一、相城區(qū)婦聯(lián)概況
?。ㄒ唬D聯(lián)主要職責、內(nèi)設機構及下屬基層預算單位組成情況。
蘇州市相城區(qū)婦女聯(lián)合會是黨領導下的群眾團體,是黨和政府聯(lián)系婦女群眾的橋梁和紐帶。婦聯(lián)組織的基本職能是:代表和維護婦女利益,促進男女平等。具體職能,即主要任務是:1、團結、動員婦女投身改革開放和社會主義現(xiàn)代化建設,促進經(jīng)濟發(fā)展和社會主義現(xiàn)代化建設,促進經(jīng)濟發(fā)展和社會全面進步;2、教育、引導廣大婦女,增強自尊、自信、自立、自強的精神,全面提高素質(zhì),促進婦女人才成長;3、代表婦女參與國家和社會事務的民主管理、民主監(jiān)督,參與有關婦女兒童法律、法規(guī)、規(guī)章的制定,維護婦女兒童合法權益;4、為婦女兒童服務。加強與社會各界的聯(lián)系、協(xié)調(diào)和推動社會各界為婦女兒童辦實事、辦好事;5、鞏固和擴大各族各界婦女的聯(lián)誼,促進祖國統(tǒng)一大業(yè)。積極發(fā)展同世界各國婦女的友好交往,增進了解和友誼,維護世界和平。
(二)婦聯(lián)2015年度主要工作任務及目標。
1、圍繞城鄉(xiāng)經(jīng)濟社會發(fā)展一體化新格局的戰(zhàn)略目標,引領婦女在推動產(chǎn)業(yè)升級和經(jīng)濟轉(zhuǎn)型中創(chuàng)造新業(yè)績。
2、切實關注婦女兒童民生問題,進一步實現(xiàn)好、維護好婦女兒童合法權益。
3、鞏固“婦女兒童之家”建設工作,突出和諧家庭建設, 在“文明建設、環(huán)境良好” 發(fā)展中有作為。
4、積極承接政府轉(zhuǎn)移職能,著力提升參與社會管理和公共服務的能力。
5、深入開展黨的群眾路線教育實踐活動,促進婦聯(lián)工作全面協(xié)調(diào)發(fā)展。
(三)內(nèi)設機構及下屬單位
內(nèi)設機構:組織宣傳部、權益保障部、區(qū)婦女兒童工作委員會辦公室。
下屬單位:區(qū)婦女兒童活動中心。
(四)部門收支預算編制的相關依據(jù)
2015年區(qū)婦聯(lián)預算編制工作按照科學化、精細化管理的要求,圍繞相城區(qū)婦聯(lián)工作目標任務,進一步提高預算編制的規(guī)范化和準確性。一是厲行節(jié)約,從嚴編制預算;二是做好預算編報的基礎性工作,提高基本支出預算編制的科學性和準確性;三是加強單位預算收入管理,提高財政資金使用效率。
基本支出預算編制:人員支出按國家、省、市、區(qū)有關人員、工資等政策規(guī)定和在編、離退休人員的實際情況核定;商品和服務支出按照省、市、區(qū)財政部門公布的綜合定額標準和核定的在職人數(shù)、離退休人數(shù)確定。
項目支出預算編制:根據(jù)江蘇省財政廳關于印發(fā)《江蘇省省級預算管理暫行辦法》的通知(蘇財規(guī)〔2009〕11號)和關于印發(fā)《江蘇省省級項目庫管理辦法(試行)》的通知(蘇財規(guī)〔2011〕30號),結合2015年區(qū)婦聯(lián)工作重點統(tǒng)籌安排各項資金,體現(xiàn)?;具\轉(zhuǎn)、保重點支出、集中財力辦大事,保證當年預算收支平衡。
二、相城區(qū)婦聯(lián)2015年預算公開表
表格見附件
三、相城區(qū)婦聯(lián)2015年預算表格說明
(一)2015年度相城區(qū)婦聯(lián)收支預算總表
2015年度區(qū)婦聯(lián)收支預算總表中包含了區(qū)婦聯(lián)機關、區(qū)婦女兒童活動中心2家部門預算單位的收入和支出。
區(qū)婦聯(lián)2015年度收支總預算為343.78萬元,其中:
1、收入預算
財政撥款(一般公共預算安排)343.78萬元。
2.支出預算
(1)按功能科目分類,包括一般公共服務支出265.83萬元、文化體育與傳媒支出20萬元、社會保障和就業(yè)支出21.6萬元、住房保障支出36.35萬元。
(2)按支出用途分類,包括基本支出315.78萬元、部門經(jīng)常性項目支出28萬元。
(二)2015年度相城區(qū)婦聯(lián)收入預算總表
其中一般公共預算343.78萬元,全部為公共財政撥款(補助)資金。
(三)2015年度相城區(qū)婦聯(lián)支出預算總表
其中基本支出315.78萬元,部門經(jīng)常性項目支出28萬元。
(四)2015年度相城區(qū)婦聯(lián)財政撥款收支預算總表
收入預算為一般公共預算343.78萬元,支出預算分兩部分,一是基本支出315.78萬元,二是部門經(jīng)常性項目支出28萬元。
(五)2015年度相城區(qū)婦聯(lián)財政撥款支出預算表
2015年度區(qū)婦聯(lián)財政撥款支出預算數(shù)為343.78萬元,其中:一般公共服務支出265.83萬元,占77.3%;文化體育與傳媒支出20萬元,占5.8%;社會保障和就業(yè)支出21.6萬元,占6.3%;住房保障支出36.35萬元,占10.6%。
1.一般公共服務支出265.83萬元,主要用于區(qū)婦聯(lián)行政機關及事業(yè)單位開展財政事務而發(fā)生的支出。
2. 文化體育與傳媒支出20萬元,主要用于“三八”節(jié)、“六一”節(jié)期間組織婦女兒童開展與家庭有關的文化活動的支出。
3. 社會保障和就業(yè)支出21.6萬元,主要用于區(qū)婦聯(lián)退休人員的支出。
4. 住房保障支出36.35萬元,主要用區(qū)婦聯(lián)行政機關及事業(yè)單位按照國家有關規(guī)定為職工繳納住房公積金、發(fā)放提租補貼的支出,其中住房公積金支出預算數(shù)為18.91萬元、提租補貼支出預算數(shù)為17.44萬元。
(六)2015年度相城區(qū)婦聯(lián)財政撥款基本支出預算表
2015年度區(qū)婦聯(lián)財政撥款基本支出預算數(shù)為315.78萬元,包括工資福利支出199.82萬元,占63.3%;商品和服務支出50.76萬元,占16.1%;對個人和家庭補助支出60.2萬元,占19%。其他資本性支出5萬元,占1.6%。
(七)2015年度相城區(qū)婦聯(lián)政府性基金支出預算表
2015年度相城區(qū)婦聯(lián)無政府性基金支出預算安排。
(八)2015年度相城區(qū)婦聯(lián)一般公共預算收支預算總表
收入預算為一般公共預算343.78萬元,支出預算分兩部分,一是基本支出315.78萬元,二是部門經(jīng)常性項目支出28萬元。
(九)2015年度相城區(qū)婦聯(lián)一般公共預算支出預算表
2015年度區(qū)婦聯(lián)一般公共預算支出預算數(shù)為343.78萬元,其中:一般公共服務支出265.83萬元,占77.3%;文化體育與傳媒支出20萬元,占5.8%;社會保障和就業(yè)支出21.6萬元,占6.3%;住房保障支出36.35萬元,占10.6%。
(十)2015年度相城區(qū)婦聯(lián)一般公共預算基本支出預算表
2015年度區(qū)婦聯(lián)一般公共預算基本支出預算數(shù)為315.78萬元,包括工資福利支出199.82萬元,占63.3%;商品和服務支出50.76萬元,占16.1%;對個人和家庭補助支出60.2萬元,占19%。其他資本性支出5萬元,占1.6%。
(十一)2015年度相城區(qū)婦聯(lián)一般公共預算機關運行經(jīng)費支出預算表
2015年度區(qū)婦聯(lián)一般公共預算機關運行經(jīng)費支出預算數(shù)未為115.96萬元,主要用于單位按規(guī)定開展日常工作的辦公用品費、材料印刷費、會議費、培訓費、講課費、辦公設備維修費、辦公設備購置費、其他費用等支出。
(十二)2015年度相城區(qū)婦聯(lián)一般公共預算“三公”經(jīng)費、會議費、培訓費支出預算表說明
2015年,區(qū)婦聯(lián)一般公共預算“三公”經(jīng)費、會議費、培訓費支出預算安排數(shù)為9萬元,其中:公務接待費支出2萬元,主要用于單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;會議費支出3萬元,主要用于單位按規(guī)定召開會議直接發(fā)生的住宿費、伙食費、會場費用、交通費、辦公用品費、材料印刷費等支出;培訓費支出4萬元,主要用于單位按規(guī)定開展培訓直接發(fā)生的住宿費、伙食費、培訓場地費、講課費、培訓資料費、交通費、其他費用等支出。
四、重要指標上、下年度對比分析
2015年度相城區(qū)婦聯(lián)一般公共預算“三公”經(jīng)費、會議費、 培訓費支出預算與2014年持平,無增減變化。
附件: 2015相城區(qū)婦聯(lián)預算公開表.xls