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    2015年相城區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部決算公開說明

    來源: 發(fā)布日期: 2016-08-25 15:32 訪問量:字體:

    2015年相城區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部決算公開說明
    一、部門概況

        區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部是區(qū)委主管全區(qū)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的職能部門,是區(qū)委在統(tǒng)戰(zhàn)工作方面的參謀和助手?;韭毮苁橇私馇闆r,掌握政策,調整關系,安排人事。
    區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部的主要職責是:
        1、把握和處理好政黨關系。正確認識和處理中國共產(chǎn)黨和民主黨派的關系,鞏固和發(fā)展中國共產(chǎn)黨領導的多黨合作的政治格局。支持、幫助民主黨派和無黨派知識分子聯(lián)誼會加強自身建設。引導民主黨派和無黨派知識分子聯(lián)誼會參政議政、服務社會。
        2、把握和處理好民族關系。正確認識和處理各民族特別是漢族和少數(shù)民族的關系,促進各民族共同團結奮斗、繁榮發(fā)展。完善少數(shù)民族信息臺賬。促進各民族團結融合。
        3、把握和處理好宗教關系。正確認識和處理信教群眾和不信教群眾、信仰不同宗教群眾之間的關系,積極引導宗教與社會主義社會相適應。依法推進宗教活動場所建設。推動宗教界加強自身建設。全力防止宗教滲透。
        4、把握和處理好階層關系。正確認識和處理社會各階層的關系,推動和實現(xiàn)全社會和諧相處、共同發(fā)展。加強工商聯(lián)組織建設。做好非公有制經(jīng)濟人士團結、服務、引導、教育工作。發(fā)揮橋梁紐帶作用,當好政府管理和服務非公有制經(jīng)濟的助手。
        5、把握和處理好海內外同胞關系。正確認識和處理大陸同胞和港澳同胞、臺灣同胞、海外僑胞的關系,在愛國主義旗幟下加強海內外中華兒女的大團結。調研僑臺基本信息情況。做好海內外宣傳交流活動。協(xié)調涉僑涉臺糾紛。
        組織機構:區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部一套班子、七塊牌子,具體是區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部、區(qū)委臺灣工作辦公室(區(qū)人民政府臺灣事務辦公室)、區(qū)歸國華僑聯(lián)合會、區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會、區(qū)人民政府僑務辦公室、區(qū)民族宗教事務局。下設辦公室、黨派聯(lián)絡科、民族宗教科、工商聯(lián)絡科、僑臺科5個職能科室。
        二、2015年度統(tǒng)戰(zhàn)部工作主要完成情況
        (一)支持、幫助各民主黨派加強自身建設。
         加大黨外人才工作力度。貫徹中共中央《關于加強新形勢下黨外代表人士隊伍建設的意見》(以下簡稱《意見》)、《中共江蘇省委關于加強新形勢下黨外代表人士隊伍建設的實施意見》(以下簡稱《實施意見》)要求,配合做好黨外人士的政治安排和實職安排
        (二)把握和處理好民族關系。正確認識和處理各民族特別是漢族和少數(shù)民族的關系,促進各民族共同團結奮斗、繁榮發(fā)展。
        (三)把握和處理好宗教關系。正確認識和處理信教群眾和不信教群眾、信仰不同宗教群眾之間的關系,積極引導宗教與社會主義社會相適應。
        (四)把握和處理好海內外同胞關系。正確認識和處理大陸同胞和港澳同胞、臺灣同胞、海外僑胞的關系,在愛國主義旗幟下加強海內外中華兒女的大團結。        
    三、2015年度收入支出決算情況說明
    (一)關于相城區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部2015年度收入支出決算總體情況說明
    相城區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部2015年度收支總決算785.02萬元。
    (二)關于相城區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部2015年度收入決算情況說明
    本年收入總計785.02萬元。
    1.其中公共財政撥款(補助)資金782.17萬元,為當年從區(qū)級財政取得的一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款。
        2.上級補助收入0萬元,為事業(yè)單位收到上級單位撥入的非財政補助資金。
        3.事業(yè)收入 0萬元,為事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入。
        4.經(jīng)營收入0萬元,為事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
        5.附屬單位上繳收入0萬元,為事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。
        6.其他收入2.85萬元,為單位取得的除上述收入以外的各項收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位“本級橫向財政撥款”和“非本級財政撥款”,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。
        7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元,為事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補當年收支差額的數(shù)額。
        8.年初結轉和結余0萬元,為單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經(jīng)營結余。
        (三)關于相城區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部2015年度支出決算情況說明
    1、從功能科目分類,其中一般公共服務支出760.82萬元,醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出23.50萬元。
         2、從經(jīng)濟科目分類,其中基本支出632.49萬元,占本年公共預算財政撥款支出的80.86%,項目支出152.53萬元,占本年公共預算財政撥款支出的19.50%。
        (四)關于相城區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部2015年度財政撥款收支決算總體說明
    相城區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部2015年度公共預算財政撥款支出782.17萬元。
        (五)關于相城區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部2015年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
    1、財政撥款支出決算總體情況
    相城區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部2015年度公共預算財政撥款支出782.17萬元。
    2、財政撥款支出決算結構情況
    相城區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部2015年度財政撥款支出主要用于以下幾方面:基本支出632.49萬元,項目支出149.68萬元。
        (六)關于相城區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部2015年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
    統(tǒng)戰(zhàn)部2015年度公共預算財政撥款支出主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出760.82萬元,占97.27%;醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出23.50萬元,占3.00%,統(tǒng)戰(zhàn)部2015年度財政撥款基本支出632.49萬元,其中:人員經(jīng)費585.58萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出;商品和服務支出190.55萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、工會經(jīng)費。
        (七)關于相城區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部2015年度部門決算相關信息的情況說明
    統(tǒng)戰(zhàn)部2015年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為33.89萬元,支出決算為33.89萬元,完成預算的100%,其中:因公出國(境)費支出2.93萬元,公務接待費支出30.96萬元,完成預算的100%。2015年度統(tǒng)戰(zhàn)部出國共計2批,2人次;接待260批次,共計3200人次,2014年度統(tǒng)戰(zhàn)部三公經(jīng)費為26.80萬元,同比增長26.46%。
        2015年度“三公”經(jīng)費支出增加的主要原因:港澳臺專項工作的開展和統(tǒng)戰(zhàn)工作的實際需要有所增長。
        (八)相城區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部2015年度政府性基金預算財政撥款收入支出情況說明
    2015年度相城區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部無政府性基金預算財政撥款收入支出。
        (九)相城區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部2015年度政府性基金預算財政撥款基本支出情況說明
    2015年度相城區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部無政府性基金預算財政撥款基本支出。
        (十)相城區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部2015年度一般公共預算財政撥款機關運行經(jīng)費支出情況說明
    2015年,一般公共預算財政撥款機關運行經(jīng)費支出190.55萬元,主要包括:辦公費、郵電費、維修(護)費、勞務費、公車運行維護費、稅費等。
        (十一)相城區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部2015年度政府采購支出情況說明
    2015年度相城區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部無政府采購支出。

    四、名詞解釋

    一、財政撥款:指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款。
    二、上級補助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
    三、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入,事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
    四、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
    五、附屬單位繳款:指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。
    六、其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。
    各單位“本級橫向財政撥款”和“非本級財政撥款”,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。
    七、用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度累計的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
    八、年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經(jīng)營結余。
    九、一般公共服務(類)支出:指政府提供一般公共服務的支出。如保障機構正常運轉、開展財政管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
    十、公共安全(類)支出:指政府維護社會公共安全方面的支出。如保障機構正常運轉、開展各管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
    十一、教育(類)支出: 指政府教育事務支出。包括教育管理事務、普通教育、職工教育、成人教育、廣播電視教育、特殊教育等。
    十二、科學技術(類)支出:指科學技術方面的支出。包括科學技術管理事務、基礎研究、應用研究、技術研究與開發(fā)、科技條件與服務、科學技術普及、開展國際重大科技合作、重大專項、轉制科研機構、科技獎勵等。
    十三、文化體育與傳媒(類)支出:指政府在文化、文物、體育、廣播影視、新聞出版等方面的支出。
    十四、社會保障和就業(yè)(類)支出:指政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。包括社會保障與就業(yè)管理事務、民政管理事務、財政對社會保險基金補助、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補助、就業(yè)補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障、自然災害生活救助、紅十字會事務等。
    十五、醫(yī)療衛(wèi)生(類)支出:指政府醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。包括醫(yī)療衛(wèi)生管理事務支出、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機構支出、公共衛(wèi)生、醫(yī)療保障、中醫(yī)藥、食品和藥品監(jiān)督管理事務等。
    十六、節(jié)能環(huán)保(類)支出:指政府節(jié)能環(huán)保支出。包括環(huán)境保護管理事務支出、環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察支出、污染治理支出、自然生態(tài)保護支出、天然林保護工程支出、退耕還林支出、能源節(jié)約利用、污染減排、可再生能源和資源綜合利用等支出。
    十七、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(類)支出:指城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出。包括城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務、城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理、城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施、城鄉(xiāng)社區(qū)住宅、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生、建設市場管理與監(jiān)督支出等。
    十八、農林水事務(類)支出:指農林水事務支出。包括農業(yè)支出、林業(yè)支出、水利支出、扶貧支出、農業(yè)綜合開發(fā)支出等。
    十九、交通運輸(類)支出:指交通運輸和郵政方面的支出。包括公路運輸支出、水路運輸支出、鐵路運輸支出、民用航空運輸支出和郵政業(yè)支出。
    二十、資源勘探電力信息等事務(類)支出:指資源勘探電力信息等事務支出。包括資源勘探支出、制造業(yè)支出、建筑業(yè)支出、電力監(jiān)管支出、工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出、安全生產(chǎn)監(jiān)管支出、國有資產(chǎn)監(jiān)管支出、支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出等。
    二十一、商業(yè)服務業(yè)等事務(類)支出:指商業(yè)服務業(yè)等事務支出。包括商業(yè)流通事務支出、旅游業(yè)管理與服務支出、涉外發(fā)展服務支出等。
    二十二、國土資源氣象等事務(類)支出:指國土資源、海洋、測繪、地震、氣象等公益服務事業(yè)方面的支出。
    二十三、住房保障(類)支出:指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出等。
    二十四、其他支出:指除以上支出(類)以外的其他政府支出。
    二十五、結余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
    二十六、年末結轉和結余資金:指本年度或以前年度預算安排、因客觀原因條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
    二十七、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
    二十八、項目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
    二十九、“三公”經(jīng)費:指因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

    附件: 蘇州市相城區(qū)統(tǒng)戰(zhàn)部2015年度部門決算公開.xls

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