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    2017年相城區(qū)人大辦預(yù)算公開說明

    來源: 發(fā)布日期: 2017-03-29 09:12 訪問量:字體:

     

    第一部分 部門概況
    一、主要職能。
    區(qū)人大常委會辦公室主要職能是為發(fā)展社會主義民主、健全社會主義法制、推進(jìn)依法治區(qū)服務(wù);為區(qū)人民代表大會會議、常委會會議、主任會議服務(wù);為全區(qū)人大代表和常委會組成人員依法行使職權(quán)服務(wù)。
    1.做好會務(wù)、文秘,協(xié)調(diào)和宣傳報道工作,加強機關(guān)事務(wù)管理工作和辦理群眾來信來訪等工作。
    2.制訂年度工作計劃(草案),經(jīng)區(qū)人大常委會審定后,認(rèn)真組織實施,年末對工作任務(wù)的完成情況進(jìn)行總結(jié)。
    3.圍繞人大常委會會議議題和各自工作委員會的有關(guān)工作,開展調(diào)查研究或組織專題視察、專題詢問和執(zhí)法檢查,并向區(qū)人大常委會會議作出書面報告。
    4.加強與對口部門的工作聯(lián)系,為區(qū)人大常委會行使職權(quán),提供情況。
    5.做好在區(qū)域內(nèi)各級人大代表的聯(lián)絡(luò)服務(wù)工作和對鎮(zhèn)級人大的指導(dǎo)工作。搞好人代會議案和代表建議、批評和意見的督辦工作。
    6.配合上級人大做好有關(guān)法律、法規(guī)草案修改意見的征集上報工作。
    7.辦理區(qū)人大常委會領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他有關(guān)工作。
    二、2017年度部門主要工作任務(wù)及目標(biāo)。
    全面貫徹黨的十八屆六中全會精神和習(xí)近平總書記系列重要講話特別是視察江蘇重要講話精神,按照區(qū)第四次黨代會和區(qū)委四屆四次全會的工作部署,圍繞“五位一體”總體布局和“四個全面”戰(zhàn)略布局,自覺踐行五大發(fā)展理念,堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào),按照省委“兩聚一高”“創(chuàng)新四問”新要求,始終堅持黨的領(lǐng)導(dǎo)、人民當(dāng)家作主、依法治國有機統(tǒng)一,依法履行憲法和法律賦予的各項職權(quán),為打造“蘇州新門戶、城市新家園、產(chǎn)業(yè)新高地”,促進(jìn)相城經(jīng)濟社會后發(fā)崛起、推進(jìn)民主法治建設(shè)作出積極的貢獻(xiàn)。
    1.助力推進(jìn)“兩聚一高”,在服務(wù)發(fā)展大局上謀求新作為
    2.依法履行監(jiān)督職能,在增強監(jiān)督實效上取得新進(jìn)展
    3.強化代表主體地位,在發(fā)揮代表作用上實現(xiàn)新提升
    4.切實加強自身建設(shè),在激發(fā)工作合力上再上新臺階
    三、部門機構(gòu)設(shè)置和所屬單位情況。
    蘇州市相城區(qū)人民代表大會常務(wù)委員會2016年底定編人數(shù)為35人,其中行政編制 23人,行政附屬編制 9人,機關(guān)后勤服務(wù)人員3人。退休人員16人,其他人員1人。區(qū)人大工作機構(gòu),正科級建制。區(qū)人大常委會辦公室和人事代表聯(lián)絡(luò)工作委員會、內(nèi)務(wù)司法工作委員會、財政經(jīng)濟工作委員會、城建環(huán)保工作委員會、教科文衛(wèi)工作委員會、外事民宗僑臺工作委員會、研究室是區(qū)人大常委會的工作機構(gòu),均為正科級建制。辦公室內(nèi)設(shè)四個科室,分別是秘書科、行政科、信訪科和備案審查科,均為正股級建制。
    四、部門收支預(yù)算編制的相關(guān)依據(jù)及測算分析情況。
    2017年度區(qū)人大辦預(yù)算是根據(jù)近三年區(qū)人大辦部門決算的實際情況,結(jié)合2017年區(qū)人大辦工作任務(wù)進(jìn)行的測算編制的。人員經(jīng)費支出根據(jù)國家規(guī)定的工資福利政策標(biāo)準(zhǔn)按2016年底在冊人數(shù)進(jìn)行測算核定;公用經(jīng)費支出根據(jù)單位正常運轉(zhuǎn)和日常工作任務(wù)的需要測算核定;專項資金支出根據(jù)預(yù)算年度實際工作需要核定。

     


    第二部分 區(qū)人大辦2017年度部門預(yù)算表
    詳見附件2-12017年度區(qū)級部門預(yù)算公開表式。
     
    第三部分  區(qū)人大辦2017年度部門預(yù)算情況說明
    一、收支預(yù)算總表情況說明
    本表反映部門年度總體收支預(yù)算情況。根據(jù)《關(guān)于下達(dá)2017年部門預(yù)算的通知》(相財預(yù)〔20171號)填列。
    區(qū)人大辦2017年度收入、支出預(yù)算總計 1601.23   萬元,與上年相比收、支預(yù)算總計各增加376.8 萬元,增長  30.77 %。主要原因是:1.2016年底定編人數(shù)比2015年底增加6人,人員經(jīng)費支出增加;2:年初預(yù)算比去年同期增加四屆人大一次會議經(jīng)費88萬元。其中:
    (一)收入預(yù)算總計 1601.23  萬元。包括:
    財政撥款收入預(yù)算總計 1601.23 萬元(其中:一般公共預(yù)算收入預(yù)算 1601.23  萬元)。
    (二)支出預(yù)算總計 1601.23 萬元。包括:
    1.一般公共服務(wù)(類)支出 1277.15  萬元,社會保障和就業(yè)(類)支出  154.83  萬元,住房保障(類)支出169.25萬元。
    2.基本支出預(yù)算數(shù)為 1415.13  萬元,項目支出預(yù)算數(shù)為 186.1  萬元。
    二、收入預(yù)算情況說明
    本表反映部門年度總體收入預(yù)算情況。填列數(shù)應(yīng)與《區(qū)人大辦部門收支預(yù)算總表》收入數(shù)一致。
    區(qū)人大辦本年收入預(yù)算合計 1601.23   萬元,其中:
    一般公共預(yù)算收入  1601.23  萬元,占  100  %。
    三、支出預(yù)算情況說明
    本表反映部門年度總體支出預(yù)算情況。安排數(shù)應(yīng)與《區(qū)人大辦部門收支預(yù)算總表》支出數(shù)一致。
    區(qū)人大辦本年支出預(yù)算合計 1601.23  萬元,其中:
    基本支出    1415.13       萬元,占  88.38    %;
    項目支出     186.1        萬元,占  11.62   %。
    四、財政撥款收支預(yù)算總表情況說明
    本表反映部門年度財政撥款總體收支預(yù)算情況。財政撥款收入數(shù)、支出安排數(shù)應(yīng)與《區(qū)人大辦部門收支預(yù)算總表》的財政撥款數(shù)對應(yīng)一致。
    區(qū)人大辦2017年度財政撥款收、支總預(yù)算 1601.23  萬元。與上年相比,財政撥款收、支總計各增加376.8  萬元,增長30.77 %。主要原因是:1.2016年底定編人數(shù)比2015年底增加6人,人員經(jīng)費支出增加;2:年初預(yù)算比去年同期增加四屆人大一次會議經(jīng)費88萬元。
    五、財政撥款支出預(yù)算表情況說明
    本表反映部門年度財政撥款支出預(yù)算安排情況。財政撥款支出安排數(shù)應(yīng)與《區(qū)人大辦部門財政撥款收支預(yù)算總表》的財政撥款數(shù)一致,并按照政府收支分類科目的功能分類“項”級細(xì)化列示。
    區(qū)人大辦部門2017年財政撥款預(yù)算支出1601.23  萬元,占本年支出合計的 100  %。與上年相比,財政撥款支出增加376.8萬元,增長30.77 %。主要原因是:1.2016年底定編人數(shù)比2015年底增加6人,人員經(jīng)費支出增加;2:年初預(yù)算比去年同期增加四屆人大一次會議經(jīng)費88萬元。
    六、財政撥款基本支出預(yù)算表情況說明
    本表反映部門年度財政撥款基本支出預(yù)算安排情況,按照政府收支分類科目的經(jīng)濟分類“款”級細(xì)化列示。
    區(qū)人大辦2017年度財政撥款基本支出預(yù)算1415.13   萬元,其中:工資福利支出  872.29  萬元,商品和服務(wù)支出200.73萬元,對個人家庭補助支出 342.11  萬元。
    七、一般公共預(yù)算收支預(yù)算總表說明
    本表反映部門年度一般公共預(yù)算總體收支預(yù)算情況。一般公共預(yù)算收入數(shù)、支出安排數(shù)應(yīng)與《區(qū)人大辦部門收支預(yù)算總表》的一般公共預(yù)算數(shù)對應(yīng)一致。
    區(qū)人大辦部門2017年度一般公共預(yù)算收、支總預(yù)算 1601.23  萬元。與上年相比,一般公共預(yù)算收、支總計各增加 376.8 萬元,增長 30.77   %。主要原因是:1.2016年底定編人數(shù)比2015年底增加6人,人員經(jīng)費支出增加;2:年初預(yù)算比去年同期增加四屆人大一次會議經(jīng)費88萬元。
    八、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表情況說明
    本表反映部門年度一般公共預(yù)算支出預(yù)算安排情況,按照政府收支分類科目的功能分類“項”級細(xì)化列示。
    區(qū)人大辦2017年一般公共預(yù)算支出預(yù)算1601.23   萬元,與上年相比增加 376.8 萬元,增長 30.77 %。主要原因是:1.2016年底定編人數(shù)比2015年底增加6人,人員經(jīng)費支出增加;2:年初預(yù)算比去年同期增加四屆人大一次會議經(jīng)費88萬元。
    其中:
    (一)一般公共服務(wù)(類)
    1.人大事務(wù)(款)行政運行(項)支出 1091.05   萬元,與上年相比增加96.33 萬元,增長  9.68  %。主要是用于人員經(jīng)費、公用經(jīng)費。
    2.人大事務(wù)(款)代表工作(項)支出 68.1 萬元,與上年相比增加20萬元,增長 41.58 %。主要是用于人大代表活動。
    3.人大事務(wù)(款)人大會議(項)支出 118 萬元,與上年相比增加83萬元,增長237.14%。主要是用于人大常委會會議及四屆人大一次會議。
    (二)社會保障和就業(yè)支出(類)
    1行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)支出  154.83 萬元,與上年相比增加 25.57  萬元,增長 19.78   %。主要是用于退休經(jīng)費支出。
    (三)住房保障支出(類)
    1. 住房改革支出(款)住房公積金(項)支出 107.88萬元,與上年相比增加 7.43  萬元,增長7.4%。主要是用于繳納職工住房公積金。
    2. 住房改革支出(款)提租補貼(項)支出 61.37萬元,主要是用于向職工發(fā)放租金補貼。
        九、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表情況說明
    本表反映部門年度一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算安排情況,按照政府收支分類科目的經(jīng)濟分類“款”級細(xì)化列示。
    區(qū)人大辦2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算  1415.13   萬元,其中:
    (一)人員經(jīng)費 1284.71  萬元。主要包括:基本工資、津貼補貼、提租補貼、退休費、其他交通費用、社會保障繳費、住房公積金、福利費、工會經(jīng)費、獎勵金、醫(yī)療費等。
    (二)公用經(jīng)費 130.42  萬元。主要包括:辦公費、印刷費、水費、郵電費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護(hù))費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他商品和服務(wù)支出、其他對個人和家庭的補助等。
    十、一般公共預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算表情況說明
    本表反映部門年度一般公共預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算安排情況按照政府收支分類科目的經(jīng)濟分類“款”級細(xì)化列示。
    2017年本部門一般公共預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算支出127.42 萬元,比2016年減少 0.58 萬元,降低 0.45   %。主要原因是:其他商品和服務(wù)支出減少。
    十一、 “三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出預(yù)算表情況說明
    本表反映部門年度安排的“三公”經(jīng)費情況。
    區(qū)人大辦2017 年度的“三公”經(jīng)費預(yù)算支出中,因公出國(境)費支出 10  萬元,占“三公”經(jīng)費的  27.03   %;公務(wù)用車購置及運行費支出 27  萬元,占“三公”經(jīng)費的 72.97  %。具體情況如下:
    1.因公出國(境)費預(yù)算支出  10  萬元,與上年持平。
    2.公務(wù)用車購置及運行費預(yù)算支出 27  萬元。其中:
    公務(wù)用車運行維護(hù)費預(yù)算支出 27  萬元,與上年持平。
    區(qū)人大辦2017 年度一般公共預(yù)算撥款安排的會議費預(yù)算支出  5  萬元,與上年持平。
    區(qū)人大辦2017 年度一般公共預(yù)算撥款安排的培訓(xùn)費預(yù)算支出  25  萬元,與上年持平。
    十二、其他重要事項
    1.專項資金。
    區(qū)人大辦2017年度安排區(qū)級專項資金 3  項,具體內(nèi)容是:
    1   人大代表活動經(jīng)費    專項資金,2017年安排支出 68.1  萬元,比上年增加  20  萬元,主要用于人大代表活動;
    2 人大常委會會議經(jīng)費     專項資金,2017年安排支出  30  萬元,比上年減少  5  萬元,主要用于人大常委會會議;
    3 四屆人大一次會議經(jīng)費  專項資金,2017年安排支出  88 萬元,比上年增加 88  萬元,主要用于四屆人大一次會議;
     
    第四部分 名詞解釋
     
    一、財政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財政撥款數(shù)。
    二、一般公共預(yù)算:包括公共財政撥款(補助)資金、納入財政管理非稅資金、專項收入。
    三、基本支出:包括人員經(jīng)費、商品和服務(wù)支出(定額)。其中,人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。
    四、項目支出:指區(qū)級預(yù)算單位為履行部門單位只能而增加的工作性、發(fā)展性和資本性項目支出,在基本支出預(yù)算之外編制的年度項目支出計劃。
    五、“三公”經(jīng)費:指區(qū)級部門用安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
    六、機關(guān)運行經(jīng)費:指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費及其他費用。

    附件: 附件2-1:2017年度區(qū)級部門預(yù)算公開表式.pdf

                          部門預(yù)決算信息公開管理工作方案-人大辦.pdf

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