第一部分 部門概況
一、 主要職能
(一)貫徹執(zhí)行國家和省、市有關(guān)運輸行業(yè)管理方面的法律法規(guī)、方針政策,按照運輸行業(yè)發(fā)展規(guī)劃,引導(dǎo)運輸業(yè)優(yōu)化結(jié)構(gòu)協(xié)調(diào)發(fā)展。
(二)負責(zé)全區(qū)水陸旅客、貨物運輸行業(yè)管理,履行行政受理、許可和日常監(jiān)管職責(zé),并負責(zé)做好春運、假日運輸和搶險救災(zāi)、突發(fā)性公共事件等緊急運輸任務(wù)的組織協(xié)調(diào)工作。
(三)負責(zé)全區(qū)公共交通(公路出租運輸)、道路客貨站場、機動車駕駛員培訓(xùn)等運輸相關(guān)業(yè)務(wù)的行業(yè)管理,參與制訂站場建設(shè)規(guī)劃。
(四)負責(zé)維護全區(qū)水陸運輸市場秩序,按法定程序稽查違章行為,并依法作出行政處罰。
(五)負責(zé)全區(qū)運輸行業(yè)相關(guān)統(tǒng)計、考核工作。
(六)承辦上級部門交辦的其它工作任務(wù)。
二、部門決算單位構(gòu)成情況
相城區(qū)運輸管理處(相城區(qū)交通局運政稽查大隊)2014年度部門僅包含相城區(qū)運輸管理處(相城區(qū)交通局運政稽查大隊)一個單位的收入和支出數(shù)據(jù)。
三、2014年度部門主要工作任務(wù)及目標(biāo)
2014年運管(運政稽查)重點工作目標(biāo),有三大方面:
一是行政工作:1、嚴格執(zhí)行局下發(fā)的公務(wù)用車、外出管理等規(guī)章制度,嚴格執(zhí)行財務(wù)規(guī)定,加強財務(wù)管理。2、逐步完善單位規(guī)范化建設(shè)。3、做好各類臺帳的收集、登記、整理、歸檔工作。4、做好單位工作人員的日??己斯ぷ鳌?br />
二是交通行業(yè)管理:1、積極配合市、區(qū)的文明創(chuàng)建工作。2、貫徹區(qū)委相關(guān)精神,積極為企業(yè)減負、送服務(wù)到鄉(xiāng)鎮(zhèn)、企業(yè)和基層。3、依法行政、規(guī)范執(zhí)法、文明執(zhí)法,杜絕“三亂”現(xiàn)象。4、加大“黑車”、“非法?;愤\輸”等打擊力度;做好高鐵地區(qū)的運政工作。5、積極開展基層法制宣傳,開展行政指導(dǎo)工作。6、協(xié)調(diào)完善轄區(qū)公交線網(wǎng)布局及調(diào)整。7、加強駕校、出租車等行業(yè)的規(guī)范化指導(dǎo)工作。8、落實安全生產(chǎn)責(zé)任制,遏制重特大安全事故發(fā)生。
三是黨建精神文明建設(shè):1、加強領(lǐng)導(dǎo)班子和干部隊伍建設(shè)。2、加強黨建工作,嚴格執(zhí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)規(guī)定,以黨建組織、紀(jì)律、宣傳工作為抓手,抓好支部建設(shè)。3、積極開展納稅人評議政風(fēng)行風(fēng)活動,全面提升交通行業(yè)干部隊伍清廉和服務(wù)形象。5、深入開展效能建設(shè),促進政務(wù)公開,提升單位工作效率。6、做好信訪工作,切實把矛盾化解在基層,解決在萌芽狀態(tài)。7、圓滿完成人大建議、政協(xié)提案辦理工作。8、抓好工青婦群團工作,開展有針對性的各項活動。9、積極配合開展好“愛心助殘、幫困助學(xué)”和局鎮(zhèn)(村)掛鉤幫扶等活動。
第二部分 2014年度決算情況說明
各表簡要說明如下:
(一)收支決算總表說明
2014年決算收支548.5萬元。
1.收入決算
(1)財政撥款:一般公共預(yù)算安排的財政撥款548.5萬元。
(2)其他收入:0萬元。
2.支出決算
(1)功能分類:按照政府收支分類科目的功能分類“類”級科目填列。交通運輸支出548.5萬元。
(二)收入決算表
2014年收入決算548.5萬元。其中財政撥款548.5萬元,其他收入0萬元
(三)支出決算表
2014年支出548.5萬元。其中:基本支出474萬元;項目支出74.5萬元。
(四)財政撥款收支決算總表說明
2014年一般公共預(yù)算財政撥款數(shù)548.5萬元;支出公共預(yù)算財政撥款548.5萬元。
(五)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
2014年相城區(qū)交通局運管處一般公共預(yù)算財政撥收支548.5萬元。其中基本支出474萬元;項目支出74.5萬元。
(六)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
2014年財政撥款基本支出決算474萬元。其中:工資福利支出379.7萬元、商品和服務(wù)支出12.8萬元、對個人和家庭的補助79.7萬元,其他資本性支出1.8萬元。
(七)“三公”經(jīng)費決算情況統(tǒng)計表
本表反映部門年度 “三公”經(jīng)費支出情況。
2013年度三公經(jīng)費一共使用108.35萬元,因公出國(境)費支出0萬元,公務(wù)用車運行經(jīng)費89.76萬元,國內(nèi)公務(wù)接待支出18.59萬元,無外事接待費用支出。
2014年度三公經(jīng)費一共使用32.6萬元,2014年預(yù)算三公經(jīng)費96.74萬元,同比降低66.3%,八項規(guī)定以來我處嚴格按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,相對2013年度減少支出75.75萬元,減少比例69.91%。具體明細如下:
1、2013、2014年沒有因公出國(境)費支出。
2、2014年公務(wù)用車10輛,運行經(jīng)費31萬元,同比減少58.76萬元,減少比例65.46%,我處厲行節(jié)約,嚴格按規(guī)定使用車輛。
3、2014年度相城區(qū)交通局使用公共預(yù)算財政撥款支出的國內(nèi)公務(wù)接待20批次,400人次,合計支出1.6萬元,相對2013年度減少支出16.99萬元,減少比例91.39%,因八項規(guī)定以來我處嚴格按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。無外事接待費用支出。
2014年度決算情況說明
一、收入支出總體情況
(一)收入總計548.50萬元。包括:
1、財政撥款548.50萬元,為區(qū)級財政撥付的資金
(二)支出總計548.50萬元。結(jié)合本部門具體實際予以解釋如下:
1、交通運輸支出548.50萬元,主要用于行政運行、公路運輸管理的工作經(jīng)費。
二、公共預(yù)算財政撥款支出情況
公共預(yù)算財政撥款支出決算反映的是公共預(yù)算財政撥款支出總體情況。
(一)公共預(yù)算財政撥款支出總體情況
蘇州市相城區(qū)運輸管理處(相城區(qū)交通局運政稽查大隊)2014年度公共預(yù)算財政撥款支出548.50萬元,占本年支出的100%。其中:基本支出474萬元,占本年公共預(yù)算財政撥款支出的86.42%;項目支出74.50萬元,占本年公共預(yù)算財政撥款支出的13.58%。
(二)公共預(yù)算財政撥款支出構(gòu)成情況
蘇州市相城區(qū)運輸管理處(相城區(qū)交通局運政稽查大隊)2014年度公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下二方面:行政運行474萬元,占86.42%;公路運輸管理74.50萬元,占13.58%。
(三)“三公”經(jīng)費支出情況
2014年,蘇州市相城區(qū)運輸管理處(相城區(qū)交通局運政稽查大隊)“三公經(jīng)費”支出決算32.60萬元,其中:公務(wù)接待費1.60萬元,占4.91%。
第三部分 名詞解釋
一、財政撥款:指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入,其中:財政專戶管理資金填列事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金。
三、上級補助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
四、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
五、附屬單位繳款:指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
六、其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入,包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位“本級橫向財政撥款”和“非本級財政撥款”,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。
七、用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位以前年度收支相抵后,按國家規(guī)定提取用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補當(dāng)年收支缺口的資金。
八、一般公共服務(wù)(類)支出:指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如財政部門保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、開展財政管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
九、農(nóng)林水事務(wù)(類)支出:指農(nóng)林水事務(wù)支出。包括農(nóng)業(yè)支出、林業(yè)支出、水利支出、扶貧支出、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)支出等。如區(qū)水利局及所屬單位保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、開展水利管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
十、交通運輸(類)支出:指交通運輸和郵政方面的支出。包括公路運輸支出、水路運輸支出、鐵路運輸支出、民用航空運輸支出和郵政業(yè)支出。如區(qū)交通局及所屬單位開展交通運輸管理活動所發(fā)生的項目支出。
十一、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)(類)支出:指商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出。包括商業(yè)流通事務(wù)支出、旅游業(yè)管理與服務(wù)支出、涉外發(fā)展服務(wù)支出等。
十二、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十三、項目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十四、“三公”經(jīng)費:指因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
第四部分 2014年度決算表
附件:
(一)收入支出決算總表;
(二)收入決算表;
(三)支出決算表;
(四)財政撥款收入支出決算總表;
(五)一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表;
(六)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表;
(七)“三公”經(jīng)費決算情況統(tǒng)計表;
(八)政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表。