第一部分 部門概況
一、主要職能
根據(jù)《中華人民共和國航道法》、《中華人民共和國航道管理?xiàng)l例實(shí)施細(xì)則》、《江蘇省航道管理?xiàng)l例》、《蘇州市航道管理?xiàng)l例》規(guī)定,我處主要職責(zé)是管理和養(yǎng)護(hù)全區(qū)的通航航道和航標(biāo)巡檢維護(hù)建設(shè)以及礙航橋的改建,航道的疏浚、清障、打撈等管理工作,確保完成干線航道養(yǎng)護(hù)管理、清障掃床、航標(biāo)維護(hù)等年度任務(wù)。主要職責(zé)如下:
⒈根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),對所轄航道及航道設(shè)施實(shí)施管理、養(yǎng)護(hù)和建設(shè)。
⒉審批與通航有關(guān)的攔河、跨河、過河、臨河等設(shè)施的通航標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)要求。
3.審核建設(shè)項(xiàng)目的航道通航條件影響評價。
4.參加編制航道發(fā)展規(guī)劃,擬訂航道技術(shù)等級,組織航道建設(shè)計劃的實(shí)施。
5.配合有關(guān)部門開展與通航有關(guān)河流的綜合開發(fā)與治理,負(fù)責(zé)處理水資源綜合利用中與航道有關(guān)的事宜。
6. 負(fù)責(zé)發(fā)布內(nèi)河航道通告。
7. 負(fù)責(zé)航道及航道設(shè)施的保護(hù)、制止偷盜、破壞航道設(shè)施、侵占和損壞航道的行為,對航道違法行為進(jìn)行處罰。
二、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)及下屬單位
內(nèi)設(shè)5個科室:下設(shè)人秘科、工程機(jī)務(wù)科、財務(wù)科、航政科、安全科。
三、2015年度部門主要工作任務(wù)及目標(biāo)
1.堅持依法行政、依法治航。認(rèn)真貫徹執(zhí)行《江蘇省航道管理?xiàng)l例》、《蘇州市航道管理?xiàng)l例》、《江蘇省干線航道網(wǎng)規(guī)劃》,充分運(yùn)用航道法律法規(guī),嚴(yán)格臨、跨(過)河設(shè)施行政許可,確保航道安全暢通。
2.加強(qiáng)航標(biāo)管理和維護(hù),保障航道安全暢通。截確保干線航道通航保證率達(dá)100%,航標(biāo)正位率和發(fā)光率均達(dá)99%以上。
3.按照年度航道養(yǎng)護(hù)計劃,做好轄區(qū)內(nèi)航道工程養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目的前期招投標(biāo)及工程項(xiàng)目進(jìn)度,完成市處下達(dá)的年度養(yǎng)護(hù)計劃。
4.積極完成轄區(qū)內(nèi)航道清障、掃床及應(yīng)急護(hù)計劃,對施工資料做好收集整理,做好航道統(tǒng)計工作。
5.加強(qiáng)航政管理,對轄區(qū)內(nèi)航道沿線組織執(zhí)法人員進(jìn)行巡航檢查,強(qiáng)化行政執(zhí)法力度
6.根據(jù)蘇州市京杭運(yùn)河“四改三”整治工程項(xiàng)目總體要求,積極做好與地方政府就項(xiàng)目征地、拆遷等前期事項(xiàng)的協(xié)調(diào)。
7.完成了蘇虞線首建段護(hù)岸工程資料的收集、裝訂和歸檔,完成了工程申請審計、配合審計人員進(jìn)行現(xiàn)場勘查及組織審計單位、施工單位進(jìn)行了對賬,收到了該工程的審計報告。
8.完成了蘇虞線(人民橋~永昌涇)航道護(hù)岸新建工程施工圖設(shè)計招標(biāo)、施工圖設(shè)計、施工招標(biāo)等工程前期工作,召開了渭塘鎮(zhèn)與該工程相關(guān)的單位的協(xié)調(diào)會和設(shè)計交底會,有序進(jìn)行拆遷維護(hù)工作,確保工程順利實(shí)施,開工后對施工現(xiàn)場定期進(jìn)行安全檢查,督促施工單位和監(jiān)理單位注重安全保護(hù)工作。
9完成了蘇張線護(hù)岸維修工程的現(xiàn)場勘查、施工圖設(shè)計工作,取得了上級部門批復(fù),進(jìn)行施工前期準(zhǔn)備工作。
10.深化黨風(fēng)廉政建設(shè),推進(jìn)文明創(chuàng)建進(jìn)程。
11.其他各項(xiàng)保障工作有序進(jìn)行。
第二部分 2015年度收支預(yù)算情況說明
一、收入預(yù)算
財政撥款收入1838.85萬元:
1 、一般公共財政撥款資金638.85萬元,
2、政府性基金資金1200萬元,
二、支出預(yù)算
財政撥款支出1838.85萬元
1.從功能科目分類,交通運(yùn)輸支出638.85萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出1200萬元。
2.從經(jīng)濟(jì)科目分類,包括基本支出548.85萬元,項(xiàng)目支出1290萬元。
三、三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
相城區(qū)航道管理處“三公”經(jīng)費(fèi)支出是指相城區(qū)住建局機(jī)關(guān)的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)支出。
2015年 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算16萬元,其中:公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)10萬元,公務(wù)接待費(fèi)支出6萬元,另外會議費(fèi)2萬元,培訓(xùn)費(fèi)2萬元。因公出國(境)費(fèi)無。
2014年 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算28萬元,其中:公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20萬元,公務(wù)接待費(fèi)8萬元。2015年與2014年相比,“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算減少12萬元,其中公務(wù)車運(yùn)行費(fèi)降低10萬元,公務(wù)接待費(fèi)減少2萬元,主要由于我處厲行節(jié)約,嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定。
“三公”經(jīng)費(fèi)基本定義:“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。因公出國(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出,公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛,包括公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
第三部分 2015年度部門預(yù)算表
具體公開表樣附
各表說明如下。
(一)相城區(qū)航道管理處部門收支預(yù)算總表說明
本表反映部門年度總體收支預(yù)算情況。
1.收入預(yù)算
(1)財政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財政撥款數(shù)。
(2)一般公共預(yù)算:包括公共財政撥款(補(bǔ)助)資金、專項(xiàng)收入、納入財政管理非稅資金。
(3)財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)(主要是教育收費(fèi)、彩票發(fā)行和銷售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)費(fèi)等)、其他非稅收入。
(4)其他資金:指行政事業(yè)單位取得的除上述以外的各項(xiàng)收入,主要包括單位經(jīng)營收入、利息收入等。
(5)債務(wù)收入:指單位債務(wù)融資籌措的資金,主要是銀行貸款等。
2.支出預(yù)算
(1)功能分類:按照政府收支分類科目的功能分類“類”級科目填列。
(2)經(jīng)濟(jì)分類(支出用途):按照支出用途分基本支出、部門經(jīng)常性項(xiàng)目支出、市立項(xiàng)目支出填列。
①基本支出:包括人員經(jīng)費(fèi)、商品和服務(wù)支出(定額)。其中,人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對個人和家庭的補(bǔ)助。
②項(xiàng)目支出:指區(qū)級預(yù)算單位為履行部門單位只能而增加的工作性、發(fā)展性和資本性項(xiàng)目支出,在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計劃。
(二)相城區(qū)航道管理處部門收入預(yù)算總表說明
本表反映部門年度總體收入預(yù)算情況。填列數(shù)應(yīng)與《相城區(qū)航道管理處部門收支預(yù)算總表》收入數(shù)一致。
(三)相城區(qū)航道管理處部門支出預(yù)算總表說明
本表反映部門年度總體支出預(yù)算情況。安排數(shù)應(yīng)與《相城區(qū)航道管理處部門收支預(yù)算總表》支出數(shù)一致。
(四)相城區(qū)航道管理處部門財政撥款收支預(yù)算總表說明
本表反映部門年度財政撥款總體收支預(yù)算情況。財政撥款收入數(shù)、支出安排數(shù)應(yīng)與《相城區(qū)航道管理處部門收支預(yù)算總表》的財政撥款數(shù)對應(yīng)一致。
(五)相城區(qū)航道管理處部門財政撥款支出預(yù)算表說明
本表反映部門年度財政撥款支出預(yù)算安排情況。財政撥款支出安排數(shù)應(yīng)與《相城區(qū)航道管理處部門財政撥款收支預(yù)算總表》的財政撥款數(shù)一致,并按照政府收支分類科目的功能分類“項(xiàng)”級細(xì)化列示。
(六)相城區(qū)航道管理處部門財政撥款基本支出預(yù)算表說明
本表反映部門年度財政撥款基本支出預(yù)算安排情況。財政撥款支出安排數(shù)應(yīng)與《相城區(qū)航道管理處部門財政撥款收支預(yù)算總表》的基本支出數(shù)一致,并按照政府收支分類科目的經(jīng)濟(jì)分類“款”級細(xì)化列示。
(七)相城區(qū)航道管理處部門政府性基金支出預(yù)算表說明
本表反映部門年度政府性基金支出預(yù)算安排情況。政府性基金支出安排數(shù)應(yīng)與《相城區(qū)航道管理處部門收支預(yù)算總表》的政府性基金收入數(shù)一致,并按照政府收支分類科目的功能分類“項(xiàng)”級細(xì)化列示。
(八)相城區(qū)航道管理處部門一般公共預(yù)算收支預(yù)算總表說明
本表反映部門年度一般公共預(yù)算總體收支預(yù)算情況。一般公共預(yù)算收入數(shù)、支出安排數(shù)應(yīng)與《相城區(qū)航道管理處部門財政撥款收支預(yù)算總表》的一般公共預(yù)算數(shù)對應(yīng)一致。
(九)相城區(qū)航道管理處部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表說明
本表反映部門年度一般公共預(yù)算支出預(yù)算安排情況。一般公共預(yù)算支出安排數(shù)應(yīng)與《相城區(qū)航道管理處部門一般公共預(yù)算收支預(yù)算總表》的一般公共預(yù)算一致,并按照政府收支分類科目的功能分類“項(xiàng)”級細(xì)化列示。
(十)相城區(qū)航道管理處部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表說明
本表反映部門年度一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算安排情況。一般公共預(yù)算支出安排數(shù)應(yīng)與《相城區(qū)航道管理處部門一般公共預(yù)算收支預(yù)算總表》的基本支出數(shù)一致,并按照政府收支分類科目的經(jīng)濟(jì)分類“款”級細(xì)化列示。
(十一)相城區(qū)航道管理處部門一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表說明
本表反映部門年度一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算安排情況。財政撥款支出安排數(shù)應(yīng)與《相城區(qū)航道管理處部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表》的“商品和服務(wù)支出”支出數(shù)一致,并按照政府收支分類科目的經(jīng)濟(jì)分類“款”級細(xì)化列示。在財政部有明確規(guī)定前,“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指基本支出中一般公共預(yù)算安排的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。
(十二)相城區(qū)航道管理處部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表說明
本表反映部門年度一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)情況。“三公”經(jīng)費(fèi)是指因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指單位公務(wù)用車購置、租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)是指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出;會議費(fèi)指單位按規(guī)定召開會議直接發(fā)生的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會場費(fèi)用、交通費(fèi)、辦公用品費(fèi)、材料印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等支出;培訓(xùn)費(fèi)是指單位按規(guī)定開展培訓(xùn)直接發(fā)生的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)場地費(fèi)、講課費(fèi)、培訓(xùn)資料費(fèi)、交通費(fèi)、其他費(fèi)用等支出。
附件:
(一)2015年度相城區(qū)航道管理處收支預(yù)算總表;
(二)2015年度相城區(qū)航道管理處收入預(yù)算總表;
(三)2015年度相城區(qū)航道管理處支出預(yù)算總表;
(四)2015年度相城區(qū)航道管理處財政撥款收支預(yù)算總表;
(五)2015年度相城區(qū)航道管理處財政撥款支出預(yù)算表;
(六)2015年度相城區(qū)航道管理處財政撥款基本支出預(yù)算表;
(七)2015年度相城區(qū)航道管理處政府性基金支出預(yù)算表;
(八)2015年度相城區(qū)航道管理處一般公共預(yù)算收支預(yù)算總表;
(九)2015年度相城區(qū)航道管理處一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表;
(十)2015年度相城區(qū)航道管理處一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
(十一)2015年度相城區(qū)航道管理處一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
(十二)2015年度相城區(qū)航道管理處一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表
附件: 2015年度相城區(qū)航道處部門預(yù)算公開表.xls