本表反映部門年度總體收支預算情況。
2016年度收支總預算為52.61萬元,其中:
1.收入預算
財政撥款(一般公共預算安排)52.61萬元。
2.支出預算
(1)按功能科目分類,包括一般公共服務支出48.76萬元、住房保障支出3.85萬元。
(2)按支出用途分類,包括基本支出45.11萬元、項目支出7.5萬元。
(二)2016年度相城區(qū)委黨校收入預算總表
其中一般公共預算52.61萬元,全部為公共財政撥款(補助)資金。
(三)2016年度相城區(qū)委黨校支出預算總表
其中基本支出45.11萬元,項目支出7.5萬元。
(四)2016年度相城區(qū)委黨校財政撥款收支預算總表
收入預算為一般公共預算52.61萬元,支出預算分兩部分,一是基本支出45.11萬元,二是項目支出7.5萬元。
(五)2016年度相城區(qū)委黨校財政撥款支出預算表
2016年度區(qū)委黨校財政撥款支出預算數(shù)為52.61萬元,其中:一般公共服務支出7.5萬元;其他共產(chǎn)黨事務支出41.26萬元;住房保障支出3.85萬元。
1.一般公共服務支出7.5萬元,主要用于區(qū)委黨校開展黨校教育培訓而發(fā)生的支出。
2. 其他共產(chǎn)黨事務支出41.26萬元,主要用于行政運行支出。
3. 住房保障支出3.85萬元,主要用區(qū)委黨校按照國家有關規(guī)定為職工繳納住房公積金、發(fā)放提租補貼的支出。
(六)2016年度相城區(qū)委黨校財政撥款基本支出預算表
2016年度區(qū)委黨校財政撥款基本支出預算數(shù)為45.11萬元,其中:工資福利支出15.89萬元;商品和服務支出24.37萬元;住房保障支出3.85萬元;其他資本性支出1萬元。
(七)2016年度相城區(qū)委黨校政府性基金支出預算表
無內(nèi)容
(八)2016年度相城區(qū)委黨校一般公共預算收支預算總表
收入預算為一般公共預算52.61萬元,支出預算分兩部分,一是基本支出45.11萬元,二是項目支出7.5萬元。
(九)2016年度相城區(qū)委黨校一般公共預算支出預算表
2016年度區(qū)委黨校財政撥款支出預算數(shù)為52.61萬元,其中:一般公共服務支出7.5萬元;其他共產(chǎn)黨事務支出41.26萬元;住房保障支出3.85萬元。
(十)2016年度相城區(qū)委黨校一般公共預算基本支出預算表
2016年度區(qū)委黨校財政撥款支出預算數(shù)為41.26萬元,其中:工資福利支出15.89萬元;商品和服務支出24.37萬元;住房保障支出3.85萬元;其他資本性支出1萬元。
(十一)2016年度相城區(qū)委黨校一般公共預算機關運行經(jīng)費支出預算表
2016年度區(qū)委黨校一般公共預算機關運行經(jīng)費支出預算數(shù)未為24.37萬元,主要用于單位按規(guī)定開展日常工作的辦公用品費、材料印刷費、會議費、培訓費、講課費、辦公設備維修費、辦公設備購置費、其他費用等支出。
(十二)2016年度相城區(qū)委黨校一般公共預算"三公"經(jīng)費、會議費、培訓費支出預算表說明
2016年,區(qū)委黨校一般公共預算"三公"經(jīng)費4萬元,公務接待費支出1萬元,主要用于單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;會議費支出1萬元,主要用于單位按規(guī)定召開會議直接發(fā)生的住宿費、伙食費、會場費用、交通費、辦公用品費、材料印刷費等支出;培訓費支出2萬元,主要用于單位按規(guī)定開展培訓直接發(fā)生的住宿費、伙食費、培訓場地費、講課費、培訓資料費、交通費、其他費用等支出。對比2015年度持平。
(十三)相城區(qū)委黨校采購預算表
無內(nèi)容
三、2016年度部門預算安排情況說明
相城區(qū)委黨校2016年度預算收入52.61萬元,比2015年度預算收入減少4.26萬元,減少7.5%;2016年度支出預算為52.61萬元,比2015年度減少4.26萬元,主要為了響應國家號召,艱苦樸素、縮減不必要開支。
相城區(qū)委黨校2016年度一般公共預算"三公"經(jīng)費、會議費、培訓費支出4萬元,其中:
"三公"經(jīng)費為4萬元,與2015年度相同。
附件2
2016年度區(qū)委黨校收支預算總表
公開表一 單位:萬元
收入預算 |
支出預算 |
||||
項目名稱 |
金額 |
功能分類 |
支出用途 |
||
功能科目名稱 |
金額 |
項目名稱 |
金額 |
||
一、財政撥款 |
52.61 |
一、一般公共服務支出 |
48.76 |
一、基本支出 |
45.11 |
(一) 一般公共預算 |
52.61 |
二、外交支出 |
|
二、項目支出 |
7.5 |
(二) 政府性基金預算 |
|
三、國防支出 |
|
三、部門上下級補助支出 |
|
二、納入財政專戶管理的資金 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
三、其他資金 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
六、科學技術支出 |
|
|
|
|
|
七、文化體育與傳媒支出 |
|
|
|
|
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
|
|
|
|
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
|
|
|
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
|
|
|
十二、農(nóng)林水支出 |
|
|
|
|
|
十三、交通運輸支出 |
|
|
|
|
|
十四、資源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
十七、國土海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
|
十八、住房保障支出 |
3.85 |
|
|
|
|
十九、糧油物資儲備支出 |
|
|
|
|
|
二十、其他支出 |
|
|
|
當年收入小計 |
|
當年支出小計 |
|
||
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
|
結(jié)轉(zhuǎn)下年資金 |
|
||
收入合計 |
52.61 |
支出合計 |
52.61 |
2016年度區(qū)委黨校收入預算總表
公開表二單位:萬元
項目名稱 |
金額 |
|
收入總計 |
52.61 |
|
一、一般公共預算 |
小計 |
52.61 |
公共財政撥款(補助)資金 |
52.61 |
|
納入預算管理非稅資金 |
|
|
專項收入 |
|
|
二、政府性基金 |
|
|
三、納入財政專戶管理資金 |
小計 |
|
專戶管理教育收費 |
|
|
其他非稅收入 |
|
|
四、其他資金 |
小計 |
|
經(jīng)營收入 |
|
|
其他收入 |
|
|
債務資金(銀行貸款) |
|
|
五、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金 |
小計 |
|
其中:動用上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金 |
|
2016年度區(qū)委黨校支出預算總表
公開表三 單位:萬元
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
部門上下級補助支出 |
結(jié)轉(zhuǎn)下年資金 |
52.61 |
45.11 |
7.5 |
|
|
2016年度區(qū)委黨校財政撥款收支預算總表
公開表四 單位:萬元
收入預算 |
支出預算 |
||
項目名稱 |
金額 |
支出用途 |
|
項目名稱 |
金額 |
||
一、一般公共預算 |
52.61 |
一、基本支出 |
45.11 |
二、政府性基金預算 |
|
二、項目支出 |
7.5 |
|
|
三、部門上下級補助支出 |
|
|
|
|
|
收入合計 |
52.61 |
支出合計 |
52.61 |
2016年度區(qū)委黨校財政撥款支出預算表
公開表五 單位:萬元
功能科目代碼 |
功能科目名稱 |
金額 |
201 |
一般公共服務支出 |
7.5 |
20131 |
黨委辦公廳(室)及相關機構事物 |
7.5 |
2013105 |
專項業(yè)務 |
7.5 |
20136 |
其他共產(chǎn)黨事物支出 |
41.26 |
2013601 |
行政運行 |
41.26 |
221 |
住房保障支出 |
3.85 |
22102 |
住房改革支出 |
3.85 |
2210201 |
住房公積金 |
3.85 |
2016年度區(qū)委黨校財政撥款基本支出預算表
公開表六 單位:萬元
科目編碼 |
科目名稱 |
基本支出預算安排數(shù) |
301 |
工資福利支出 |
15.89 |
30101 |
基本工資 |
0.93 |
30102 |
津貼補貼 |
12.63 |
30104 |
社會保障費 |
2.33 |
22102 |
住房公積金 |
3.85 |
302 |
商品和服務支出 |
24.37 |
30201 |
辦公費 |
15.15 |
30202 |
印刷費 |
0.1 |
30205 |
水費 |
0.1 |
30207 |
郵電費 |
0.3 |
30213 |
維修(護)費 |
1 |
30215 |
會議費 |
1 |
30216 |
培訓費 |
2 |
30217 |
公務接待費 |
1 |
30299 |
其他商品和服務支出 |
0.72 |
310 |
其他資本性支出 |
1 |
31002 |
辦公設備購置 |
1 |
2016年度區(qū)委黨校政府性基金支出預算表
公開表七 單位:萬元
功能科目代碼 |
功能科目名稱 |
金 額 |
|
合計 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2016年度區(qū)委黨校一般公共預算收支預算總表
公開表八 單位:萬元
收入預算 |
支出預算 |
||
項目名稱 |
金額 |
支出用途 |
|
項目名稱 |
金額 |
||
一、一般公共預算 |
52.61 |
一、基本支出 |
45.11 |
1、公共財政撥款(補助)資金 |
|
二、項目支出 |
7.5 |
2、納入預算管理非稅資金 |
|
三、部門上下級補助支出 |
|
3、專項收入 |
|
|
|
收入合計 |
52.61 |
支出合計 |
52.61 |
2016年度區(qū)委黨校一般公共預算支出預算表
公開表九 單位:萬元
功能科目代碼 |
功能科目名稱 |
金 額 |
201 |
一般公共服務支出 |
7.5 |
20131 |
黨委辦公廳(室)及相關機構事物 |
7.5 |
2013105 |
專項業(yè)務 |
7.5 |
20136 |
其他共產(chǎn)黨事物支出 |
41.26 |
2013601 |
行政運行 |
41.26 |
221 |
住房保障支出 |
3.85 |
22102 |
住房改革支出 |
3.85 |
2210201 |
住房公積金 |
3.85 |
2016年度區(qū)委黨校一般公共預算基本支出預算表
公開表十 單位:萬元
科目編碼 |
科目名稱 |
基本支出預算安排數(shù) |
301 |
工資福利支出 |
15.89 |
30101 |
基本工資 |
0.93 |
30102 |
津貼補貼 |
12.63 |
30104 |
社會保障費 |
2.33 |
22102 |
住房公積金 |
3.85 |
302 |
商品和服務支出 |
24.37 |
30201 |
辦公費 |
15.15 |
30202 |
印刷費 |
0.1 |
30205 |
水費 |
0.1 |
30207 |
郵電費 |
0.3 |
30213 |
維修(護)費 |
1 |
30215 |
會議費 |
1 |
30216 |
培訓費 |
2 |
30217 |
公務接待費 |
1 |
30299 |
其他商品和服務支出 |
0.72 |
310 |
其他資本性支出 |
1 |
31002 |
辦公設備購置 |
1 |
2016年度區(qū)委黨校一般公共預算機關運行經(jīng)費支出預算表
公開表十一 單位:萬元
科目編碼 |
科目名稱 |
機關運行經(jīng)費支出預算安排數(shù) |
302 |
商品和服務支出 |
23.37 |
30201 |
辦公費 |
15.15 |
30202 |
印刷費 |
0.1 |
30205 |
水費 |
0.1 |
30207 |
郵電費 |
0.3 |
30213 |
維修(護)費 |
1 |
30215 |
會議費 |
1 |
30216 |
培訓費 |
2 |
30217 |
公務接待費 |
1 |
30299 |
其他商品和服務支出 |
0.72 |
310 |
其他資本性支出 |
1 |
31002 |
辦公設備購置 |
1 |
|
|
|
2016年度區(qū)委黨校“三公”經(jīng)費、會議費、培訓費支出預算表
公開表十二 單位:萬元
合計 |
因公出國(境)費 |
公務用車購置及運行維護費 |
公務接待費 |
會議費 |
培訓費 |
||
小計 |
公務用車購置費 |
公務用車運行維護費 |
|||||
4 |
|
|
|
|
1 |
1 |
2 |
2016年區(qū)委黨校政府采購預算表
公開表十三 單位:萬元
采購品目大類 |
項目名稱 |
經(jīng)濟科目 |
采購物品名稱 |
采購組織形式 |
金額 |
合計 |
|
|
|
|
0 |
一、貨物A |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、工程B |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
三、服務C |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:1.采購組織形式為:集中采購、部門集中采購和分散采購。
2.采購品目名稱根據(jù)《政府采購品目分類目錄》(財庫〔2013〕189號)規(guī)定品目名稱填寫。