2016年度相城區(qū)信訪局部門預算公開
一、部門概況
(一)主要職能
1、承辦中共中央、國務院、省委、省政府、中央聯(lián)席辦、省聯(lián)席辦、市聯(lián)席辦及區(qū)委、區(qū)政府領導批示交辦、轉辦的信訪案件;根據(jù)區(qū)委、區(qū)政府領導意見,向各鎮(zhèn)(街道、區(qū))及有關部門、企事業(yè)單位交辦、轉辦有關信訪事項。
2、代表區(qū)委、區(qū)政府受理人民群眾來信、來電、來訪,及時向區(qū)委、區(qū)政府報告來信、來電、來訪中提出的重要建議和反映的重大問題。
3、協(xié)調(diào)處理跨地區(qū)、跨部門的重要信訪事項;督查督辦重要信訪事項。
4、檢查、指導、督促各鎮(zhèn)(街道、區(qū))、區(qū)級機關各部門、各單位的信訪工作。
5、為來信、來電、來訪人員提供有關政策咨詢,做好信訪人的思想疏導、矛盾化解工作。
6、綜合分析人民群眾來信來訪反映的問題和情況,征集、篩選和提供信訪信息和建議;對帶有全局性的或重要信訪事項開展調(diào)查研究,向黨委、政府提出解決問題的方案或辦法。
7、負責組織實施全區(qū)信訪工作目標管理,提高信訪工作質(zhì)量,開展信訪干部培訓和信訪宣傳工作;加強信訪隊伍的自身建設,不斷提高信訪干部的政治和業(yè)務素質(zhì)。
8、認真處理中央聯(lián)席辦和省、市聯(lián)席辦交辦的非正常上訪案件,負責駐京駐寧信訪工作。
9、負責信訪事項復查復核三級終結認定,無理信訪事項進行終結以及重大、疑難、復雜或涉及多個部門需要信訪聽證的組織協(xié)調(diào)工作。
10、配合公安、武警、安全部門處理以群眾集體上訪為由進行的游行、集會、請愿等活動。
11、按照《信訪條例》規(guī)定,對有關信訪干部和信訪群眾提出獎勵或處罰的建議。
12、承辦區(qū)委區(qū)政府交辦的其他事項。
(二)2016年度部門主要工作任務及目標
1、狠抓責任落實,夯實信訪基層基礎工作。一是做好重大活動期間的穩(wěn)控工作。信訪維穩(wěn)工作實現(xiàn)"四個確保"的目標,做到全國兩會期間"零非訪"。二是完善信訪工作責任落實機制。落實"黨政同責、一崗雙責"責任制,一級抓一級、層層抓落實。三是完善源頭預防信訪問題機制。把社會穩(wěn)定風險評估機制落到實處,實現(xiàn)工作無縫對接、信息資源共享,強化預警研判工作,確保矛盾糾紛"發(fā)現(xiàn)得早、化解得了、控制得住、處理得好"。
2、樹立法治理念,依法化解信訪突出問題。一是積極化解信訪積案。對省、市交辦的12件(省交辦9件、市交辦3件)信訪積案,嚴格落實一個事項、一名領導、一個班子、一套方案、一抓到底的"五個一"工作機制,切實做到問題不查清不放過、問題不解決不放過、處理不到位不放過、信訪人不息訪不放過,并明確結案期限。二是認清進京非訪形勢。與去年同期非訪登記16人次相比,下降87.5%,雖然降幅較大,但形勢不容樂觀。三是妥善處理好群體性事件。
3、暢通信訪渠道,著力打造"陽光信訪"平臺。一是加強初信初訪的辦理。著力推動第一時間把群眾的合理合法訴求解決到位,尤其把初信初訪問題及時解決在基層,防止信訪事項"空轉"或受理不及時、辦理不到位。二是加強網(wǎng)上信訪系統(tǒng)的深度應用。推進"陽光信訪"系統(tǒng)覆蓋全區(qū)、延伸到基層,打造信訪主渠道。推動錄入率、及時受利率、按期辦結率、群眾滿意率達標。三是優(yōu)化便民舉措,推行群眾權益保障卡。嚴格按照省市相關工作要求,對群眾的信訪問題登記錄入并發(fā)卡,及時跟蹤解決,有效構建依法逐級走訪、及時就地解決信訪問題的工作機制。
4、立足信息化手段,智能推進便民服務體系。優(yōu)化整合資源,實施區(qū)級、鄉(xiāng)鎮(zhèn)級便民服務平臺對接聯(lián)動,擴展服務范圍。區(qū)便民中心先后與全區(qū)13個鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)板塊二級服務平臺對接聯(lián)動,實現(xiàn)了便民服務資源的優(yōu)化整合,擴展了服務范圍,使市民反映的大量有關違章搭建、小區(qū)管理、無證攤販、環(huán)境污染等問題,能夠在統(tǒng)一的服務平臺內(nèi)加以解決和落實,有效提高了區(qū)級平臺業(yè)務的處辦效率和質(zhì)量。便民服務的工作實效,有效破解了職能部門"看得見的管不了,管得了的看不見"的難題,已經(jīng)真正成為政府了解社情民意、掌握民眾需求的"信息臺",政府職能部門高效作為的"競技場",政府進行社會化管理的"情報站"。
(三)部門機構設置和所屬單位情況
根據(jù)職責,設有3個內(nèi)設機構,均為正股級建制,分別為綜合科、辦信科(人民建議征集辦公室)和督查督辦科。
相城區(qū)人民來訪接待中心和區(qū)便民服務中心為我局下屬全額撥款的事業(yè)單位,正股級建制。
(四)部門收支預算編制的相關依據(jù)及測算分析情況
蘇州市相城區(qū)信訪局根據(jù)《中華人民共和國預算法》,圍繞2016年度信訪工作目標和主要任務,結合以前年度部門預算及決算情況,合理編制本年度部門預算。
二、2016年度部門預算表
2016年度相城區(qū)信訪局部門收支預算總表
公開表一 單位:萬元
收入預算 |
支出預算 |
||||
項目名稱 |
金額 |
功能分類 |
支出用途 |
||
功能科目名稱 |
金額 |
項目名稱 |
金額 |
||
一、財政撥款 |
|
一、一般公共服務支出 |
|
一、基本支出 |
357.98 |
(一) 一般公共預算 |
877.98 |
二、外交支出 |
|
二、項目支出 |
520 |
(二) 政府性基金預算 |
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三、國防支出 |
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三、部門上下級補助支出 |
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二、納入財政專戶管理的資金 |
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四、公共安全支出 |
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三、其他資金 |
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五、教育支出 |
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六、科學技術支出 |
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七、文化體育與傳媒支出 |
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八、社會保障和就業(yè)支出 |
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九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
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十、節(jié)能環(huán)保支出 |
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十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
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十二、農(nóng)林水支出 |
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十三、交通運輸支出 |
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十四、資源勘探信息等支出 |
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十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、國土海洋氣象等支出 |
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十八、住房保障支出 |
39.81 |
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十九、糧油物資儲備支出 |
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二十、其他支出 |
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當年收入小計 |
877.98 |
當年支出小計 |
877.98 |
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上年結轉資金 |
|
結轉下年資金 |
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收入合計 |
|
支出合計 |
|
2016年度相城區(qū)信訪局部門收入預算總表
公開表二 單位:萬元
項目名稱 |
金額 |
|
收入總計 |
877.98 |
|
一、一般公共預算 |
小計 |
877.98 |
公共財政撥款(補助)資金 |
877.98 |
|
納入預算管理非稅資金 |
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專項收入 |
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二、政府性基金 |
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三、納入財政專戶管理資金 |
小 計 |
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專戶管理教育收費 |
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其他非稅收入 |
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四、其他資金 |
小計 |
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經(jīng)營收入 |
|
|
其他收入 |
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債務資金(銀行貸款) |
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五、上年結轉和結余資金 |
小計 |
|
其中:動用上年結轉和結余資金 |
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2016年度相城區(qū)信訪局部門支出預算總表
公開表三 單位:萬元
合 計 |
基 本 支 出 |
項目支出 |
部門上下級補助支出 |
結轉下年資金 |
877.98 |
357.98 |
520 |
|
|
2016年度相城區(qū)信訪局部門財政撥款收支預算總表
公開表四 單位:萬元
收入預算 |
支出預算 |
||
項目名稱 |
金額 |
支出用途 |
|
項目名稱 |
金額 |
||
一、一般公共預算 |
877.98 |
一、基本支出 |
357.98 |
二、政府性基金預算 |
|
二、項目支出 |
520 |
|
|
三、部門上下級補助支出 |
|
|
|
|
|
收入合計 |
877.98 |
支出合計 |
877.98 |
2016年度相城區(qū)信訪局部門財政撥款支出預算表
公開表五 單位:萬元
功能科目代碼 |
功能科目名稱 |
金 額 |
|
合 計 |
877.98 |
2010301 |
行政運行 |
838.17 |
2210201 |
住房保障 |
39.81 |
|
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2016年度相城區(qū)信訪局部門財政撥款基本支出預算表
公開表六 單位:萬元
科目編碼 |
科目名稱 |
基本支出預算安排數(shù) |
|
合 計 |
357.98 |
30101 |
基本工資 |
30.53 |
30102 |
津補貼 |
194.05 |
30104 |
社會保障 |
17.89 |
30201 |
辦公費 |
2.8 |
30207 |
郵電費 |
23.1 |
30211 |
差路費 |
8.4 |
30213 |
維護費 |
9.2 |
30215 |
會議費 |
2.3 |
30216 |
培訓費 |
2.8 |
30228 |
工會費 |
1.65 |
30229 |
福利費 |
1.3 |
30231 |
公車運行維護費 |
3 |
30239 |
其他交通費 |
7.59 |
30299 |
其他支出 |
0.5 |
30302 |
退休費 |
9.41 |
30307 |
醫(yī)療費 |
3.65 |
30311 |
住房公積金 |
21.61 |
30312 |
提租補貼 |
18.2 |
2016年度相城區(qū)信訪局部門政府性基金支出預算表
公開表七 單位:萬元
功能科目代碼 |
功能科目名稱 |
金 額 |
|
合 計 |
0 |
|
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2016年度相城區(qū)信訪局部門一般公共預算收支預算總表
公開表八 單位:萬元
收入預算 |
支出預算 |
||
項目名稱 |
金額 |
支出用途 |
|
項目名稱 |
金額 |
||
一、一般公共預算 |
877.98 |
一、基本支出 |
357.98 |
1、公共財政撥款(補助)資金 |
877.98 |
二、項目支出 |
520 |
2、納入預算管理非稅資金 |
|
三、部門上下級補助支出 |
|
3、專項收入 |
|
|
|
收入合計 |
877.98 |
支出合計 |
877.98 |
2016年度相城區(qū)信訪局部門一般公共預算支出預算表
公開表九 單位:萬元
功能科目代碼 |
功能科目名稱 |
金 額 |
|
合計 |
877.98 |
200301 |
行政運行 |
838.17 |
2210201 |
住房保障 |
39.81 |
|
|
|
|
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|
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2016年度相城區(qū)信訪局部門一般公共預算基本支出預算表
公開表十 單位:萬元
科目編碼 |
科目名稱 |
基本支出預算安排數(shù) |
|
合計 |
357.98 |
30101 |
基本工資 |
30.53 |
30102 |
津補貼 |
194.05 |
30104 |
社會保障 |
17.89 |
30201 |
辦公費 |
2.8 |
30207 |
郵電費 |
23.1 |
30228 |
工會費 |
1.65 |
30211 |
差旅費 |
8.4 |
30213 |
維護費 |
9.2 |
30215 |
會議費 |
2.3 |
30216 |
培訓費 |
2.8 |
30229 |
福利費 |
1.3 |
30231 |
公車運行維護費 |
3 |
30239 |
其他交通費 |
7.59 |
30299 |
其他支出 |
0.5 |
30302 |
退休費 |
9.41 |
30307 |
醫(yī)療費 |
3.65 |
30311 |
住房公積金 |
21.61 |
30312 |
提租補貼 |
18.2 |
2016年度相城區(qū)信訪局部門一般公共預算機關運行經(jīng)費支出預算表
公開表十一 單位:萬元
科目編碼 |
科目名稱 |
機關運行經(jīng)費支出預算安排數(shù) |
|
合計 |
52.1 |
30201 |
辦公費 |
2.8 |
30207 |
郵電費 |
23.1 |
30211 |
差旅費 |
8.4 |
30213 |
維護費 |
9.2 |
30215 |
會議費 |
2.3 |
30216 |
培訓費 |
2.8 |
30231 |
公車運行維護 |
3 |
30299 |
其他商品和服務支出 |
0.5 |
2016年度相城區(qū)信訪局部門“三公”經(jīng)費、會議費、培訓費支出預算表
公開表十二 單位:萬元
合計 |
因公出國(境)費 |
公務用車購置及運行維護費 |
公務接待費 |
會議費 |
培訓費 |
||
小計 |
公務用車購置費 |
公務用車運行維護費 |
|||||
10 |
0 |
3 |
0 |
3 |
2 |
2 |
3 |
2016年相城區(qū)信訪局部門政府采購預算表
公開表十三 單位:萬元
采購品目大類 |
項目名稱 |
經(jīng)濟科目 |
采購物品名稱 |
采購組織形式 |
金額 |
合計 |
|
|
|
|
|
一、貨物A |
|
|
|
|
|
計算機設備 |
服務器 |
設備購置 |
浪潮NF5280服務器 |
部門集中采購 |
225600 |
計算機設備 |
臺式計算機 |
設備購置 |
DELL7040MT |
分散采購 |
9900 |
家具用具 |
辦公臺 |
其他資本性支出 |
6L16D |
分散采購 |
13552 |
|
|
|
|
|
|
二、工程B |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
三、服務C |
|
|
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注:1.采購組織形式為:集中采購、部門集中采購和分散采購。
2.采購品目名稱根據(jù)《政府采購品目分類目錄》(財庫〔2013〕189號)規(guī)定品目名稱填寫。
(四)2016年度相城區(qū)信訪局部門財政撥款收支預算總表說明
本表反映部門年度財政撥款總體收支預算情況。
1.收入預算
一般公共預算877.98萬元。
2.支出預算
(1)按功能分類,包括一般公共服務支出838.17萬元,住房保障支出39.81萬元。
(2)按經(jīng)濟分類(支出用途),包括基本支出357.98萬元,部門經(jīng)常性項目支出520萬元。
(五)2016年度相城區(qū)信訪局部門財政撥款支出預算表說明
本表反映部門年度財政撥款支出預算安排情況。
2016年度部門財政撥款支出預算數(shù)為877.98萬元,其中,一般公共服務支出838.17萬元,住房保障支出39.81萬元。
(六)2016年度相城區(qū)信訪局部門財政撥款基本支出預算表說明
本表反映部門年度財政撥款基本支出預算安排情況。2016年度部門財政撥款基本支出預算數(shù)為357.98萬元,其中,工資福利支出242.47萬元,占67.73%;商品和服務支出62.64萬元,占17.5%;個人和家庭的補助52.87萬元,占14.77%。
(七)2016年度相城區(qū)信訪局部門政府性基金支出預算表說明
本表反映部門年度政府性基金支出預算安排情況。2016年度沒有政府性基金預算安排。
(八)2016年度相城區(qū)信訪局部門一般公共預算收支預算總表說明
本表反映部門年度一般公共預算總體收支預算情況。
1.收入預算
一般公共預算877.98萬元。
2.支出預算
(1)按功能分類,包括一般公共服務支出838.17萬元,住房保障支出39.81萬元。
(2)按經(jīng)濟分類(支出用途),包括基本支出357.98萬元,部門經(jīng)常性項目支出520萬元。
(九)2016年度相城區(qū)信訪局部門一般公共預算支出預算表說明
本表反映部門年度一般公共預算支出預算安排情況。
2016年度部門一般公共預算支出877.98萬元,其中,一般公共服務支出838.17萬元,住房保障支出39.81萬元。
(十)216年度相城區(qū)信訪局部門一般公共預算基本支出預算表說明
本表反映部門年度一般公共預算基本支出預算安排情況。
2016年度部門一般公共預算基本支出預算數(shù)為357.98萬元,其中,工資福利支出242.47萬元,占67.73%;商品和服務支出62.64萬元,占17.5%;個人和家庭的補助52.87萬元,占14.77%。
(十一)2016年度相城區(qū)信訪局部門一般公共預算機關運行經(jīng)費支出預算表說明
本表反映部門年度一般公共預算機關運行經(jīng)費支出預算安排情況。2016年度部門一般公共預算機關運行經(jīng)費安排的商品和服務支出為52.1萬元。
(十二)2016年度相城區(qū)信訪局部門"三公"經(jīng)費、會議費、培訓費支出預算表說明
本表反映部門年度安排的"三公"經(jīng)費情況。2016年度部門"三公"經(jīng)費、會議費和培訓費支出預算數(shù)10萬元,其中,公務用車購置及運行維護費3萬元,公務接待費2萬元,會議費2萬元,培訓費3萬元。
2015年度"三公"經(jīng)費、會議費、培訓費預算總計9.7萬元,2016年度較去年基本持平。
(十三)2016年度相城區(qū)信訪局部門政府采購預算表
本表反映部門年度政府采購預算資金安排情況