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    2014年相城區(qū)政協決算公開說明

    來源: 發(fā)布日期: 2016-06-23 22:43 訪問量:字體:

    一、部門主要職責

    1. 負責政協相城區(qū)委員會全體會議、常務委員會會議、主席會議以及其他重要會議、活動的組織和服務工作;
    2. 負責各類會議決議、決定的具體組織實施工作;
    3. 負責協調、保障專門委員會實施專題調研計劃和開展相關活動的組織服務工作;
    4. 負責區(qū)政協委員提案辦理的協調和服務工作;
    5. 負責區(qū)政協委員視察、考察、調研及其重要活動的組織服務工作;
    6. 整理、報送區(qū)政協組織和委員履行職能形成的調研報告、視察報告;集中反映社情民意,處理政協委員和人民群眾的來信來訪;
    7. 負責與中共相城區(qū)委、區(qū)人大、區(qū)政府有關部門工作聯系,指導政協委員的培訓工作;負責各民主黨派、工商聯的聯系協調工作;
    8. 參與區(qū)政協委員的協商推薦等有關人事工作;
    9. 負責區(qū)政協及機關的后勤保障及接待工作;
    10.承辦區(qū)領導交辦的其它工作。

    二、部門基本情況

    區(qū)政協辦公室2014年底定編人數為24人,其中行政編制15人,行政附屬編制7人,機關后勤服務人員2人。退休人員12人。

    三、2014年主要工作完成情況

    1.突出學習重點,加強宣傳工作,完善制度建設;
    2.積極助推改革創(chuàng)新,聚焦發(fā)展新常態(tài),關注發(fā)展關鍵環(huán)節(jié);
    3.研究社會重點熱點問題,積極發(fā)揮提案作用;
    4.扎實開展民主監(jiān)督,努力做好社情民意工作;
    5.切實加強文史工作,編輯出版《相城文史》《口述非遺》;
    6.密切與各民主黨派、工商聯、人民團體和無黨派人士的聯系,加強與港澳臺僑、少數民族宗教界聯系;
    7.廣泛參與慈善公益活動,大力弘揚光彩事業(yè);
    8.加強委員隊伍建設,繼續(xù)推動政協工委、委員聯絡小組工作;
    9.提升專委會工作水平,切實發(fā)揮界別作用;
    10.提高辦事效率,提升調研水平,加強機關隊伍建設。  
     
    四、2014年度部門決算公開表情況說明  

         
      具體公開表附后,各表說明如下:
    (一)收入支出決算總表說明〈表1〉。
    2014年總收入為1153.1萬元,全部為財政撥款收入。其中一般公共支出1026.6萬元,文化體育與傳媒支出0.4萬元,社會保障和就業(yè)支出63.87萬元,住房保障支出89.06萬元。
    (二)收入決算表說明〈表2〉
    2014年財政收入為1153.1萬元,其中:
    一般公共1152.7萬元:行政運行1026.6萬元、政協會議83.65,參政議政28.29,其他政協事務12.15萬元,其他財政事務2.01萬元,文化體育與傳媒0.4萬元。
    (三)支出決算表說明〈表3〉
    2014年區(qū)政協辦總支出為1153.1萬元:
    一般公共支出1152.7萬元:行政運行支出1026.6萬元、政協會議83.65,參政議政28.29,其他政協事務支出12.15萬元,其他財政事務支出2.01萬元,文化體育與傳媒支出0.4萬元。
    (四)財政撥款收入支出決算總表說明〈表4〉
    2014年收入、支出無差異,為1153.1萬元。
    (五)一般公共預算財政撥款支出決算表說明〈表5〉
    2014年一般公共預算財政撥款支出決算為1153.1萬元,其中:
    一般公共支出1152.7萬元:行政運行支出1026.6萬元、政協會議83.65,參政議政28.29,其他政協事務支出12.15萬元,其他財政事務支出2.01萬元,文化體育與傳媒支出0.4萬元。
    ﹙六﹚一般公共預算財政撥款基本支出決算表說明〈表6〉
    2014年區(qū)政協辦基本支出1153.1萬元,其中:
    1.人員支出999.33萬元:基本工資59.25萬元、津補貼687.36萬元、社會保障費25.98萬元,其他交通費用52.32萬元,福利費1.01萬元,工會經費3.6萬元,退休費63.87萬元,住房公積金60.58萬元、提租補貼28.48萬元、醫(yī)療費16.88萬元,;
    2.公用經費153.77萬元:津補貼5.41萬元、辦公費39.18萬元、印刷費3.8萬元、郵電費2萬元、差旅費0.67萬元、會議費48.77萬元,培訓費0.4萬元、勞務費0.6萬元、公務用車運行維護費49.1萬元,其他對個人和家庭的補助3.84萬元。
    (七)“三公”經費決算情況統(tǒng)計表說明〈表7〉
    2014年度“三公”經費共支出50.5萬元,比當年預算下降1.96%,比去年同期下降約15%。其中因公出國(境)費1.4萬元,公務用車運行維護費49.1萬元。
    (八)政府性基金預算財政撥款收入支出決算表說明〈表8〉
    2014年度未安排政府性基金項目。

    五、名詞解釋

    (一)財政撥款:指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款。
    (二)一般公共服務(類)支出:指政府提供一般公共服務的支出。如財政部門保障機構正常運轉、開展財政管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
    (三)住房保障(類)支出:指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出等。如行政事業(yè)單位按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放住房公積金、提租補貼、購房補貼等。
    (四)“三公”經費:指因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
     

    附件:
    1.收入支出決算總表
    2.收入決算表
    3.支出決算表
    4.財政撥款收入支出決算總表
    5.一般公共預算財政撥款支出決算表
    6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表
    7.“三公”經費決算情況統(tǒng)計表
    8.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表


    附件: 2014年度相城區(qū)政協辦公室決算公開表樣區(qū)政協辦.xls

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