一、部門概況
(一)主要職能。
1、擬訂并組織實施國民經濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃;負責全區(qū)經濟、社會總需求和總供給等重要經濟總量的平衡及重大比例關系的綜合協調,提出國民經濟發(fā)展和經濟結構優(yōu)化的戰(zhàn)略目標及政策;統(tǒng)籌協調經濟建設和社會發(fā)展,提出綜合運用各種經濟手段和政策的建議;綜合分析國內外及全區(qū)經濟形勢和發(fā)展情況,加強全區(qū)國民經濟和社會發(fā)展的監(jiān)測、預測與預警分析;研究宏觀經濟運行、總量平衡、經濟安全和總體產業(yè)安全等重要問題,提出宏觀調控政策建議;組織開展全區(qū)科學發(fā)展評價考核工作。受區(qū)政府委托向區(qū)人大提交國民經濟和社會發(fā)展計劃的報告。
2、負責編制并組織實施重大基礎設施等相關領域專項規(guī)劃和計劃;負責發(fā)展規(guī)劃之間的銜接以及發(fā)展規(guī)劃與土地利用總體規(guī)劃、城鄉(xiāng)規(guī)劃的銜接平衡;負責有關發(fā)展規(guī)劃及計劃的審核、評估和管理工作。
3、承擔指導推進和綜合協調全區(qū)經濟體制改革、行政審批制度改革的責任;組織擬訂綜合性經濟體制改革方案,協調有關專項改革,負責有關專項改革方案與總體改革方案的銜接;研究并協調解決有關改革的重大問題,協調指導年度重點改革工作,推進有關領域改革,指導有關改革試點工作。
4、負責全區(qū)固定資產投資的綜合管理;研究提出全社會固定資產投資總規(guī)模和投資結構的調控目標、政策與措施,引導民間投資方向;研究提出投資體制改革建議方案并組織實施;負責規(guī)劃重大建設項目布局和全區(qū)重點建設項目投資管理;統(tǒng)籌協調固定資產投資項目的市場準入、財政、金融、環(huán)保、土地、資源利用等方面的政策;建立和完善政府投資資金及投資項目監(jiān)督管理制度;負責審批政府投資項目的項目建議書、可行性研究報告、初步設計及概算,組織竣工驗收、后評價工作;按照權限核準、備案固定資產投資項目、企業(yè)投資項目和外商投資項目;負責審核和轉報由國家發(fā)展和改革委員會或省、市發(fā)展和改革委員會審批、核準的固定資產投資項目;負責區(qū)級政府投資項目代建制工作;組織開展重大建設項目稽察。
5、推進經濟結構戰(zhàn)略性調整,組織實施綜合性產業(yè)政策;負責協調第一、第二、第三產業(yè)發(fā)展的重大問題并銜接相關發(fā)展規(guī)劃和重大政策;研究提出農村經濟發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃和有關政策建議,綜合協調農業(yè)和農村經濟發(fā)展的重大問題,加強農業(yè)產業(yè)化經營管理;協調解決重大技術裝備推廣應用等方面的重大問題;組織重大特色產業(yè)基地建設,指導協調和組織推進新興產業(yè)發(fā)展;負責安排重大工業(yè)和高技術產業(yè)建設項目;組織擬訂高技術產業(yè)發(fā)展、新興產業(yè)、產業(yè)技術進步和產業(yè)現代化的戰(zhàn)略、規(guī)劃及重大政策。負責綜合協調全區(qū)服務業(yè)發(fā)展,組織擬訂全區(qū)服務業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策。
6、研究提出全區(qū)能源發(fā)展戰(zhàn)略的建議,擬訂全區(qū)能源發(fā)展規(guī)劃、政策措施并組織實施;擬訂能源體制改革方案,協調能源發(fā)展和改革中的重大問題;研究能源戰(zhàn)略布局,推動結構調整;監(jiān)測能源發(fā)展狀況,銜接能源生產建設和供需平衡,指導協調農村能源發(fā)展工作;參與制定與能源相關的資源、財稅、環(huán)保及應對氣候變化等政策,提出能源價格調整和總量平衡的建議;按照權限和程序,審批、核準、審核上報規(guī)劃內和年度計劃規(guī)模內能源固定資產投資項目,并負責組織項目竣工驗收和后評價,負責項目建設全過程的監(jiān)督管理;牽頭編制政府性扶持新能源和可再生能源、能源行業(yè)節(jié)能專項資金計劃,并監(jiān)督其實施。
7、負責社會發(fā)展與國民經濟發(fā)展的政策銜接;組織擬訂社會發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和計劃,綜合協調人口和計劃生育、科學技術、教育、文化、衛(wèi)生、體育、廣播電視、旅游、政法、民政等領域發(fā)展和改革中的重大問題及政策;組織全區(qū)社會發(fā)展總體水平的評估,研究提出促進社會全面發(fā)展的政策建議;研究提出促進就業(yè)、調整收入分配、完善社會保障與經濟協調發(fā)展的政策建議,研究和協調改善民生、推進基本公共服務均等化的有關工作。
8、擬訂利用外資和境外投資的戰(zhàn)略、規(guī)劃,提出利用外資總量平衡、結構優(yōu)化的目標和政策;按照權限核準、審批或審核轉報外商投資項目、借用國際金融組織及外國政府貸款等國外貸款項目、境外投資項目,負責進口設備免稅確認。
9、負責重要商品的總量平衡和宏觀調控工作;按分工編制全區(qū)有關重要商品、原材料進出口總量計劃并監(jiān)督執(zhí)行,組織實施糧食、棉花進出口計劃;協調流通體制改革中的重大問題。
10、統(tǒng)籌協調全區(qū)資本市場發(fā)展,研究提出直接融資的發(fā)展戰(zhàn)略和相關政策,研究擬訂重大項目投融資方案,參與擬訂全區(qū)金融業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃;綜合分析財政、金融政策執(zhí)行情況,研究提出相關的政策建議;負責企業(yè)發(fā)行債券的審核、轉報和監(jiān)督工作;負責協調創(chuàng)業(yè)投資和股權(產業(yè))投資基金的發(fā)展,負責創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)備案管理工作;參與審核并監(jiān)督擬上市企業(yè)募集資金投向。
11、推進可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略和節(jié)約型社會建設,負責資源節(jié)約和環(huán)境保護綜合協調工作;組織擬訂發(fā)展循環(huán)經濟、全社會資源節(jié)約和綜合利用規(guī)劃及政策措施并組織實施;參與編制水資源平衡與節(jié)約規(guī)劃、生態(tài)建設與環(huán)境保護規(guī)劃;統(tǒng)籌協調生態(tài)建設、資源節(jié)約和綜合利用的重大問題,綜合協調環(huán)境保護和清潔生產促進有關工作;負責全區(qū)應對氣候變化工作,組織擬訂我區(qū)應對氣候變化的戰(zhàn)略、規(guī)劃和相關政策。
12、統(tǒng)籌協調我區(qū)與其它地區(qū)的經濟協作,負責組織全區(qū)對口支援、南北掛鉤、援建協調等工作;扎口管理全區(qū)引進內資工作;參與東西部合作和與省內外對口區(qū)際間合作交流的有關工作。
13、負責全區(qū)經濟動員和信息動員工作,組織擬訂全區(qū)經濟動員和信息動員規(guī)劃和有關計劃、預案;協調經濟動員和信息動員與國家經濟、國防建設之間的重大問題。
14、承辦區(qū)政府交辦的其他事項。
(二)2016年度部門主要工作任務及目標。
十三五”時期是江蘇全面建成更高水平小康社會、開啟基本實現現代化新征程的關鍵時期,也是我區(qū)創(chuàng)新引領、改革促發(fā)展的重要時期。2016年是我區(qū)“十三五”規(guī)劃的開局之年,做好今年的工作,意義重大,影響深遠。區(qū)發(fā)改局將繼續(xù)立足發(fā)改職能,緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府的中心工作,準確把握發(fā)展趨勢,積極應對各種變化,奮發(fā)作為,為推進我區(qū)全面建成更高水平小康社會做出應有貢獻。
(一)深化改革助推經濟社會發(fā)展。圍繞“全面深化改革”和“推進依法治國”,繼續(xù)貫徹落實中央、省、市各級關于全面深化改革的決策部署,堅持問題導向,明確改革責任,著力推進我區(qū)經濟體制改革的相關工作,切實擔負起經濟體制和生態(tài)文明體制改革專項小組的牽頭作用,抓好協調、匯總和溝通等工作,全力推進各項改革任務;積極參與深化行政審批制度改革工作,完善行政審批事項目錄清單制度,繼續(xù)做好行政審批事項取消、下放工作,動態(tài)調整我區(qū)行政審批事項目錄清單,深入推進政務服務提速增效,不斷提升行政服務效能和水平;繼續(xù)深化重點領域的改革,按照省、市工作部署,圍繞深化財稅、金融、科技、國企等領域的改革,著力推進我區(qū)經濟體制改革的重要領域和關鍵環(huán)節(jié)取得新突破。
(二)加快推進“十三五”規(guī)劃編制。完成各專項規(guī)劃的定稿和報批。組織專家對“十三五”規(guī)劃綱要(草案)進行論證,廣泛征求社會各界意見、開展咨詢論證工作,修改完善后形成送審稿報區(qū)委、區(qū)政府審議。完成《2015年國民經濟和社會發(fā)展計劃執(zhí)行情況和2016年計劃草案報告》的編制工作。
(三)優(yōu)化推進現代服務業(yè)發(fā)展。加強對全區(qū)服務產業(yè)布局的研究,圍繞“五大現代服務業(yè)基地”建設目標,出臺優(yōu)化加快服務業(yè)發(fā)展政策,出臺“十三五”服務業(yè)專項規(guī)劃。進一步完善項目資料庫,定期對有關行業(yè)開展調查,掌握情況,分析問題,提出對策,為政府決策提供參考,撰寫有關服務業(yè)運行分析。培育一批現代物流、電子商務、服務外包、休閑創(chuàng)意、旅游等現代服務業(yè),完成省市級服務業(yè)引導資金兌現、申請工作。根據《相城區(qū)服務業(yè)引導資金管理辦法》,培育一批帶動性、導向性強的服務業(yè)重點項目。落實兌現總部經濟等的優(yōu)惠政策。重點培育品牌,提高服務業(yè)質量,繼續(xù)爭創(chuàng)市級現代服務業(yè)集聚區(qū)或優(yōu)秀集聚區(qū);培育和引進總部經濟企業(yè);市級創(chuàng)新型服務企業(yè)。對全區(qū)服務業(yè)項目進行調查,挑選一批服務業(yè)重點領域、新興領域和薄弱領域項目作為省、市級服務業(yè)引導資金扶持項目,進行跟蹤服務,做好項目儲備。力爭完成服務業(yè)增加值占GDP的比重增加1個百分點的目標。
(四)積極探索金融服務創(chuàng)新。繼續(xù)做好推進企業(yè)上市掛牌工作,加強對擬上市掛牌企業(yè)的指導和服務。確定道森鉆采、蘇明裝飾、金禾邦電子、德蘭能源、碧海玻璃等企業(yè)進行重點培育,全力推進企業(yè)上市步伐。同時加快推進對有意向上“新三板”的企業(yè)的組織和輔導工作,幫助企業(yè)解決相關問題,消除企業(yè)上市的障礙,爭取明年有5家企業(yè)掛牌。同時培育一批具有一定成長性的“新三板”后備企業(yè),逐年進行推動輔導。
(五)扎實推進電力項目建設。做好110千伏下良變、湯埂變的投運工作,協調220千伏東橋變和高鐵新城110千伏由巷變建設工作。繼續(xù)組織開展齊陸路、陽澄湖西路改造等高壓線入地遷移工程。掌握全區(qū)動遷安置小區(qū)、重點實事工程、重大投資項目的用電需求,及時做好與供電部門的協調工作。繼續(xù)扎實做好2016年有序用電工作,研究和預判明年供用電需求,及時和蘇州供電公司調度、用電大戶加強協調與溝通,及早準備2016年有序用電預案,盡可能減少因限電造成的生產影響。積極推動電力需求側管理工作,完成市政府下達給我區(qū)需求側試點削減用電負荷3.0萬千瓦的工作目標。加大成品油及油氣管道的安全監(jiān)管力度。穩(wěn)步推進加油加氣站項目建設和成品油管理。
(六)不斷加強統(tǒng)計監(jiān)測分析。積極開展以“企業(yè)一套表電子臺賬”為核心的“基礎數據質量保障示范區(qū)”建設。切實做好區(qū)委區(qū)政府年度目標完成情況的監(jiān)測分析,著重做好對基本現代化、省“八項工程”、轉型升級、節(jié)能降耗等監(jiān)測工作,完善轉型升級監(jiān)測、經濟發(fā)展質量和效益監(jiān)測指標體系,進一步提高分析研判能力,及時提供具有決策參考價值的統(tǒng)計信息與建議。嚴格執(zhí)行國家局《基于需求的反映提質增效轉型升級統(tǒng)計指標體系》,著力做好轉型升級進展情況跟蹤監(jiān)測。做好國家“服務業(yè)統(tǒng)計月報制度”試點工作,進一步完善服務業(yè)統(tǒng)計調查體系和聯網直報統(tǒng)計制度,建立服務業(yè)重點企業(yè)聯系點制度。抓好“中國統(tǒng)計開放日”、《統(tǒng)計法》頒布紀念日系列宣傳活動,擴大統(tǒng)計對外宣傳的輻射面和影響力。
(七)強化價格調控監(jiān)管。要進一步貫徹落實省政府《關于進一步深化價格改革切實加強價格監(jiān)管的意見》精神,穩(wěn)妥推進價格改革,加強市場價格調控監(jiān)管,突出民生改善,不斷優(yōu)化經濟社會發(fā)展環(huán)境。穩(wěn)步推進資源性產品和環(huán)境價格改革,發(fā)揮好價格杠桿作用;完善價格調控機制,繼續(xù)落實好政府領導下的價格調控目標責任制,強化市場監(jiān)測監(jiān)管,維護市場價格秩序;圍繞促進經濟轉型升級,采取有效措施加大清費減負力度,進一步完善涉企收費網上監(jiān)管系統(tǒng),動態(tài)調整行政事業(yè)性收費、政府定價的經營性收費、行政審批前置服務收費的目錄清單,定期向社會公布,切實強化收費行為監(jiān)管;圍繞惠民富民,繼續(xù)完善社會救助體系,落實保障民生、改善民生的各項政策措施;圍繞行為規(guī)范,不斷加強價格監(jiān)督檢查力度,切實做好價格投訴舉報工作,注重監(jiān)管服務并重,努力營造良好的市場價格環(huán)境;圍繞價格服務,繼續(xù)深化價格誠信建設,強化價格認定、價格爭議調解等工作,努力拓展價格公共服務領域,不斷提升價格工作能力和水平。
(八)扎實推進黨建工作。一是切實履行管黨治黨主體責任。深入學習、貫徹《中國共產黨廉潔自律準則》和《中國共產黨紀律處分條例》兩部法規(guī),堅持用依規(guī)治黨和以德治黨相結合的新理念指導推進機關黨的建設。把管黨治黨的責任具體化、項目化,細化“兩個責任”清單內容,明晰領導班子成員個人責任清單,以上率下,切實解決問題,管好隊伍。二是科學運用監(jiān)督執(zhí)紀的“四種形態(tài)”。確保組織生活、組織活動正?;?,經常開展批評和自我批評,讓咬耳扯袖、紅臉出汗成為常態(tài);黨紀輕處分和組織處理要成為大多數;對嚴重違紀的重處分、作出重大職務調整應當是少數;而嚴重違紀涉嫌違法立案審查的只能是極少數。堅持從嚴要求,抓早抓小,重點關注和發(fā)現“小事、小節(jié)”,把問題解決在“萌芽”狀態(tài)。三是持之以恒加強作風建設。定期對局機關執(zhí)法用車管理、“三公經費”支出、補貼福利發(fā)放、請銷假制度執(zhí)行、作風效能、工作紀律等開展執(zhí)紀監(jiān)督,進一步嚴明紀律要求。加強業(yè)務工作推進情況專項督查,有效治理“不作為、慢作為”。狠抓“四風”問題,圍繞重大節(jié)慶活動組織明查暗訪和問詢座談,督查局機關工作人員服務基層、服務企業(yè)廉潔自律情況,認真執(zhí)行《準則》和《條例》要求,確保把黨章黨規(guī)黨紀落實到位。
(三)部門機構設置和所屬單位情況。
發(fā)改局是相城區(qū)的一個綜合經濟管理部門,主要負責全區(qū)綜合經濟、投資管理、服務業(yè)管理、物價、統(tǒng)計、電力能源、綜合體制改革以及企業(yè)上市、小貸公司等金融工作,有統(tǒng)計局、物價局、服務業(yè)發(fā)展辦公室3個掛牌單位,1個直屬行政機構相城區(qū)物價檢查分局,下設投資咨詢中心、綜合調查隊、價格認證中心3個事業(yè)單位?,F有局長1名、副局長4名、紀檢組長1名。下設11個科室,現包括臨時工在內有59人,行政編制19人、附屬編制1人,新進后勤編制1人,事業(yè)編制30人,其中:綜合調查隊9人,投資咨詢中心12人,價格認證中心9人。編制外用工4人。門衛(wèi)和打掃衛(wèi)生各1人,普查、調查臨時工2人。退休職工21人(包括農電退休人員16人)。
(四)部門收支預算編制的相關依據及測算分析情況。
蘇州市相城區(qū)發(fā)展和改革局根據《中華人民共和國預算法》,圍繞2016年工作目標計劃,結合以前年度部門預決算情況,合理編制2016年部門預算。
二、2016年度部門預算表
各表說明如下。
(一)區(qū)發(fā)展和改革局部門收支預算總表說明
本表反映部門年度總體收支預算情況。
1.收入預算
(1)一般公共預算收入2558.89萬元。
(2)政府性基金預算收入10400萬元
2.支出預算
(1)按功能科目分類,包括一般公共服務支出1675.39萬元,社會保障和就業(yè)支出43.5萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出10400萬元,農林水支出660萬元,商業(yè)服務業(yè)等支出180萬元。
(2)按支出用途分類,包括基本支出1491.39萬元、部門經常性項目支出11467.5萬元。
(二)區(qū)發(fā)展和改革局部門收入預算總表說明
2016年度相城區(qū)發(fā)展和改革局收入預算總額為12958.89萬元,其中:一般公共預算財政撥款資金2558.89萬元,政府性基金預算財政撥款10400萬元。
(三)區(qū)發(fā)展和改革局部門支出預算總表說明
2016年度相城區(qū)發(fā)展和改革局支出預算總額為12958.89萬元,其中:基本支出1491.39萬元,項目支出11467.50萬元。
(四)區(qū)發(fā)展和改革局部門財政撥款收支預算總表說明
2016年度收入預算總額為12958.89萬元,其中一般公共預算2558.89萬元,政府性基金預算10400萬元;支出預算按支出用途分基本支出1491.39萬元,項目支出11467.50萬元。
(五)區(qū)發(fā)展和改革局部門財政撥款支出預算表說明
2016年財政撥款支出預算總額為12958.89萬元,按照政府收支分類科目的功能分類“項”級細化列示如下:2010401行政運行1491.39萬元,2010507專項普查活動83萬元,2010508統(tǒng)計抽樣調查28萬元,2010499其他發(fā)展與改革事務支出40萬元,2080599其他行政事業(yè)單位離退休支出43.5萬元,2010408物價管理33萬元,2160217市場監(jiān)測與信息管理80萬元,2169999其他商業(yè)服務業(yè)等支出100萬元,2130599其他扶貧支出660萬元,2120808土地開發(fā)支出10400萬元。
(六)區(qū)發(fā)展和改革局部門財政撥款基本支出預算表說明
2016年財政撥款基本支出預算總額為1491.39萬元,按照政府收支分類科目的經濟分類“款”級細化列示如下:30101基本工資132.46萬元,30102津補貼855.04萬元,30104社會保障繳費76.82萬元,30201辦公費16萬元,30202印刷費15萬元,30203咨詢費12萬元,30205水費3萬元,30207郵電費5萬元,30211差旅費55萬元,30212因公出國(境)費4萬元,30213維修(護)費4萬元,30215會議費5萬元,30216培訓費6萬元,30217公務接待費15萬元,30226勞務費5萬元,30228工會經費7.5萬元,30227委托業(yè)務費10萬元,30229福利費6.05萬元,30231公務用車運行維護費4萬元,30239其他交通費用34.5萬元,30299其他商品和服務支出14.14萬元,30311住房公積金99.18萬元,30312提租補貼64.6萬元,30302離退休費24.62萬元,30304撫恤金3.32萬元,30307醫(yī)療費13.99,30399其他對個人和家庭的補助支出0.17萬元。
(七)區(qū)發(fā)展和改革局部門政府性基金支出預算表說明
政府性基金支出預算金額10400萬元,主要用于相城區(qū)電力工程建設。按照政府收支分類科目的功能分類“項”級細化列示如下:2120802土地開發(fā)支出10400萬元。
(八)區(qū)發(fā)展和改革局部門一般公共預算收支預算總表說明
一般公共預算財政撥款資金收入預算2558.89萬元,用于基本支出1491.39萬元,項目支出1067.50萬元。
(九)區(qū)發(fā)展和改革局部門一般公共預算支出預算表說明
2016年度一般公共預算支出預算總額為2558.89萬元,按照政府收支分類科目的功能分類“項”級細化列示如下2010401行政運行1491.39萬元,2010507專項普查活動83萬元,2010508統(tǒng)計抽樣調查28萬元,2010499其他發(fā)展與改革事務支出40萬元,2080599其他行政事業(yè)單位離退休支出43.5萬元,2010408物價管理33萬元,2160217市場監(jiān)測與信息管理80萬元,2169999其他商業(yè)服務業(yè)等支出100萬元,2130599其他扶貧支出660萬元。
(十)區(qū)發(fā)展和改革局部門一般公共預算基本支出預算表說明
2016年度一般公共預算基本支出預算總額1491.39萬元,按照政府收支分類科目的經濟分類“款”級細化列示如下:30101基本工資132.46萬元,30102津補貼855.04萬元,30104社會保障繳費76.82萬元,30201辦公費16萬元,30202印刷費15萬元,30203咨詢費12萬元,30205水費3萬元,30207郵電費5萬元,30211差旅費55萬元,30212因公出國(境)費4萬元,30213維修(護)費4萬元,30215會議費5萬元,30216培訓費6萬元,30217公務接待費15萬元,30226勞務費5萬元,30228工會經費7.5萬元,30227委托業(yè)務費10萬元,30229福利費6.05萬元,30231公務用車運行維護費4萬元,30239其他交通費用34.5萬元,30299其他商品和服務支出14.14萬元,30311住房公積金99.18萬元,30312提租補貼64.6萬元,30302離退休費24.62萬元,30304撫恤金3.32萬元,30307醫(yī)療費13.99,30399其他對個人和家庭的補助支出0.17萬元。
(十一)區(qū)發(fā)展和改革局部門一般公共預算機關運行經費支出預算表說明
2016年一般公共預算機關運行經費支出預算總額221.19萬元,按照政府收支分類科目的經濟分類“款”級細化列示如下:30201辦公費16萬元,30202印刷費15萬元,30203咨詢費12萬元,30205水費3萬元,30207郵電費5萬元,30211差旅費55萬元,30212因公出國(境)費4萬元,30213維修(護)費4萬元,30215會議費5萬元,30216培訓費6萬元,30217公務接待費15萬元,30226勞務費5萬元,30228工會經費7.5萬元,30227委托業(yè)務費10萬元,30229福利費6.05萬元,30231公務用車運行維護費4萬元,30239其他交通費用34.5萬元,30299其他商品和服務支出14.14萬元。
(十二)區(qū)發(fā)展和改革局部門“三公”經費、會議費、培訓費支出預算表說明
2016年“三公”經費預算數23萬元,其中:因公出國(境)費4萬元;公務用車購置及運行維護費4萬元,主要用于單位1輛執(zhí)法用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費15萬元,主要用于按規(guī)定開支的各類公務接待支出;會議費12萬元,主要用于單位按規(guī)定召開會議直接發(fā)生的住宿費、伙食費、會場費用、交通費、辦公用品費、材料印刷費等支出;培訓費15.2萬元,主要用于單位按規(guī)定開展培訓直接發(fā)生的住宿費、伙食費、場地培訓費、講課費、培訓資料費、交通費、其他費用等支出。
2016年度蘇州市相城區(qū)發(fā)展和改革局一般公共預算“三公”經費支出預算比2015年度減少2萬元,下降8%。其中:因公出國(境)費與上年度相比增加1萬元,增長33.3%;公務用車購置及運行維護費減少3萬元,下降42.86%,公務接待費預算和去年沒變化。“三公經費”下降的原因是執(zhí)法用車減少了1輛。
(十三)區(qū)發(fā)展和改革局部門政府采購預算表
2016年度政府采購預算35萬元,全國第三次農業(yè)普查政府采購預算20萬元將購買一批調查工具(含遙感設備,PAD購置),還有單位空調已經使用了13年了,將更新一批空調預算7.5萬元,對新進人員配置電腦和打印機,還有舊的電腦和打印機將更新預算7.5萬元。
三、2016年度部門預算安排情況說明
2016年度收入預算總額為12958.89萬元,其中一般公共預算2558.89萬元,政府性基金預算10400萬元;支出預算按支出用途分基本支出1491.39萬元,項目支出11467.50萬元。
按支出功能分類:2010401行政運行1491.39萬元,2010507專項普查活動83萬元,2010508統(tǒng)計抽樣調查28萬元,2010499其他發(fā)展與改革事務支出40萬元,2080599其他行政事業(yè)單位離退休支出43.5萬元,2010408物價管理33萬元,2160217市場監(jiān)測與信息管理80萬元,2169999其他商業(yè)服務業(yè)等支出100萬元,2130599其他扶貧支出660萬元,2120808土地開發(fā)支出10400萬元。
2106年度區(qū)發(fā)展和改革局部門收支預算總表
公開表一 單位:萬元
收 入 預 算 |
支 出 預 算 |
||||
項目名稱 |
金額 |
功 能 分 類 |
支 出 用 途 |
||
功能科目名稱 |
金額 |
項目名稱 |
金額 |
||
一、財政撥款 |
12958.89 |
一、一般公共服務支出 |
1675.39 |
一、基本支出 |
1491.39 |
(一) 一般公共預算 |
2558.89 |
二、外交支出 |
|
二、項目支出 |
11467.5 |
(二) 政府性基金預算 |
10400 |
三、國防支出 |
|
三、部門上下級補助支出 |
|
二、納入財政專戶管理的資金 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
三、其他資金 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
六、科學技術支出 |
|
|
|
|
|
七、文化體育與傳媒支出 |
|
|
|
|
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
43.5 |
|
|
|
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
|
|
|
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
10400 |
|
|
|
|
十二、農林水支出 |
660 |
|
|
|
|
十三、交通運輸支出 |
|
|
|
|
|
十四、資源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
180 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
十七、國土海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
|
十八、住房保障支出 |
|
|
|
|
|
十九、糧油物資儲備支出 |
|
|
|
|
|
二十、其他支出 |
|
|
|
當年收入小計 |
12958.89 |
當年支出小計 |
12958.89 |
||
上年結轉資金 |
|
結轉下年資金 |
|
||
收入合計 |
12958.89 |
支出合計 |
12958.89 |
2016年度區(qū)發(fā)展和改革局部門收入預算總表
公開表二 單位:萬元
項 目 名 稱 |
金 額 |
|
收 入 總 計 |
12958.89 |
|
一、一般公共預算 |
小 計 |
2558.89 |
公共財政撥款(補助)資金 |
2558.89 |
|
納入預算管理非稅資金 |
|
|
專項收入 |
|
|
二、政府性基金 |
10400 |
|
三、納入財政專戶管理資金 |
小 計 |
|
專戶管理教育收費 |
|
|
其他非稅收入 |
|
|
四、其他資金 |
小 計 |
|
經營收入 |
|
|
其他收入 |
|
|
債務資金(銀行貸款) |
|
|
五、上年結轉和結余資金 |
小 計 |
|
其中:動用上年結轉和結余資金 |
|
2016年度區(qū)發(fā)展和改革局部門支出預算總表
公開表三 單位:萬元
合 計 |
基 本 支 出 |
項目支出 |
部門上下級補助支出 |
結轉下年資金 |
12958.89 |
1491.39 |
11467.5 |
|
|
2016年度區(qū)發(fā)展和改革局部門財政撥款收支預算總表
公開表四 單位:萬元
收 入 預 算 |
支 出 預 算 |
||
項 目 名 稱 |
金 額 |
支 出 用 途 |
|
項 目 名 稱 |
金 額 |
||
一、一般公共預算 |
2558.89 |
一、基本支出 |
1491.39 |
二、政府性基金預算 |
10400 |
二、項目支出 |
11467.5 |
|
|
三、部門上下級補助支出 |
|
|
|
|
|
收入合計 |
12958.89 |
支出合計 |
12958.89 |
2016年度區(qū)發(fā)展和改革局部門財政撥款支出預算表
公開表五 單位:萬元
功能科目代碼 |
功能科目名稱 |
金 額 |
|
合 計 |
12958.89 |
2010401 |
行政運行 |
1491.39 |
2010507 |
專項普查活動 |
83 |
2010508 |
統(tǒng)計抽樣調查 |
28 |
2010499 |
其他發(fā)展與改革事務支出 |
40 |
2080599 |
其他行政事業(yè)單位離退休支出 |
43.5 |
2010408 |
物價管理 |
33 |
2160217 |
市場監(jiān)測與信息管理 |
80 |
2169999 |
其他商業(yè)服務業(yè)等支出 |
100 |
2130599 |
其他扶貧支出 |
660 |
2120802 |
土地開發(fā)支出 |
10400 |
2016年度區(qū)發(fā)展和改革局部門財政撥款基本支出預算表
公開表六 單位:萬元
科 目 編 碼 | 科 目 名 稱 | 基本支出預算安排數 | ||
合 計 | 1491.39 | |||
30101 | 基本工資 | 132.46 | ||
30102 | 津補貼 | 855.04 | ||
30104 | 社會保障繳費 | 76.82 | ||
30201 | 辦公費 | 16 | ||
30202 | 印刷費 | 15 | ||
30203 | 咨詢費 | 12 | ||
30205 | 水費 | 3 | ||
30207 | 郵電費 | 5 | ||
30211 | 差旅費 | 55 | ||
30212 | 因公出國(境)費 | 4 | ||
30213 | 維修(護)費 | 4 | ||
30215 | 會議費 | 4 | ||
30216 | 培訓費 | 6 | ||
30217 | 公務接待費 | 15 | ||
30226 | 勞務費 | 5 | ||
30228 | 工會經費 | 7.5 | ||
30227 | 委托業(yè)務費 | 10 | ||
30229 | 福利費 | 6.05 | ||
30231 | 公務用車運行維護費 | 4 | ||
30239 | 其他交通費用 | 34.5 | ||
30299 | 其他商品和服務支出 | 14.14 | ||
30311 | 住房公積金 | 99.18 | ||
30312 | 提租補貼 | 64.6 | ||
30302 | 離退休費 | 24.62 | ||
30304 | 撫恤金 | 3.32 | ||
30307 | 醫(yī)療費 | 13.99 | ||
30399 | 其他對個人和家庭的補助支出 | 0.17 |
2016年度區(qū)發(fā)展和改革局部門政府性基金支出預算表
公開表七 單位:萬元
功能科目代碼 |
功能科目名稱 |
金 額 |
|
合 計 |
10400 |
2120802 |
土地開發(fā)支出 |
10400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2016年度區(qū)發(fā)展和改革局部門一般公共預算收支預算總表
公開表八 單位:萬元
收 入 預 算 |
支 出 預 算 |
||
項 目 名 稱 |
金 額 |
支 出 用 途 |
|
項 目 名 稱 |
金 額 |
||
一、一般公共預算 |
2558.89 |
一、基本支出 |
1491.39 |
1、公共財政撥款(補助)資金 |
2558.89 |
二、項目支出 |
1067.5 |
2、納入預算管理非稅資金 |
|
三、部門上下級補助支出 |
|
3、專項收入 |
|
|
|
收入合計 |
2558.89 |
支出合計 |
2558.89 |
2016年度區(qū)發(fā)展和改革局部門一般公共預算支出預算表
公開表九 單位:萬元
功能科目代碼 |
功能科目名稱 |
金 額 |
|
合 計 |
2558.89 |
2010401 |
行政運行 |
1491.39 |
2010507 |
專項普查活動 |
83 |
2010508 |
統(tǒng)計抽樣調查 |
28 |
2010499 |
其他發(fā)展與改革事務支出 |
40 |
2080599 |
其他行政事業(yè)單位離退休支出 |
43.5 |
2010408 |
物價管理 |
33 |
2160217 |
市場監(jiān)測與信息管理 |
80 |
2169999 |
其他商業(yè)服務業(yè)等支出 |
100 |
2130599 |
其他扶貧支出 |
660 |
2016年度區(qū)發(fā)展和改革局部門一般公共預算基本支出預算表
公開表十 單位:萬元
科 目 編 碼 |
科 目 名 稱 |
基本支出預算安排數 |
|
合 計 |
1491.39 |
30101 |
基本工資 |
132.46 |
30102 |
津補貼 |
855.04 |
30104 |
社會保障繳費 |
76.82 |
30201 |
辦公費 |
16 |
30202 |
印刷費 |
15 |
30203 |
咨詢費 |
12 |
30205 |
水費 |
3 |
30207 |
郵電費 |
5 |
30211 |
差旅費 |
55 |
30212 |
因公出國(境)費 |
4 |
30213 |
維修(護)費 |
4 |
30215 |
會議費 |
5 |
30216 |
培訓費 |
6 |
30217 |
公務接待費 |
15 |
30226 |
勞務費 |
5 |
30228 |
工會經費 |
7.5 |
30227 |
委托業(yè)務費 |
10 |
30229 |
福利費 |
6.05 |
30231 |
公務用車運行維護費 |
4 |
30239 |
其他交通費用 |
34.5 |
30299 |
其他商品和服務支出 |
14.14 |
30311 |
住房公積金 |
99.18 |
30312 |
提租補貼 |
64.6 |
30302 |
離退休費 |
24.62 |
30304 |
撫恤金 |
3.32 |
30307 |
醫(yī)療費 |
13.99 |
30399 |
其他對個人和家庭的補助支出 |
0.17 |
2016年度區(qū)發(fā)展和改革局部門一般公共預算機關運行經費支出預算表
公開表十一 單位:萬元
科 目 編 碼 | 科 目 名 稱 | 機關運行經費支出預算安排數 |
合 計 | 221.19 | |
30201 | 辦公費 | 16 |
30202 | 印刷費 | 15 |
30203 | 咨詢費 | 12 |
30205 | 水費 | 3 |
30207 | 郵電費 | 5 |
30211 | 差旅費 | 55 |
30212 | 因公出國(境)費 | 4 |
30213 | 維修(護)費 | 4 |
30215 | 會議費 | 5 |
30216 | 培訓費 | 6 |
30217 | 公務接待費 | 15 |
30226 | 勞務費 | 5 |
30228 | 工會經費 | 7.5 |
30227 | 委托業(yè)務費 | 10 |
30229 | 福利費 | 6.05 |
30231 | 公務用車運行維護費 | 4 |
30239 | 其他交通費用 | 34.5 |
30299 | 其他商品和服務支出 | 14.14 |
2016年度區(qū)發(fā)展和改革局部門“三公”經費、會議費、培訓費支出預算表
公開表十二 單位:萬元
合計 |
因公出國(境)費 |
公務用車購置及運行維護費 |
公務接待費 |
會議費 |
培訓費 |
||
小計 |
公務用車購置費 |
公務用車運行維護費 |
|||||
50.2 |
4 |
4 |
|
4 |
15 |
12 |
15.2 |
2016年區(qū)發(fā)展和改革局部門政府采購預算表
公開表十三 單位:萬元
采購品目大類 |
項目名稱 |
經濟科目 |
采購物品名稱 |
采購組織形式 |
金額 |
合計 |
|
|
|
|
35 |
一、貨物A |
|
|
|
|
|
臺式計算機 |
全國第三次農業(yè)普查 |
31002辦公設備購置 |
電腦等 |
集中采購 |
20 |
空調機 |
公用經費 |
31002辦公設備購置 |
空調 |
分散采購 |
7.5 |
打印設備 |
公用經費 |
31002辦公設備購置 |
電腦、打印機 |
分散采購 |
7.5 |
|
|
|
|
|
|
二、工程B |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
三、服務C |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:1.采購組織形式為:集中采購、部門集中采購和分散采購。
2.采購品目名稱根據《政府采購品目分類目錄》(財庫〔2013〕189號)規(guī)定品目名稱填寫。