)局2017年度部門預(yù)算表
詳見附件2-1:2017年度區(qū)級(jí)部門預(yù)算公開表式。
第三部分 區(qū)科發(fā)局2017年度部門預(yù)算情況說明
一、收支預(yù)算總表情況說明
本表反映部門年度總體收支預(yù)算情況。根據(jù)《關(guān)于下達(dá)2017年部門預(yù)算的通知》(相財(cái)預(yù)〔2017〕1號(hào))填列。
區(qū)科發(fā)局2017年度收入、支出預(yù)算總計(jì)8656.46萬元,與上年相比收、支預(yù)算總計(jì)各減少6018.95萬元,減少41%。主要原因是2017年度沒有政府性基金(土地出讓收入安排的其他支出)。
(一)收入預(yù)算總計(jì)8656.46 萬元。包括:
1.財(cái)政撥款收入預(yù)算總計(jì)8656.46 萬元(其中:一般公共預(yù)算收入預(yù)算 8656.46 萬元。
(二)支出預(yù)算總計(jì)8656.46 萬元。包括:
1.科學(xué)技術(shù)支出8537.06萬元,社會(huì)保障與就業(yè)支出36.14萬元,住房保障支出83.26萬元。
2.基本支出預(yù)算數(shù)為 831.46 萬元,項(xiàng)目支出預(yù)算數(shù)為 7825 萬元。
二、收入預(yù)算情況說明
本年收入預(yù)算合計(jì) 8656.46 萬元,其中:
一般公共預(yù)算收入 8656.46 萬元,占 100 %;
三、支出預(yù)算情況說明
本年支出預(yù)算合計(jì) 8656.46 萬元,其中:
基本支出 831.46 萬元,占 9.6 %;
項(xiàng)目支出 7825 萬元,占 90.4 %。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表情況說明
2017年度財(cái)政撥款收、支總預(yù)算8656.46 萬元。與上年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少6018.95 萬元,減少41 %。主要原因是2017年度沒有政府性基金(土地出讓收入安排的其他支出)。
五、財(cái)政撥款支出預(yù)算表情況說明
2017年財(cái)政撥款預(yù)算支出 8656.46 萬元,占本年支出合計(jì)的 100 %。與上年相比,財(cái)政撥款支出減少6018.95 萬元,減少41 %。主要原因是2017年度沒有政府性基金(土地出讓收入安排的其他支出)。
六、財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表情況說明
本表反映部門年度財(cái)政撥款基本支出預(yù)算安排情況,按照政府收支分類科目的經(jīng)濟(jì)分類“款”級(jí)細(xì)化列示。
區(qū)科發(fā)局2017年度財(cái)政撥款基本支出預(yù)算 831.46 萬元,其中:工資福利支出 608.32 萬元,商品和服務(wù)支出211.97 萬元,對(duì)個(gè)人家庭補(bǔ)助支出 11.17 萬元。
七、一般公共預(yù)算收支預(yù)算總表說明
區(qū)科發(fā)局2017年度一般公共預(yù)算收、支總預(yù)算8656.46 萬元。與上年相比,一般公共預(yù)算收、支總計(jì)各減少6018.95 萬元,減少41 %。主要原因是2017年度沒有政府性基金(土地出讓收入安排的其他支出)。
八、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表情況說明
本表反映部門年度一般公共預(yù)算支出預(yù)算安排情況,按照政府收支分類科目的功能分類“項(xiàng)”級(jí)細(xì)化列示。
2017年一般公共預(yù)算支出預(yù)算8656.46 萬元,與上年相比減少6018.95 萬元,減少41 %。主要原因是2017年度沒有政府性基金(土地出讓收入安排的其他支出)。
(一)科學(xué)技術(shù)支出
1.行政運(yùn)行支出 692.91 萬元,與上年相比減少 67.5 萬元,減少8.9 %。主要是用于機(jī)關(guān)日常工作運(yùn)行。
2 歸口管理的行政單位離退休支出36.14 萬元,與上年相比增加1.58 萬元,增加4.6 %。主要是用于單位離退休人員工資支出。
3 提租補(bǔ)貼19.15萬元,與上年相比增加 6.4 萬元,增加 50 %。主要是老職工住房提租補(bǔ)貼。
4 住房公積金83.26萬元,與上年相比增加 51.65 萬元,增加 163 %。主要是單位職工的住房公積金支出。
5 科普活動(dòng)支出200萬元,與上年不變,主要用于科普工作的支出。
6應(yīng)用技術(shù)研究與開發(fā)7000萬元,比上年增加1500 萬元,增加 27 %,主要用于促進(jìn)相城區(qū)轉(zhuǎn)型升級(jí)創(chuàng)新發(fā)展。
7 其他科學(xué)技術(shù)支出625萬元,比上年增加比上年增加10萬,增加 1.6 %,主要用于科技招商及創(chuàng)客年會(huì)分會(huì)場(chǎng)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)。
十、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表情況說明
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算 831.46萬元,其中:
(一)人員經(jīng)費(fèi) 647.01 萬元。主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、……、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。(按“部門預(yù)算公開10表 一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表”中實(shí)際發(fā)生經(jīng)濟(jì)分類支出事項(xiàng)填寫)
(二)公用經(jīng)費(fèi) 184.45 萬元。主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。(按“部門預(yù)算公開10表 一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表”中實(shí)際發(fā)生經(jīng)濟(jì)分類支出事項(xiàng)填寫)
十一、一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表情況說明
本表反映部門年度一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算安排情況,按照政府收支分類科目的經(jīng)濟(jì)分類“款”級(jí)細(xì)化列示。
2017年本部門一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出211.97 萬元,比2016年減少 61.74 萬元,降低22.6 %。主要原因是:各科室軟件系統(tǒng)研發(fā)投入減少。
十二、 “三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表情況說明
本表反映部門年度安排的“三公”經(jīng)費(fèi)情況。
2017 年度的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出 4 萬元,占“三公”經(jīng)費(fèi)的 8 %;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出 0 萬元,占“三公”經(jīng)費(fèi)的 0 %;公務(wù)接待費(fèi)支出 14 萬元,占“三公”經(jīng)費(fèi)的 28.6 %。具體情況如下:
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)預(yù)算支出 4 萬元,比上年增加4 萬元,變動(dòng)的主要原因是2017年實(shí)際有人員因公需要出國(guó)。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算支出 0 萬元,與上年一致。
3.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出 14 萬元,比上年減少0.29 萬元,變動(dòng)的主要原因:細(xì)微出入不可避免。
2017 年度一般公共預(yù)算撥款安排的會(huì)議費(fèi)預(yù)算支出 21萬元,與上年基本不變。
2017 年度一般公共預(yù)算撥款安排的培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算支出 10萬元,與上年基本不變。
十三、其他重要事項(xiàng)
1.專項(xiàng)資金。
2017年度安排區(qū)級(jí)專項(xiàng)資金 5 項(xiàng),具體內(nèi)容是:
(1) 科普經(jīng)費(fèi) 專項(xiàng)資金,2017年安排支出 200 萬元,與上年一致,主要用于科普科協(xié)工作。
(2) 科技及創(chuàng)新發(fā)展經(jīng)費(fèi) 專項(xiàng)資金,2017年安排支出 7000 萬元,比上年增加1500 萬元,主要用于促進(jìn)相城區(qū)轉(zhuǎn)型升級(jí)創(chuàng)新發(fā)展。
(3) 科技人才綜合服務(wù)平臺(tái)經(jīng)費(fèi) 專項(xiàng)資金,2017年安排支出 400 萬元,與上年一致,主要用于采蓮大廈的相關(guān)支出。
(4) 科技鎮(zhèn)長(zhǎng)團(tuán)匹配經(jīng)費(fèi) 專項(xiàng)資金,2017年安排支出 75 萬元,與上年一致,主要用于第十批科技鎮(zhèn)長(zhǎng)團(tuán)的工作開支。
(5) 招商引資經(jīng)費(fèi) 專項(xiàng)資金,2017年安排支出 150 萬元,比上年增加10萬,主要用于科技招商及創(chuàng)客年會(huì)分會(huì)場(chǎng)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。
二、一般公共預(yù)算:包括公共財(cái)政撥款(補(bǔ)助)資金、納入財(cái)政管理非稅資金、專項(xiàng)收入。
三、納入財(cái)政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)(主要是教育收費(fèi))、其他非稅收入。
四、其他資金:指行政事業(yè)單位取得的除上述以外的各項(xiàng)收入,主要包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、債務(wù)收入等。
五、基本支出:包括人員經(jīng)費(fèi)、商品和服務(wù)支出(定額)。其中,人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
六、項(xiàng)目支出:指區(qū)級(jí)預(yù)算單位為履行部門單位只能而增加的工作性、發(fā)展性和資本性項(xiàng)目支出,在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。
七、“三公”經(jīng)費(fèi):指區(qū)級(jí)部門用安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。
二、一般公共預(yù)算:包括公共財(cái)政撥款(補(bǔ)助)資金、納入財(cái)政管理非稅資金、專項(xiàng)收入。
三、納入財(cái)政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)(主要是教育收費(fèi))、其他非稅收入。
四、其他資金:指行政事業(yè)單位取得的除上述以外的各項(xiàng)收入,主要包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、債務(wù)收入等。
五、基本支出:包括人員經(jīng)費(fèi)、商品和服務(wù)支出(定額)。其中,人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
六、項(xiàng)目支出:指區(qū)級(jí)預(yù)算單位為履行部門單位只能而增加的工作性、發(fā)展性和資本性項(xiàng)目支出,在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。
七、“三公”經(jīng)費(fèi):指區(qū)級(jí)部門用安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。