第一部分 部門概況
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2016年度區(qū)衛(wèi)計局收支預(yù)算總表
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公開表一
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單位:萬元
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收入預(yù)算
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支出預(yù)算
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項(xiàng)目名稱
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金額
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功能分類
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支出用途
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功能科目名稱
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金額
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項(xiàng)目名稱
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金額
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一、一般公共預(yù)算
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8,010.23
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一、一般公共服務(wù)支出
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一、基本支出
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1,043.23
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(一) 一般公共預(yù)算
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8,010.23
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二、外交支出
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二、項(xiàng)目支出
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6,967.00
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(二) 納入財政專戶管理資金
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三、國防支出
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三、部門上下級補(bǔ)助支出
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(三) 其他資金
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四、公共安全支出
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(四) 債務(wù)資金
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五、教育支出
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二、政府性基金預(yù)算
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六、科學(xué)技術(shù)支出
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七、文化體育與傳媒支出
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八、社會保障和就業(yè)支出
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10.00
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九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出
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7896.37
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十、節(jié)能環(huán)保支出
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十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
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十二、農(nóng)林水支出
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十三、交通運(yùn)輸支出
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十四、資源勘探信息等支出
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十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
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十六、金融支出
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十七、國土海洋氣象等支出
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十八、住房保障支出
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103.86
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十九、糧油物資儲備支出
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二十、其他支出
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當(dāng)年收入小計
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8,010.23
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當(dāng)年支出小計
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8,010.23
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上年結(jié)轉(zhuǎn)資金
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結(jié)轉(zhuǎn)下年資金
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收入合計
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8,010.23
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支出合計
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8,010.23
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2016年度區(qū)衛(wèi)計局收入預(yù)算總表
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公開表二
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單位:萬元
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項(xiàng)目名稱
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金額
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收入總計
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8010.23
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一、一般公共預(yù)算
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小計
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8010.23
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公共財政撥款(補(bǔ)助)資金
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8010.23
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納入預(yù)算管理非稅資金
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專項(xiàng)收入
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二、政府性基金
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三、納入財政專戶管理資金
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小計
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專戶管理教育收費(fèi)
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其他非稅收入
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四、其他資金
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小計
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經(jīng)營收入
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其他收入
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五、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金
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小計
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其中:動用上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金
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注:本表反映部門年度總體收入預(yù)算情況。安排數(shù)應(yīng)與《**部門收支預(yù)算總表》收入數(shù)一致。
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2016年度區(qū)衛(wèi)計局支出預(yù)算總表
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公開表三
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單位:萬元
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合計
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基本支出
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項(xiàng)目支出
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部門上下級補(bǔ)助支出
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結(jié)轉(zhuǎn)下年資金
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8,010.23
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1,043.23
|
6,967.00
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注:本表反映部門年度總體支出預(yù)算情況。安排數(shù)應(yīng)與《**部門收支預(yù)算總表》支出數(shù)一致。
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2016年度區(qū)衛(wèi)計局財政撥款收支預(yù)算總表
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開表四
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單位:萬元
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收入預(yù)算
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支出預(yù)算
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項(xiàng)目名稱
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金額
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支出用途
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|||||||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱
|
金額
|
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一、一般公共預(yù)算
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8,010.23
|
一、基本支出
|
1,043.23
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二、政府性基金預(yù)算
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|
二、項(xiàng)目支出
|
6,967.00
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三、部門上下級補(bǔ)助支出
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收入合計
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8010.23
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支出合計
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8,010.23
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注:本表反映部門年度總體財政撥款收支預(yù)算情況。安排數(shù)應(yīng)與《**部門收支預(yù)算總表》收支數(shù)一致。
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2016年度區(qū)衛(wèi)計局財政
撥款支出預(yù)算表
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公開表五
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單位:萬元
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功能科目代碼
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功能科目名稱
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金 額
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合 計
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8010.23
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208
|
社會保障和就業(yè)支出
|
10.00
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20816
|
紅十字事業(yè)支出
|
10.00
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2081699
|
其他紅十字事業(yè)支出
|
10.00
|
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210
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出
|
7896.37
|
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21001
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務(wù)
|
4084.37
|
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2100101
|
行政運(yùn)行
|
939.37
|
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2100199
|
其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務(wù)支出
|
3145.00
|
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21004
|
公共衛(wèi)生
|
682.00
|
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2100408
|
基本公共衛(wèi)生服務(wù)
|
532.00
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2100499
|
其他公共衛(wèi)生支出
|
150.00
|
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21007
|
計劃生育事務(wù)
|
3130.00
|
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2100716
|
計劃生育機(jī)構(gòu)
|
2900.00
|
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2100717
|
計劃生育事務(wù)
|
230.00
|
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221
|
住房保障支出
|
103.86
|
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22102
|
住房改革支出
|
103.86
|
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2210201
|
住房公積金
|
60.69
|
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2210202
|
提租補(bǔ)貼
|
43.17
|
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注:本表反映部門年度總體財政撥款支出預(yù)算情況。安排數(shù)應(yīng)與《**部門收支預(yù)算總表》支出數(shù)一致。
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2016年度區(qū)衛(wèi)計局財政撥款基本支出預(yù)算表
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公開表六
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單位:萬元
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科目編碼
|
科目名稱
|
基本支出預(yù)算安排數(shù)
|
|
合計
|
1043.23
|
301
|
工資福利支出
|
707.35
|
30101
|
基本工資
|
40.91
|
30102
|
津貼補(bǔ)貼
|
282.24
|
30103
|
獎金
|
325.02
|
30104
|
社會保障繳費(fèi)
|
44.18
|
30199
|
其他工資福利支出
|
15.00
|
302
|
商品和服務(wù)支出
|
108.64
|
30201
|
辦公費(fèi)
|
30.00
|
30202
|
印刷費(fèi)
|
10.00
|
30203
|
咨詢費(fèi)
|
4.00
|
30207
|
郵電費(fèi)
|
10.00
|
30211
|
差旅費(fèi)
|
5.00
|
30212
|
因公出國(境)費(fèi)用
|
4.00
|
30213
|
維修(護(hù))費(fèi)
|
10.00
|
30215
|
會議費(fèi)
|
5.00
|
30216
|
培訓(xùn)費(fèi)
|
2.00
|
30217
|
公務(wù)接待費(fèi)
|
15.00
|
30226
|
勞務(wù)費(fèi)
|
3.00
|
30231
|
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
|
5.00
|
30239
|
其他交通費(fèi)用
|
2.00
|
30299
|
其他商品和服務(wù)支出
|
3.64
|
303
|
對個人和家庭的補(bǔ)助
|
217.24
|
30302
|
退休費(fèi)
|
77.13
|
30307
|
醫(yī)療費(fèi)
|
5.00
|
30311
|
住房公積金
|
60.69
|
30313
|
提租補(bǔ)貼
|
43.17
|
30399
|
其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出
|
31.25
|
310
|
其他資本性支出
|
10.00
|
31002
|
辦公設(shè)備購置
|
10.00
|
|
|
|
|
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|
注:本表反映部門年度財政撥款基本支出支出預(yù)算安排情況。財政撥款支出安排數(shù)應(yīng)與《**部門財政撥款支出預(yù)算表》的基本支出數(shù)一致,并按照政府收支分類科目的經(jīng)濟(jì)分類“款”級細(xì)化列示。
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2016年度區(qū)衛(wèi)計局政府性基金支出預(yù)算表
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公開表七
|
|
單位:萬元
|
功能科目代碼
|
功能科目名稱
|
金 額
|
|
合 計
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
注:本表反映部門年度政府性基金支出預(yù)算安排情況。政府性基金支出安排數(shù)應(yīng)與《**部門財政撥款支出預(yù)算表》支出數(shù)一致。
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2016年度區(qū)衛(wèi)計局一般公共預(yù)算收支預(yù)算總表
|
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公開表八
|
|
|
單位: 萬元
|
||
收入預(yù)算
|
支出預(yù)算
|
||||
項(xiàng)目名稱
|
金額
|
支出用途
|
|||
項(xiàng)目名稱
|
金額
|
||||
一、一般公共預(yù)算
|
8,010.23
|
一、基本支出
|
1,043.23
|
||
1、公共財政撥款(補(bǔ)助)資金
|
8,010.23
|
二、項(xiàng)目支出
|
6,967.00
|
||
2、納入預(yù)算管理非稅資金
|
|
三、部門上下級補(bǔ)助支出
|
|
||
3、專項(xiàng)收入
|
|
|
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||
收入合計
|
8,010.23
|
支出合計
|
8,010.23
|
||
|
|
|
|||
注:本表反映部門年度總體一般公共預(yù)算收支預(yù)算情況。安排數(shù)應(yīng)與《**部門收支預(yù)算總表》收支數(shù)一致。
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2016年度區(qū)衛(wèi)計局一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
|
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公開表九
|
|
單位:萬元
|
功能科目代碼
|
功能科目名稱
|
金 額
|
|
合 計
|
8010.23
|
208
|
社會保障和就業(yè)支出
|
10.00
|
20816
|
紅十字事業(yè)支出
|
10.00
|
2081699
|
其他紅十字事業(yè)支出
|
10.00
|
210
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出
|
7896.37
|
21001
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務(wù)
|
4084.37
|
2100101
|
行政運(yùn)行
|
939.37
|
2100199
|
其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務(wù)支出
|
3145.00
|
21004
|
公共衛(wèi)生
|
682.00
|
2100408
|
基本公共衛(wèi)生服務(wù)
|
532.00
|
2100499
|
其他公共衛(wèi)生支出
|
150.00
|
21007
|
計劃生育事務(wù)
|
3130.00
|
2100716
|
計劃生育機(jī)構(gòu)
|
2900.00
|
2100717
|
計劃生育事務(wù)
|
230.00
|
221
|
住房保障支出
|
103.86
|
22102
|
住房改革支出
|
103.86
|
2210201
|
住房公積金
|
60.69
|
2210202
|
提租補(bǔ)貼
|
43.17
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部門年度總體一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況。安排數(shù)應(yīng)與《**部門一般公共預(yù)算收支預(yù)算總表》支出數(shù)一致。
|
2016年度區(qū)衛(wèi)計局一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
|
||
公開表十
|
|
單位:萬元
|
科目編碼
|
科目名稱
|
基本支出預(yù)算安排數(shù)
|
|
合計
|
1043.23
|
301
|
工資福利支出
|
707.35
|
30101
|
基本工資
|
40.91
|
30102
|
津貼補(bǔ)貼
|
282.24
|
30103
|
獎金
|
325.02
|
30104
|
社會保障繳費(fèi)
|
44.18
|
30199
|
其他工資福利支出
|
15.00
|
302
|
商品和服務(wù)支出
|
108.64
|
30201
|
辦公費(fèi)
|
30.00
|
30202
|
印刷費(fèi)
|
10.00
|
30203
|
咨詢費(fèi)
|
4.00
|
30207
|
郵電費(fèi)
|
10.00
|
30211
|
差旅費(fèi)
|
5.00
|
30212
|
因公出國(境)費(fèi)用
|
4.00
|
30213
|
維修(護(hù))費(fèi)
|
10.00
|
30215
|
會議費(fèi)
|
5.00
|
30216
|
培訓(xùn)費(fèi)
|
2.00
|
30217
|
公務(wù)接待費(fèi)
|
15.00
|
30226
|
勞務(wù)費(fèi)
|
3.00
|
30231
|
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
|
5.00
|
30239
|
其他交通費(fèi)用
|
2.00
|
30299
|
其他商品和服務(wù)支出
|
3.64
|
303
|
對個人和家庭的補(bǔ)助
|
217.24
|
30302
|
退休費(fèi)
|
77.13
|
30307
|
醫(yī)療費(fèi)
|
5.00
|
30311
|
住房公積金
|
60.69
|
30313
|
提租補(bǔ)貼
|
43.17
|
30399
|
其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出
|
31.25
|
310
|
其他資本性支出
|
10.00
|
31002
|
辦公設(shè)備購置
|
10.00
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部門年度總體一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況。安排數(shù)應(yīng)與《**部門一般公共預(yù)算收支預(yù)算總表》支出數(shù)一致。
|
||
|
|
|
2016年度區(qū)衛(wèi)計局一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
|
||
公開表十一
|
|
單位:萬元
|
科目編碼
|
科目名稱
|
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算安排數(shù)
|
|
合計
|
108.64
|
302
|
商品和服務(wù)支出
|
108.64
|
30201
|
辦公費(fèi)
|
30.00
|
30202
|
印刷費(fèi)
|
10.00
|
30203
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咨詢費(fèi)
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4.00
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30207
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郵電費(fèi)
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10.00
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30211
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差旅費(fèi)
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5.00
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30212
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因公出國(境)費(fèi)用
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4.00
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30213
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維修(護(hù))費(fèi)
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10.00
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30215
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會議費(fèi)
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5.00
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30216
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培訓(xùn)費(fèi)
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2.00
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30217
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公務(wù)接待費(fèi)
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15.00
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30226
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勞務(wù)費(fèi)
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3.00
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30231
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公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
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5.00
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30239
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其他交通費(fèi)用
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2.00
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30299
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其他商品和服務(wù)支出
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3.64
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注:本表反映部門年度總體一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況。安排數(shù)應(yīng)與《**部門一般公共預(yù)算收支預(yù)算總表》支出數(shù)一致。
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2016年度區(qū)衛(wèi)計局政府采購預(yù)算表
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公開表十三
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單位:萬元
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采購品目大類
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項(xiàng)目名稱
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經(jīng)濟(jì)科目
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采購物品名稱
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采購組織形式
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金額
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合計
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一、貨物A
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二、工程B
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三、服務(wù)C
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注:1、采購組織形式為:集中采購、部門集中采購和分散采購。
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2、采購品目名稱根據(jù)《政府采購品目分類目錄》(財庫【2013】189號)規(guī)定品目名稱填寫。
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