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    2016年相城區(qū)信訪局預算公開

    來源: 發(fā)布日期: 2016-09-23 15:21 訪問量:字體:


    2016年度相城區(qū)信訪局部門預算公開

    一、部門概況
    (一)主要職能
    1、承辦中共中央、國務院、省委、省政府、中央聯(lián)席辦、省聯(lián)席辦、市聯(lián)席辦及區(qū)委、區(qū)政府領導批示交辦、轉辦的信訪案件;根據(jù)區(qū)委、區(qū)政府領導意見,向各鎮(zhèn)(街道、區(qū))及有關部門、企事業(yè)單位交辦、轉辦有關信訪事項。
    2、代表區(qū)委、區(qū)政府受理人民群眾來信、來電、來訪,及時向區(qū)委、區(qū)政府報告來信、來電、來訪中提出的重要建議和反映的重大問題。
    3、協(xié)調(diào)處理跨地區(qū)、跨部門的重要信訪事項;督查督辦重要信訪事項。
    4、檢查、指導、督促各鎮(zhèn)(街道、區(qū))、區(qū)級機關各部門、各單位的信訪工作。
    5、為來信、來電、來訪人員提供有關政策咨詢,做好信訪人的思想疏導、矛盾化解工作。
    6、綜合分析人民群眾來信來訪反映的問題和情況,征集、篩選和提供信訪信息和建議;對帶有全局性的或重要信訪事項開展調(diào)查研究,向黨委、政府提出解決問題的方案或辦法。
    7、負責組織實施全區(qū)信訪工作目標管理,提高信訪工作質(zhì)量,開展信訪干部培訓和信訪宣傳工作;加強信訪隊伍的自身建設,不斷提高信訪干部的政治和業(yè)務素質(zhì)。
    8、認真處理中央聯(lián)席辦和省、市聯(lián)席辦交辦的非正常上訪案件,負責駐京駐寧信訪工作。
    9、負責信訪事項復查復核三級終結認定,無理信訪事項進行終結以及重大、疑難、復雜或涉及多個部門需要信訪聽證的組織協(xié)調(diào)工作。
    10、配合公安、武警、安全部門處理以群眾集體上訪為由進行的游行、集會、請愿等活動。
    11、按照《信訪條例》規(guī)定,對有關信訪干部和信訪群眾提出獎勵或處罰的建議。
    12、承辦區(qū)委區(qū)政府交辦的其他事項。

    (二)2016年度部門主要工作任務及目標
    1、狠抓責任落實,夯實信訪基層基礎工作。一是做好重大活動期間的穩(wěn)控工作。信訪維穩(wěn)工作實現(xiàn)"四個確保"的目標,做到全國兩會期間"零非訪"。二是完善信訪工作責任落實機制。落實"黨政同責、一崗雙責"責任制,一級抓一級、層層抓落實。三是完善源頭預防信訪問題機制。把社會穩(wěn)定風險評估機制落到實處,實現(xiàn)工作無縫對接、信息資源共享,強化預警研判工作,確保矛盾糾紛"發(fā)現(xiàn)得早、化解得了、控制得住、處理得好"。
    2、樹立法治理念,依法化解信訪突出問題。一是積極化解信訪積案。對省、市交辦的12件(省交辦9件、市交辦3件)信訪積案,嚴格落實一個事項、一名領導、一個班子、一套方案、一抓到底的"五個一"工作機制,切實做到問題不查清不放過、問題不解決不放過、處理不到位不放過、信訪人不息訪不放過,并明確結案期限。二是認清進京非訪形勢。與去年同期非訪登記16人次相比,下降87.5%,雖然降幅較大,但形勢不容樂觀。三是妥善處理好群體性事件。
    3、暢通信訪渠道,著力打造"陽光信訪"平臺。一是加強初信初訪的辦理。著力推動第一時間把群眾的合理合法訴求解決到位,尤其把初信初訪問題及時解決在基層,防止信訪事項"空轉"或受理不及時、辦理不到位。二是加強網(wǎng)上信訪系統(tǒng)的深度應用。推進"陽光信訪"系統(tǒng)覆蓋全區(qū)、延伸到基層,打造信訪主渠道。推動錄入率、及時受利率、按期辦結率、群眾滿意率達標。三是優(yōu)化便民舉措,推行群眾權益保障卡。嚴格按照省市相關工作要求,對群眾的信訪問題登記錄入并發(fā)卡,及時跟蹤解決,有效構建依法逐級走訪、及時就地解決信訪問題的工作機制。
    4、立足信息化手段,智能推進便民服務體系。優(yōu)化整合資源,實施區(qū)級、鄉(xiāng)鎮(zhèn)級便民服務平臺對接聯(lián)動,擴展服務范圍。區(qū)便民中心先后與全區(qū)13個鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)板塊二級服務平臺對接聯(lián)動,實現(xiàn)了便民服務資源的優(yōu)化整合,擴展了服務范圍,使市民反映的大量有關違章搭建、小區(qū)管理、無證攤販、環(huán)境污染等問題,能夠在統(tǒng)一的服務平臺內(nèi)加以解決和落實,有效提高了區(qū)級平臺業(yè)務的處辦效率和質(zhì)量。便民服務的工作實效,有效破解了職能部門"看得見的管不了,管得了的看不見"的難題,已經(jīng)真正成為政府了解社情民意、掌握民眾需求的"信息臺",政府職能部門高效作為的"競技場",政府進行社會化管理的"情報站"。

    (三)部門機構設置和所屬單位情況
    根據(jù)職責,設有3個內(nèi)設機構,均為正股級建制,分別為綜合科、辦信科(人民建議征集辦公室)和督查督辦科。
    相城區(qū)人民來訪接待中心和區(qū)便民服務中心為我局下屬全額撥款的事業(yè)單位,正股級建制。

    (四)部門收支預算編制的相關依據(jù)及測算分析情況
    蘇州市相城區(qū)信訪局根據(jù)《中華人民共和國預算法》,圍繞2016年度信訪工作目標和主要任務,結合以前年度部門預算及決算情況,合理編制本年度部門預算。

    二、2016年度部門預算表

    2016年度相城區(qū)信訪局部門收支預算總表
    公開表一 單位:萬元


    收入預算

    支出預算

    項目名稱

    金額

    功能分類

    支出用途

    功能科目名稱

    金額

    項目名稱

    金額

    一、財政撥款

     

    一、一般公共服務支出

     

    一、基本支出

    357.98 

     (一) 一般公共預算

    877.98 

    二、外交支出

     

    二、項目支出

    520 

     (二) 政府性基金預算

     

    三、國防支出

     

    三、部門上下級補助支出

     

    二、納入財政專戶管理的資金

     

    四、公共安全支出

     

     

     

    三、其他資金

     

    五、教育支出

     

     

     

     

     

    六、科學技術支出

     

     

     

     

     

    七、文化體育與傳媒支出

     

     

     

     

     

    八、社會保障和就業(yè)支出

     

     

     

     

     

    九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

     

     

     

     

     

    十、節(jié)能環(huán)保支出

     

     

     

     

     

    十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

     

     

     

     

     

    十二、農(nóng)林水支出

     

     

     

     

     

    十三、交通運輸支出

     

     

     

     

     

    十四、資源勘探信息等支出

     

     

     

     

     

    十五、商業(yè)服務業(yè)等支出

     

     

     

     

     

    十六、金融支出

     

     

     

     

     

    十七、國土海洋氣象等支出

     

     

     

     

     

    十八、住房保障支出

     39.81

     

     

     

     

    十九、糧油物資儲備支出

     

     

     

     

     

    二十、其他支出

     

     

     

    當年收入小計

    877.98 

    當年支出小計

    877.98 

    上年結轉資金

     

    結轉下年資金

     

    收入合計

     

    支出合計

     


     

    2016年度相城區(qū)信訪局部門收入預算總表
    公開表二 單位:萬元


    項目名稱

    金額

    收入總計

     877.98

    一、一般公共預算

    小計

     877.98

    公共財政撥款(補助)資金

     877.98

    納入預算管理非稅資金

     

    專項收入

     

    二、政府性基金

     

    三、納入財政專戶管理資金

    小  計

     

    專戶管理教育收費

     

    其他非稅收入

     

    四、其他資金

    小計

     

    經(jīng)營收入

     

    其他收入

     

    債務資金(銀行貸款)

     

    五、上年結轉和結余資金

    小計

     

    其中:動用上年結轉和結余資金

     


     

    2016年度相城區(qū)信訪局部門支出預算總表
    公開表三 單位:萬元


    合  計

    基 本 支 出

    項目支出

    部門上下級補助支出

    結轉下年資金

    877.98 

    357.98 

    520 

     

     


     

    2016年度相城區(qū)信訪局部門財政撥款收支預算總表
    公開表四 單位:萬元


    收入預算

    支出預算

    項目名稱

    金額

    支出用途

    項目名稱

    金額

    一、一般公共預算

    877.98 

    一、基本支出

    357.98 

    二、政府性基金預算

     

    二、項目支出

    520 

     

     

    三、部門上下級補助支出

     

     

     

     

     

    收入合計

    877.98 

    支出合計

    877.98 


     

    2016年度相城區(qū)信訪局部門財政撥款支出預算表
    公開表五 單位:萬元


    功能科目代碼

    功能科目名稱

    金   額

     

    合  計

    877.98 

     2010301

     行政運行

    838.17 

     2210201

     住房保障

    39.81 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     


     

    2016年度相城區(qū)信訪局部門財政撥款基本支出預算表
    公開表六 單位:萬元


    科目編碼

    科目名稱

    基本支出預算安排數(shù)

     

    合  計

    357.98 

    30101

    基本工資

    30.53

    30102

    津補貼

    194.05

    30104

    社會保障

    17.89

    30201

    辦公費

    2.8

    30207

    郵電費

    23.1

    30211

    差路費

    8.4

    30213

    維護費

    9.2

     

    30215

    會議費

    2.3

    30216

    培訓費

    2.8

    30228

    工會費

    1.65

    30229

    福利費

    1.3

    30231

    公車運行維護費

    3

    30239

    其他交通費

    7.59

    30299

    其他支出

    0.5

    30302

    退休費

    9.41

    30307

    醫(yī)療費

    3.65

    30311

    住房公積金

    21.61

    30312

    提租補貼

    18.2


     

    2016年度相城區(qū)信訪局部門政府性基金支出預算表
    公開表七 單位:萬元


    功能科目代碼

    功能科目名稱

    金   額

     

    合  計

     0

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     


     

    2016年度相城區(qū)信訪局部門一般公共預算收支預算總表
    公開表八 單位:萬元


    收入預算

    支出預算

    項目名稱

    金額

    支出用途

    項目名稱

    金額

    一、一般公共預算

    877.98 

    一、基本支出

    357.98 

        1、公共財政撥款(補助)資金

    877.98 

    二、項目支出

    520 

        2、納入預算管理非稅資金

     

    三、部門上下級補助支出

     

        3、專項收入

     

     

     

    收入合計

    877.98 

    支出合計

    877.98 


     

    2016年度相城區(qū)信訪局部門一般公共預算支出預算表
    公開表九 單位:萬元


    功能科目代碼

    功能科目名稱

    金 額

     

    合計

    877.98 

     200301

     行政運行

    838.17 

     2210201

     住房保障

    39.81 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     


     

    2016年度相城區(qū)信訪局部門一般公共預算基本支出預算表
    公開表十 單位:萬元


    科目編碼

    科目名稱

    基本支出預算安排數(shù)

     

    合計

    357.98

    30101

    基本工資

    30.53

    30102

    津補貼

    194.05

    30104

    社會保障

    17.89

    30201

    辦公費

    2.8

    30207

    郵電費

    23.1

    30228

    工會費

    1.65

    30211

    差旅費

    8.4

    30213

    維護費

    9.2

    30215

    會議費

    2.3

    30216

    培訓費

    2.8

    30229

    福利費

    1.3

    30231

    公車運行維護費

    3

    30239

    其他交通費

    7.59

    30299

    其他支出

    0.5

    30302

    退休費

    9.41

    30307

    醫(yī)療費

    3.65

    30311

    住房公積金

    21.61

    30312

    提租補貼

    18.2


     

    2016年度相城區(qū)信訪局部門一般公共預算機關運行經(jīng)費支出預算表
    公開表十一 單位:萬元


    科目編碼

    科目名稱

    機關運行經(jīng)費支出預算安排數(shù)

     

    合計

    52.1

    30201

    辦公費

    2.8

    30207

    郵電費

    23.1

    30211

    差旅費

    8.4

    30213

    維護費

    9.2

    30215

    會議費

    2.3

    30216

    培訓費

    2.8

    30231

    公車運行維護

    3

    30299

    其他商品和服務支出

    0.5

    2016年度相城區(qū)信訪局部門“三公”經(jīng)費、會議費、培訓費支出預算表
    公開表十二 單位:萬元


    合計

    因公出國(境)費

    公務用車購置及運行維護費

    公務接待費

    會議費

    培訓費

    小計

    公務用車購置費

    公務用車運行維護費

    10 

     0

     3

    0 

     3

     2

    2 

    3 


     

    2016年相城區(qū)信訪局部門政府采購預算表
    公開表十三 單位:萬元


    采購品目大類

    項目名稱

    經(jīng)濟科目

    采購物品名稱

    采購組織形式

    金額

    合計

     

     

     

     

     

    一、貨物A

     

     

     

     

     

     計算機設備

     服務器

     設備購置

     浪潮NF5280服務器

     部門集中采購

     225600

     計算機設備

     臺式計算機

     設備購置

     DELL7040MT

     分散采購

     9900

     家具用具

     辦公臺

     其他資本性支出

     6L16D

     分散采購

     13552

     

     

     

     

     

     

    二、工程B

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    三、服務C

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    注:1.采購組織形式為:集中采購、部門集中采購和分散采購。
    2.采購品目名稱根據(jù)《政府采購品目分類目錄》(財庫〔2013〕189號)規(guī)定品目名稱填寫。

    (四)2016年度相城區(qū)信訪局部門財政撥款收支預算總表說明
    本表反映部門年度財政撥款總體收支預算情況。

    1.收入預算
    一般公共預算877.98萬元。
    2.支出預算
    (1)按功能分類,包括一般公共服務支出838.17萬元,住房保障支出39.81萬元。
    (2)按經(jīng)濟分類(支出用途),包括基本支出357.98萬元,部門經(jīng)常性項目支出520萬元。
    (五)2016年度相城區(qū)信訪局部門財政撥款支出預算表說明
    本表反映部門年度財政撥款支出預算安排情況。
    2016年度部門財政撥款支出預算數(shù)為877.98萬元,其中,一般公共服務支出838.17萬元,住房保障支出39.81萬元。
    (六)2016年度相城區(qū)信訪局部門財政撥款基本支出預算表說明
    本表反映部門年度財政撥款基本支出預算安排情況。2016年度部門財政撥款基本支出預算數(shù)為357.98萬元,其中,工資福利支出242.47萬元,占67.73%;商品和服務支出62.64萬元,占17.5%;個人和家庭的補助52.87萬元,占14.77%。
    (七)2016年度相城區(qū)信訪局部門政府性基金支出預算表說明
    本表反映部門年度政府性基金支出預算安排情況。2016年度沒有政府性基金預算安排。
    (八)2016年度相城區(qū)信訪局部門一般公共預算收支預算總表說明
    本表反映部門年度一般公共預算總體收支預算情況。
    1.收入預算
    一般公共預算877.98萬元。
    2.支出預算
    (1)按功能分類,包括一般公共服務支出838.17萬元,住房保障支出39.81萬元。
    (2)按經(jīng)濟分類(支出用途),包括基本支出357.98萬元,部門經(jīng)常性項目支出520萬元。
    (九)2016年度相城區(qū)信訪局部門一般公共預算支出預算表說明
    本表反映部門年度一般公共預算支出預算安排情況。
    2016年度部門一般公共預算支出877.98萬元,其中,一般公共服務支出838.17萬元,住房保障支出39.81萬元。
    (十)216年度相城區(qū)信訪局部門一般公共預算基本支出預算表說明
    本表反映部門年度一般公共預算基本支出預算安排情況。
    2016年度部門一般公共預算基本支出預算數(shù)為357.98萬元,其中,工資福利支出242.47萬元,占67.73%;商品和服務支出62.64萬元,占17.5%;個人和家庭的補助52.87萬元,占14.77%。
    (十一)2016年度相城區(qū)信訪局部門一般公共預算機關運行經(jīng)費支出預算表說明
    本表反映部門年度一般公共預算機關運行經(jīng)費支出預算安排情況。2016年度部門一般公共預算機關運行經(jīng)費安排的商品和服務支出為52.1萬元。
    (十二)2016年度相城區(qū)信訪局部門"三公"經(jīng)費、會議費、培訓費支出預算表說明
    本表反映部門年度安排的"三公"經(jīng)費情況。2016年度部門"三公"經(jīng)費、會議費和培訓費支出預算數(shù)10萬元,其中,公務用車購置及運行維護費3萬元,公務接待費2萬元,會議費2萬元,培訓費3萬元。
    2015年度"三公"經(jīng)費、會議費、培訓費預算總計9.7萬元,2016年度較去年基本持平。
    (十三)2016年度相城區(qū)信訪局部門政府采購預算表
    本表反映部門年度政府采購預算資金安排情況

     

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