一、部門概況
(一)相城區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心的主要職責是:負責全區(qū)城市化發(fā)展戰(zhàn)略、城市規(guī)劃編制方法及重大規(guī)劃項目可行性的前期研究,負責區(qū)域性規(guī)劃、村鎮(zhèn)規(guī)劃、各類市政基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃、景觀規(guī)劃及各專項規(guī)劃的編制組織工作;負責經(jīng)營性用地上市計劃的制定與協(xié)調(diào)及地塊拍賣規(guī)劃條件設(shè)計任務(wù)書的編制;參與重大規(guī)劃項目可行性的前期研究、重大建設(shè)項目選址、重要基礎(chǔ)設(shè)施項目的規(guī)劃論證工作;參與重大建設(shè)項目、重要基礎(chǔ)設(shè)施項目的建筑方案設(shè)計、招標組織及研究工作;負責規(guī)劃編制的實施、動態(tài)跟蹤及調(diào)整工作,組織規(guī)劃任務(wù)編制、規(guī)劃方案評選(包括合同擬定、招標、評標等),開展規(guī)劃編制后期成果評估,協(xié)助規(guī)劃成果驗收;開展規(guī)劃(信息化)的社會服務(wù)工作,包括規(guī)劃咨詢、規(guī)劃公示等。
(二)年度工作任務(wù)是:以城鄉(xiāng)一體化為工作重點,抓好城鄉(xiāng)規(guī)劃編制工作;進一步加強規(guī)劃實施管理,努力提升規(guī)劃管理水平,更加強化服務(wù)意識;進一步做好規(guī)劃監(jiān)察和信訪工作;進一步加強機關(guān)作風和廉政建設(shè),切實提高隊伍綜合素質(zhì)。
(三)部門機構(gòu)設(shè)置和所屬單位情況。單位性質(zhì)是區(qū)住建局下屬事業(yè)單位,股級建制,具體由蘇州市規(guī)劃局相城分局負責管理。
內(nèi)設(shè)辦公室(檔案信息科)、財務(wù)科、法規(guī)監(jiān)察科(地質(zhì)礦產(chǎn)管理科)、耕地保護科、土地利用管理科、地籍管理科6個機構(gòu)。
經(jīng)費管理方式:經(jīng)費渠道為區(qū)財政全額撥款,區(qū)財政局單獨設(shè)立相城區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃規(guī)劃編制研究中心賬套,編研中心經(jīng)費由規(guī)劃分局負責使用;規(guī)劃編研中心年度經(jīng)費預(yù)算報告由規(guī)劃分局上報區(qū)政府。
人員情況:編制8名,領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名,其中設(shè)主任1名,副主任2名;所有人員由規(guī)劃分局統(tǒng)一調(diào)配使用。
二、2015年度收支預(yù)算情況說明
具體公開表樣附各表說明如下:
(一)相城區(qū)規(guī)劃編制研究中心收支預(yù)算總表說明
本表反映部門年度總體收支預(yù)算情況。
1.收入預(yù)算
(1)財政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財政撥款數(shù)。
(2)一般公共預(yù)算:包括公共財政撥款(補助)資金、專項收入、納入財政管理非稅資金。
(3)財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費(主要是教育收費、彩票發(fā)行和銷售機構(gòu)業(yè)務(wù)費等)、其他非稅收入。
(4)其他資金:指行政事業(yè)單位取得的除上述以外的各項收入,主要包括單位經(jīng)營收入、利息收入等。
(5)債務(wù)收入:指單位債務(wù)融資籌措的資金,主要是銀行貸款等。
2.支出預(yù)算
(1)功能分類:按照政府收支分類科目的功能分類“類”級科目填列。
(2)經(jīng)濟分類(支出用途):按照支出用途分基本支出、部門經(jīng)常性項目支出、市立項目支出填列。
①基本支出:包括人員經(jīng)費、商品和服務(wù)支出(定額)。其中,人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。
②項目支出:指區(qū)級預(yù)算單位為履行部門單位只能而增加的工作性、發(fā)展性和資本性項目支出,在基本支出預(yù)算之外編制的年度項目支出計劃。
(二)相城區(qū)規(guī)劃編制研究中心收入預(yù)算總表說明
本表反映部門年度總體收入預(yù)算情況。填列數(shù)應(yīng)與《相城區(qū)規(guī)劃編制研究中心部門收支預(yù)算總表》收入數(shù)一致。
(三)相城區(qū)規(guī)劃編制研究中心支出預(yù)算總表說明
本表反映部門年度總體支出預(yù)算情況。安排數(shù)應(yīng)與《相城區(qū)規(guī)劃編制研究中心收支預(yù)算總表》支出數(shù)一致。
(四)相城區(qū)規(guī)劃編制研究中心財政撥款收支預(yù)算總表說明
本表反映部門年度財政撥款總體收支預(yù)算情況。財政撥款收入數(shù)、支出安排數(shù)應(yīng)與《相城區(qū)規(guī)劃編制研究中心收支預(yù)算總表》的財政撥款數(shù)對應(yīng)一致。
(五)相城區(qū)規(guī)劃編制研究中心財政撥款支出預(yù)算表說明
本表反映部門年度財政撥款支出預(yù)算安排情況。財政撥款支出安排數(shù)應(yīng)與《相城區(qū)規(guī)劃編制研究中心財政撥款收支預(yù)算總表》的財政撥款數(shù)一致,并按照政府收支分類科目的功能分類“項”級細化列示。
(六)相城區(qū)規(guī)劃編制研究中心財政撥款基本支出預(yù)算表說明
本表反映部門年度財政撥款基本支出預(yù)算安排情況。財政撥款支出安排數(shù)應(yīng)與《相城區(qū)規(guī)劃編制研究中心財政撥款收支預(yù)算總表》的基本支出數(shù)一致,并按照政府收支分類科目的經(jīng)濟分類“款”級細化列示。
(七)相城區(qū)規(guī)劃編制研究中心政府性基金支出預(yù)算表說明
本表反映部門年度政府性基金支出預(yù)算安排情況。政府性基金支出安排數(shù)應(yīng)與《相城區(qū)規(guī)劃編制研究中心部門收支預(yù)算總表》的政府性基金收入數(shù)一致,并按照政府收支分類科目的功能分類“項”級細化列示。
(八)相城區(qū)規(guī)劃編制研究中心一般公共預(yù)算收支預(yù)算總表說明
本表反映部門年度一般公共預(yù)算總體收支預(yù)算情況。一般公共預(yù)算收入數(shù)、支出安排數(shù)應(yīng)與《相城區(qū)規(guī)劃編制研究中心部門財政撥款收支預(yù)算總表》的一般公共預(yù)算數(shù)對應(yīng)一致。
(九)相城區(qū)規(guī)劃編制研究中心部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表說明
本表反映部門年度一般公共預(yù)算支出預(yù)算安排情況。一般公共預(yù)算支出安排數(shù)應(yīng)與《相城區(qū)規(guī)劃編制研究中心一般公共預(yù)算收支預(yù)算總表》的一般公共預(yù)算一致,并按照政府收支分類科目的功能分類“項”級細化列示。
(十)相城區(qū)規(guī)劃編制研究中心一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表說明
本表反映部門年度一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算安排情況。一般公共預(yù)算支出安排數(shù)應(yīng)與《相城區(qū)規(guī)劃編制研究中心一般公共預(yù)算收支預(yù)算總表》的基本支出數(shù)一致,并按照政府收支分類科目的經(jīng)濟分類“款”級細化列示。
(十一)相城區(qū)規(guī)劃編制研究中心一般公共預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算表說明
本表反映部門年度一般公共預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算安排情況。財政撥款支出安排數(shù)應(yīng)與《相城區(qū)規(guī)劃編制研究中心部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表》的“商品和服務(wù)支出”支出數(shù)一致,并按照政府收支分類科目的經(jīng)濟分類“款”級細化列示。在財政部有明確規(guī)定前,“機關(guān)運行經(jīng)費”暫指基本支出中一般公共預(yù)算安排的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費。
(十二)相城區(qū)規(guī)劃編制研究中心一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出預(yù)算表說明
本表反映部門年度一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費情況。“三公”經(jīng)費是指因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行維護費指單位公務(wù)用車購置、租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費是指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出;會議費指單位按規(guī)定召開會議直接發(fā)生的住宿費、伙食費、會場費用、交通費、辦公用品費、材料印刷費、醫(yī)藥費等支出;培訓(xùn)費是指單位按規(guī)定開展培訓(xùn)直接發(fā)生的住宿費、伙食費、培訓(xùn)場地費、講課費、培訓(xùn)資料費、交通費、其他費用等支出。
2016年度部門預(yù)算安排情況說明
(一)收支預(yù)算
公共財政撥款資金327.88萬元。
(二)支出預(yù)算
1、從功能科目分類,包括城鄉(xiāng)社區(qū)支出315.94萬元、住房保障支出11.94萬元。
2、從支出用途分類,包括基本支出127.88萬元、項目支出200萬元。
(三)主要支出內(nèi)容
1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出315.94萬元,主要用于中心人員工資、單位日常運轉(zhuǎn)以及單位為開展業(yè)務(wù)工作的支出。
2、住房保障支出11.94萬元,主要用于中心按規(guī)定為職工繳納的住房公積金、新職工購房補貼以及發(fā)放的提租補貼支出。
(四)三公經(jīng)費預(yù)算情況
相城區(qū)規(guī)劃編制研究中心“三公”經(jīng)費支出是指相城區(qū)交通運輸局機關(guān)的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費、公務(wù)接待費支出。2015年相城區(qū)規(guī)劃編制研究中心“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算總計5萬元,與2014年相城區(qū)規(guī)劃編制研究中心“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算持平。其中:因公出國(境)費0萬元,公務(wù)用車購置及運行費0萬元,公務(wù)接待費支出5萬元。
“三公”經(jīng)費基本定義:“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費、公務(wù)接待費。因公出國(境)費,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。公務(wù)用車購置及運行費,指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛,包括公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
三、2015年度部門預(yù)算表
(一)2015年度相城區(qū)規(guī)劃編制研究中心收支預(yù)算總表;
(二)2015年度相城區(qū)規(guī)劃編制研究中心收入預(yù)算總表;
(三)2015年度相城區(qū)規(guī)劃編制研究中心支出預(yù)算總表;
(四)2015年度相城區(qū)規(guī)劃編制研究中心財政撥款收支預(yù)算總表;
(五)2015年度相城區(qū)規(guī)劃編制研究中心財政撥款支出預(yù)算表;
(六)2015年度相城區(qū)規(guī)劃編制研究中心財政撥款基本支出預(yù)算表;
(七)2015年度相城區(qū)規(guī)劃編制研究中心政府性基金支出預(yù)算表;
(八)2015年度相城區(qū)規(guī)劃編制研究中心一般公共預(yù)算收支預(yù)算總表;
(九)2015年度相城區(qū)規(guī)劃編制研究中心一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表;
(十)2015年度相城區(qū)規(guī)劃編制研究中心一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
(十一)2015年度相城區(qū)規(guī)劃編制研究中心一般公共預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算表
(十二)2015年度相城區(qū)規(guī)劃編制研究中心一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出預(yù)算表