一、部門概況
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?。ǘ?015年度部門主要工作任務及目標
?。ㄈ┎块T機構(gòu)設置和所屬單位情況
二、2015年度決算情況說明
三、名詞解釋
四、2015年度決算表
第一部分 部門概況
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1、貫徹執(zhí)行《中華人民共和國殘疾人保障法》及有關殘疾人工作的方針政策和法律法規(guī),聽取殘疾人意見,反映殘疾人需求,維護殘疾人權益,為殘疾人服務。
2、團結(jié)、教育殘疾人遵守法律,履行應盡的義務,發(fā)揚樂觀進取精神,自尊、自信、自強、自立,為社會主義建設貢獻力量。
3、弘揚人道主義、宣傳殘疾人事業(yè),溝通政府、社會與殘疾人之間的聯(lián)系,動員社會理解、尊重、關心、幫助殘疾人。
4、開展殘疾人康復、教育、勞動就業(yè)、扶貧、文化、體育、科研、用品用具供應、殘疾人社會保障、殘疾人培訓、福利、社會服務、無障礙設施和殘疾人預防等工作,創(chuàng)造良好的環(huán)境和條件,扶助殘疾人平等參與社會生活。
5、配合上級殘疾人聯(lián)合會組織培訓殘疾人工作者。
6、協(xié)助政府研究、制定和實施殘疾人事業(yè)的法規(guī)、政策、計劃,對基層殘疾人聯(lián)合會及社區(qū)有關業(yè)務進行指導。
7、承擔區(qū)政府殘疾人工作協(xié)調(diào)委員會的日常工作,做好綜合、組織、協(xié)調(diào)和服務工作。
8、負責相城區(qū)殘疾人評定、發(fā)放和管理殘疾證,開展殘疾人能力評估。
9、負責對各類殘疾人社會團體組織進行管理。
10、開展殘疾人事業(yè)的對外交流與合作。
11、承擔區(qū)委、區(qū)政府交辦的其它工作。
?。ǘ?015年度主要工作任務及目標
1)圍繞一個目標
圍繞“十二五”殘疾人事業(yè)發(fā)展規(guī)劃目標,緊密結(jié)合實際,做好殘疾人康復工作,為殘疾人融入社會創(chuàng)造條件;重視殘疾人教育工作,提高殘疾人參與社會的能力;抓好殘疾人就業(yè)工作,實現(xiàn)殘疾人自身價值;完善殘疾人社會保障制度,讓更多的殘疾人享受社會福利,為完成我區(qū)殘疾人事業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃目標任務作積極貢獻?! ?br />
2)完成兩大實事工程
1.加快區(qū)殘疾人康復中心建設。全力以赴、統(tǒng)籌協(xié)調(diào),推進區(qū)殘疾人康復中心軟、硬件配套設施建設、項目引進等,實現(xiàn)區(qū)內(nèi)殘疾人康復指導、培訓、服務能力的提升,最大限度地滿足殘疾人康復需求,為殘疾人回歸和融入社會、實現(xiàn)人生價值提供更多的服務。
2.做好區(qū)殘疾人特殊教育的就學服務工作。將積極配合教育部門做好區(qū)內(nèi)有就學條件殘疾兒童少年入學工作,確保區(qū)內(nèi)殘疾兒童少年能夠 “學有所教”。
3)實現(xiàn)三大任務
1.做好開展全國殘疾人基本服務狀況和需求專項調(diào)查。進一步加強殘疾人事業(yè)的基礎管理工作,掌握全面建成小康社會新起點上的殘疾人基本服務狀況和服務需求,配合省、市殘聯(lián)有關要求,按照時間節(jié)點全面做好我區(qū)殘疾人基本服務狀況和需求專項調(diào)查工作,為“十三五”殘疾人事業(yè)規(guī)劃提供詳實依據(jù)。
2.完成年度殘疾人就業(yè)保障金征繳任務。一是加強政策宣傳,努力營造良好的征繳環(huán)境。二是完善制度措施,規(guī)范征繳流程。三是優(yōu)化網(wǎng)上申報方式,提高征繳服務水平。
3.完善殘疾人社會保障和公共服務體系。
(1)進一步完善殘疾人社會保障制度建設。一是進一步做好殘疾人各項社會保障制度的執(zhí)行和落實,讓各項既有政策真正落實到位。二是推進殘疾人基本醫(yī)療、社會養(yǎng)老保險制度城鄉(xiāng)接軌。三是繼續(xù)做好全區(qū)殘疾人意外傷害團體保險的同時,接軌市里完善出臺的殘疾人專項保險政策,運用商業(yè)保險為特殊群體提供保障。
(2)提升社會化服務水平。一是開展助殘服務項目和社會組織孵化。二是推動實現(xiàn)政府購買助殘服務。
?。?)提升信息化服務水平。提升和優(yōu)化殘疾人信息化服務管理、康復服務、就業(yè)等系統(tǒng),做好系統(tǒng)數(shù)據(jù)對接和共享。
?。?)提升社區(qū)殘疾人服務水平。一是提升社區(qū)康復服務。二是提升社區(qū)托養(yǎng)服務。三是提升社區(qū)文體服務。
?。?)提升殘疾人專項服務水平。突出專項殘疾人服務內(nèi)容,抓住重點,力求突破。(6)提升隊伍建設水平。一是優(yōu)化殘疾人專職(專干)人才隊伍建設。規(guī)范管理制度,落實考核辦法。二是規(guī)范殘疾人專門協(xié)會建設。三是抓好專業(yè)服務隊伍建設。
4)落實四項措施
一是落實超比例安置殘疾人就業(yè)扶持政策。給予超比例安置殘疾人就業(yè)企業(yè)資金獎勵,提高用人單位安排殘疾人就業(yè)的積極性。同時落實殘疾職工免費職業(yè)培訓政策。
二是落實扶持殘疾人就業(yè)庇護工場補貼政策。加大資金投入和政策幫扶力度,鼓勵和支持有條件的鎮(zhèn)、街道及企事業(yè)單位開設殘疾人庇護工場(車間),力爭年內(nèi)建立1-2家,讓更多殘疾人實現(xiàn)其自身價值。
三是實施貧困精神病人服藥補助項目辦法。做到應補盡補,切實減輕貧困精神病人家庭經(jīng)濟負擔。
四是完善下肢殘疾人專用代步車管理辦法。讓代步車真正為殘疾人出行提供便利。
(三)部門決算單位構(gòu)成情況
根據(jù)上述職責,相城區(qū)殘疾人聯(lián)合會內(nèi)設3個職能科室分別如下: 辦公室、教育就業(yè)科、康復科,均為正股級建制。
第二部分 2015年度決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2015年度收入總計 539.08萬元,支出總計539.08萬元。
二、收入決算情況說明
本年收入合計539.08萬元,其中:財政撥款收入538.24萬元,事業(yè)收入0.84萬元。
三、支出決算情況說明
本年支出合計539.08萬元,其中:基本支出315.75萬元,項目支出223.33萬元。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2015年度財政撥款收支總決算538.24萬元。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)財政撥款支出決算總體情況。
2015年財政撥款支出538.24萬元
(二)財政撥款支出決算構(gòu)成情況。
2015年度財政撥款支出主要用于以下幾個方面:文化(類)文化體育與傳媒支出(款)其他文化支出(項)支出0.2萬元,社會保障和就業(yè)支出(類)殘疾人事業(yè)(款)中:行政運行(項)支出315.75萬元,殘疾人康復(項)支出0.79萬元,其他殘疾人事業(yè)支出222.34萬元。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2015年度財政撥款基本支出538.24萬元,其中:人員經(jīng)費316.14萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、其他工資福利支出、退休費、醫(yī)療費、生產(chǎn)補貼、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出;公用經(jīng)費222.10萬元,主要包括:辦公費、手續(xù)費、水費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出。
七、“三公”經(jīng)費決算支出情況說明
(一)“三公”經(jīng)費支出決算執(zhí)行情況說明。
2015年 “三公”經(jīng)費支出決算中,公務接待費支出2.2萬元,占100%,全部用于國內(nèi)公務接待。
?。ǘ?ldquo;三公”經(jīng)費支出決算與預算比較的情況說明。
2015年度“三公”經(jīng)費支出預算為0.76萬元,支出決算為0.76萬元,完成預算的100%,其中:公務接待費支出0.76萬元,完成預算的100%。
主要原因是:認真貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴控制“三公”經(jīng)費開支,使全年因公出國(境)費用和公務接待費實際支出嚴格按照預算。
?。ㄈ?ldquo;三公”經(jīng)費支出與上年比較的情況說明
2015年度“三公”經(jīng)費支出決算為0.76萬元,與2014年相比,減少3.6萬元。
主要原因是:嚴格執(zhí)行中央八項、省委十項規(guī)定和厲行節(jié)約的要求,從嚴控制“三公”經(jīng)費支出。
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
政府性基金預算財政撥款本年收入0萬元,本年支出0萬元。
第三部分 名詞解釋
一、財政撥款:指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入,其中:財政專戶管理資金填列事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金。
三、上級補助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
四、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
五、附屬單位繳款:指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。
六、其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位“本級橫向財政撥款”和“非本級財政撥款”,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。
七、用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位以前年度收支相抵后,按國家規(guī)定提取用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補當年收支缺口的資金。
八、一般公共服務(類)支出:指政府提供一般公共服務的支出。如財政部門保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、開展財政管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
九、農(nóng)林水事務(類)支出:指農(nóng)林水事務支出。包括農(nóng)業(yè)支出、林業(yè)支出、水利支出、扶貧支出、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)支出等。如區(qū)水利局及所屬單位保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、開展水利管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
十、交通運輸(類)支出:指交通運輸和郵政方面的支出。包括公路運輸支出、水路運輸支出、鐵路運輸支出、民用航空運輸支出和郵政業(yè)支出。如區(qū)交通局及所屬單位開展交通運輸管理活動所發(fā)生的項目支出。
十一、商業(yè)服務業(yè)等事務(類)支出:指商業(yè)服務業(yè)等事務支出。包括商業(yè)流通事務支出、旅游業(yè)管理與服務支出、涉外發(fā)展服務支出等。
十二、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十三、項目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十四、“三公”經(jīng)費:指因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
第四部分 2015年度決算表
附件:
?。ㄒ唬┦杖胫С鰶Q算總表;
(二)收入決算表;
?。ㄈ┲С鰶Q算表;
?。ㄋ模┴斦芸钍杖胫С鰶Q算總表;
(五)一般公共預算財政撥款收入支出決算表;
?。┮话愎差A算財政撥款基本支出決算表;
?。ㄆ撸?ldquo;三公”經(jīng)費決算情況統(tǒng)計表;
?。ò耍┱曰痤A算財政撥款收入支出決算表;
?。ň牛┱曰痤A算財政撥款基本支出決算表;
(十)一般公共預算財政撥款機關運行經(jīng)費支出決算表;
?。ㄊ唬┱少徶С鰶Q算表;