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    關于蘇州市相城區(qū)2005年財政預算執(zhí)行情況和2006年財政預算草案的報告

    來源: 發(fā)布日期: 2006-01-22 00:00 訪問量:字體:

      —— 2006年1月22日在區(qū)一屆人大六次會議上
      區(qū)財政局局長     王美蓉

    各位代表:
      我受區(qū)人民政府委托,向大會報告我區(qū)2005年財政預算執(zhí)行情況和2006年財政預算草案,請予審議,并請區(qū)政協(xié)各位委員和其他列席人員提出意見。
      一、二00五年財政預算執(zhí)行情況及主要工作
      2005年,全區(qū)上下在區(qū)委的正確領導下,堅持以“三個代表”重要思想和黨的十六屆三、四中、五中全會精神為指導,圍繞“富民強區(qū)”和“兩個率先”目標,按照“四個創(chuàng)新”的工作要求,搶抓機遇,奮力拼搏,全區(qū)經(jīng)濟和社會事業(yè)取得重大進步,財政收支預算執(zhí)行情況良好,全年實現(xiàn)了收支平衡。
     ?。ㄒ唬┴斦杖腩A算執(zhí)行情況
      年初,區(qū)一屆人大五次會議審議通過的2005年地方一般預算收入(以下簡稱地方財政收入)預算為98000萬元,同口徑比上年實績增長40%。全口徑財政總收入預算為220250萬元。
      在財政預算執(zhí)行過程中,中央、省、市有關部門相繼出臺了有關涉及財政收支調(diào)整的政策,影響地方財政收入及地方財力:1、國家完善了出口退稅負擔機制,調(diào)整了出口退稅收入列報口徑,從2005年1月1日起,出口退稅超基數(shù)部分由中央和地方原按75:25比例分擔改按92.5:7.5的比例分擔,出口退稅25%部分由退地方庫改為退中央庫;2、國土部門加大對違法用地查處,執(zhí)罰收入增加;3、按城鄉(xiāng)企業(yè)“三稅”1%征收的地方教育附加按規(guī)定調(diào)列基金收入;4、環(huán)保部門按規(guī)定開征氮氧化物排污費,排污費收入增加;5、社保部門養(yǎng)老保險基金入庫有所增加。為此,經(jīng)區(qū)人大常委會第33次會議審議通過2005年區(qū)地方財政收入預算調(diào)整為111250萬元。1、增值稅(25%)收入為29800萬元;2、所得稅(40%)收入為12200萬元;3、其他地方工商稅收入為49800萬元;4、農(nóng)業(yè)稅收9250萬元,其中:耕地占用稅2750萬元,契稅6500萬元;5、其他財政收入6000萬元;6、排污費收入900萬元;7、教育費附加3000萬元;8、行政性收費300萬元。全口徑財政總收入預算調(diào)整為234150萬元。
      2005年,全區(qū)完成地方財政收入113328萬元,為預算的101.9%,比上年增長61.6 %。其中:增值稅25%部分29881萬元,為預算的100.3%;所得稅40%部分收入14057萬元,為預算的115.2%;其他地方工商稅收收入48845萬元,為預算的98.1%;農(nóng)業(yè)稅收9268萬元,為預算的100.2%,其中:耕地占用稅2767萬元,為預算的100.6%,契稅6501萬元,為預算的100%;其他財政收入6373萬元,為預算的106.2%,主要是查處違法用地處罰收入增加;排污費收入901萬元,為預算的100.1%;教育費附加收入3514萬元,為預算的117.1%;行政性收費489萬元,為預算的163%。
      完成全口徑財政總收入為239515萬元,為年度預算的102.3%。
     ?。ǘ┴斦С鲱A算執(zhí)行情況
      區(qū)一屆人大五次會議審議通過的我區(qū)2005年地方財政支出預算為91700萬元,加上收入增收財力、省市追加補助指標及上年結轉后的財政支出預算調(diào)整為110211萬元。
      2005年,全區(qū)實際財政支出106159萬元,為預算的96.3%,同口徑比上年增長47.6%。其主要項目支出情況是:
      農(nóng)、林、水利氣象事業(yè)費支出14777萬元,為預算的 99.1%。
      教育、衛(wèi)生、文化等部門事業(yè)費支出19139萬元,為預算的97.8%,其中:教育事業(yè)費支出14769萬元;衛(wèi)生事業(yè)費支出3296萬元;文體廣播事業(yè)費支出1074萬元。
      科技三項費用及科學事業(yè)費支出1324萬元,為預算的 97.9%。
      支持企業(yè)改革及解困再就業(yè)支出857萬元,為預算的86.7%。
      城市維護費及基本建設支出35402萬元,為預算的96.7%。
      撫恤與社會救濟費支出2273萬元,為預算的91.4%。
      行政管理費及公檢法司支出19696萬元,為預算的100%,其中:行政管理費支出15954萬元,公檢法司支出3440萬元,消防支出302萬元。
      其他部門事業(yè)費支出4332萬元,為預算的99.5%。
      行政事業(yè)單位離退休經(jīng)費支出2888萬元,為預算的100%。
      其他支出1478萬元,為預算的74.8%。
      ??钪С?993萬元,為預算的74.4%。其中:排污費支出120萬元,教育費附加支出3873萬元。
      (三)財力平衡情況
      全區(qū)財政預算執(zhí)行結果,實現(xiàn)財政收支平衡,預計全區(qū)凈結余約200萬元。
     ?。ㄋ模嵤┴斦A算的主要工作及“十五”簡要回顧
      1、發(fā)揮財稅調(diào)控職能,促進經(jīng)濟持續(xù)協(xié)調(diào)發(fā)展。圍繞全區(qū)經(jīng)濟發(fā)展目標,貫徹落實國家穩(wěn)健的財政政策, 積極向上爭取和合理安排項目資金,落實財稅扶持政策,科學合理地引導社會資金投向,按照扶優(yōu)扶強策略,支持經(jīng)濟布局和產(chǎn)業(yè)的結構調(diào)整,推進各種經(jīng)濟成份健康發(fā)展。加大對“三農(nóng)”資金投入,實施農(nóng)業(yè)稅免征政策,落實各項惠農(nóng)措施,促進農(nóng)村穩(wěn)定、農(nóng)業(yè)增效和農(nóng)民增收。支持“平安相城”、“法治相城”建設,積極建設安定和諧的社會環(huán)境。
      2、認真落實增收措施,保持收入快速穩(wěn)定增長。區(qū)鎮(zhèn)兩級黨委政府高度重視財稅工作,堅持把財政收入作為衡量經(jīng)濟發(fā)展的重要指標。財稅部門抓緊、抓早、抓實組織收入,深入開展稅法宣傳,進一步理順稅收征管關系,全面實施執(zhí)法稅收征管與執(zhí)法質(zhì)量體系,加強對稅源的分析預測,增強組織收入工作的主動性、預見性和超前性。實行契稅財政直接征收。完善農(nóng)村稅費改革配套措施,根據(jù)分稅制實施以來財政體制的變化,按照財權與事權相適應原則,適時調(diào)整區(qū)鎮(zhèn)財政體制,適當提高鎮(zhèn)(街道、區(qū))財力留成比例,調(diào)動鎮(zhèn)(街道、區(qū))增收節(jié)支積極性,確保全年財政收入任務的完成。
      3、深化財政改革和監(jiān)督,提高財政資金使用效益。圍繞“鞏固、完善、深化”的要求,完善預算定額和財政供養(yǎng)人員信息庫,統(tǒng)一社保五險、住房公積金、所得稅等征繳基數(shù),細化、規(guī)范基本支出預算管理,實行項目滾動管理, 增強預算編制執(zhí)行透明度和約束力。結合相城區(qū)實際,制訂出臺《相城區(qū)國庫集中收付實施辦法》,建立以國庫單一賬戶體系為基礎,資金繳撥以國庫集中收付為主要形式的財政國庫管理制度, 從單一的集中結算向國庫集中收付和財務集中核算雙集中轉變。 推進政府非稅收入管理改革,明確非稅收入的管理范圍,強化非稅收入的預算管理,健全非稅收入監(jiān)督機制,實現(xiàn)政府稅收與非稅收入的統(tǒng)籌安排。加強制度性建設,規(guī)范完善農(nóng)村合作醫(yī)療財務制度和會計核算制度。對行政事業(yè)單位收費項目、票據(jù)使用、收支兩條線執(zhí)行情況和有關專項資金使用情況實施監(jiān)督檢查,試行對公共衛(wèi)生項目、再就業(yè)資金績效考評,切實提高專項資金的使用效益。堅持“公開、公平、公正”原則,嚴格執(zhí)行政府采購法,進一步擴大政府采購的范圍,加強政府采購計劃管理,健全政府采購監(jiān)管網(wǎng)絡,制定出臺鎮(zhèn)(區(qū))實施政府采購意見和工作細則,政府采購工作向縱深推進。加強對改制企業(yè)國有股權監(jiān)管,開展對全區(qū)經(jīng)營性國有資產(chǎn)調(diào)查摸底和產(chǎn)權登記工作,進一步健全國有資產(chǎn)管理體系。
      4、強化財政基礎管理,增強依法理財能力。提高會計人員素質(zhì),組織會計專業(yè)技術資格和會計從業(yè)資格考試,加強會計隊伍建設,學習宣傳、貫徹落實《會計法》和《財政違法行為處分處罰條例》。完善行政執(zhí)法責任制,規(guī)范行政執(zhí)法行為。全面實施電子政務,公文流轉實現(xiàn)網(wǎng)上運轉,重點構建工資統(tǒng)發(fā)、部門預算、非稅收入征管、國庫集中收付、會計集中核算為核心的財政信息化運行管理體系,通過利用現(xiàn)代化信息技術,不斷改進管理手段,提高工作效率,提升服務水平。
      2005年是“十五”計劃的最后一年,全面實現(xiàn)2005年預算目標為“十五”財政工作劃上了圓滿的句號。五年來,全區(qū)財政收入規(guī)模連續(xù)躍上新臺階,全口徑財政總收入從2000年的3.8億元增加到2005年23.9億元,增長五倍多;累計完成地方財政收入28.42億元,年均增長45.5%,已連續(xù)四年增幅名列全省縣(區(qū))前茅;財政收入結構日趨優(yōu)化,稅收主體地位更加鞏固,民營經(jīng)濟對財政收入的貢獻份額逐年增加,財政收入質(zhì)量穩(wěn)步提升;財政支出結構日趨合理,公共性特點得到充分體現(xiàn),促進經(jīng)濟發(fā)展、保障社會穩(wěn)定、提高人民物質(zhì)文化生活水平的作用日益增強;各項改革穩(wěn)步推進,部門預算、國庫集中收付、政府采購、“收支兩條線”管理制度改革進展良好,公共財政體系已初步形成。過去的五年,是我區(qū)財政收支規(guī)模迅猛增長的五年,是財政保障水平大為提高的五年,是財政改革全面推進的五年,是財政監(jiān)管不斷強化的五年。
      在肯定成績的同時,我們必須清醒地看到,財政上還存在以下矛盾和困難:一是盡管全區(qū)財政收入增長較快,增幅名列全省前茅,但總量偏小,鎮(zhèn)(區(qū))之間收入不平衡性在加大;二是財力增長跟不上需求增長的矛盾仍然突出;三是稅源結構還不盡合理,現(xiàn)代服務業(yè)對財政貢獻份額有待提高;四是房地產(chǎn)市場回落對財政增收的壓力加大,出口退稅等因素對財政收入的影響仍將長期存在;五是鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政困難依然存在。這些問題必須引起我們足夠的重視,并在今后工作中切實加以解決。
      二、二00六年財政預算草案
      2006年是實施國家“十一五”規(guī)劃的第一年,也是我區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展中十分關鍵的一年。安排和執(zhí)行好2006年的財政預算意義重大。2006年財政預算安排總的指導思想是:以“三個代表”重要思想和黨的十六屆五中全會精神為指導,全面落實區(qū)委一屆十次全體(擴大)會議精神,以建設和諧相城為主題,牢固樹立科學發(fā)展觀,貫徹執(zhí)行國家穩(wěn)健財政政策,狠抓增收節(jié)支,優(yōu)化支出結構,加大“三農(nóng)”、科教文衛(wèi)、社會保障、公益性基礎設施等事關人民群眾切身利益的資金投入,推動經(jīng)濟結構調(diào)整和增長方式轉變,促進全區(qū)經(jīng)濟和各項事業(yè)快速穩(wěn)定協(xié)調(diào)發(fā)展,為順利實施“十一五”規(guī)劃開好局,起好步。
     ?。ㄒ唬┴斦杖?br />   依據(jù)全區(qū)國民經(jīng)濟發(fā)展計劃,建議2006年地方財政收入預算為141500萬元,同口徑比上年實績增長25%。1、增值稅(25%)收入為37750萬元,比上年實績增長26%;2、所得稅(40%)收入為18000萬元,比上年實績增長28%;3、其他地方工商稅收入為65000萬元,比上年實績增長33%;4、農(nóng)業(yè)稅收14000萬元,比上年實績增長51%,其中:耕地占用稅3000萬元,比上年實績增長8%,契稅11000萬元,比上年增長69%;5、其他財政收入1050萬元,比上年實績下降 84%,主要是罰沒收入減少;6、排污費收入900萬元,與上年實績持平;7、教育費附加4500萬元,比上年實績增長28%;8、行政性收費300萬元,比上年實績下降39%。
      全口徑財政總收入預算為300750萬元,同口徑比上年實績增長25%。
     ?。ǘ┴斦С?br />   1、二00六年可用財力測算
      完成上述地方財政收入預算,按現(xiàn)行財政體制結算規(guī)定測算,我區(qū)當年可用財力為115700萬元,其計算口徑:地方財政收入141500萬元,上劃中央的“兩稅”稅收返還數(shù)15150萬元,上劃中央的所得稅基數(shù)返還4675萬元,收入合計為161325萬元;按照中央、省、市對我區(qū)財政體制結算規(guī)定,原體制包干上解3939萬元,與省市專項結算上解38686萬元,外貿(mào)出口退稅超基數(shù)負擔3000萬元,合計上解支出為45625萬元。加上預計上年凈結余約200萬元,合計總財力115900萬元。
      2、二00六年財政支出安排意見
      按照“量入為出、量財辦事”、“一要吃飯、二要穩(wěn)定、三要建設”、“突出重點、兼顧一般”的要求,堅持把“保吃飯、保穩(wěn)定、保重點、保平衡”,作為財力安排的出發(fā)點和著眼點。在保證財政供養(yǎng)人員經(jīng)費和機關正常運轉基本所需經(jīng)費基礎上,集中財力安排區(qū)實事工程重點項目,“三農(nóng)”支出、科教文衛(wèi)、就業(yè)再就業(yè)、弱勢群體生活補助、公益性基礎設施建設等經(jīng)費。按《預算法》規(guī)定和今年測算的可用財力,建議2006年我區(qū)地方財政支出預算為115900萬元。
      具體預算支出安排如下:
      一是鎮(zhèn)級財政體制結算財力支出60000萬元,比上年增長28%。
      二是區(qū)級行政事業(yè)支出30000萬元,比上年增加20000萬元,增加支出包括元和街道及四所區(qū)管學校經(jīng)費,以及住房公積金、住房補貼等基數(shù)及標準提高增加單位經(jīng)費等因素。
      三是項目經(jīng)費安排19200萬元。主要項目有:(1)“三農(nóng)”方面項目經(jīng)費3047萬元,其中:種糧農(nóng)民補助、良種補貼等農(nóng)業(yè)結構調(diào)整經(jīng)費300萬元,農(nóng)田水利建設經(jīng)費200萬元,村干部三級統(tǒng)籌區(qū)負擔250萬元,村退休干部補助區(qū)負擔150萬元,農(nóng)村合作醫(yī)療保險區(qū)負擔880萬元,扶持村級經(jīng)濟發(fā)展補助100萬元,鎮(zhèn)級聘用農(nóng)技員經(jīng)費區(qū)負擔52萬元,動物防疫防治、瘦肉精、毒鼠強整治經(jīng)費95萬元,河道長效管理150萬元,河道疏浚500萬元,農(nóng)村基層黨建及先進性教育經(jīng)費100萬元,農(nóng)村計劃生育家庭獎勵金70萬元,農(nóng)村困難人群醫(yī)療救助經(jīng)費100萬元,農(nóng)村義務消防員經(jīng)費100萬元。(2)文教方面項目經(jīng)費2110萬元,其中:體藝館建設經(jīng)費1000萬元,免費義務教育區(qū)負擔1000萬元,中小學危房補助30萬元,文化、文聯(lián)、文物保護等經(jīng)費30萬元,基層文化建設經(jīng)費50萬元。(3)衛(wèi)生方面項目經(jīng)費1905萬元,其中:計劃生育經(jīng)費316萬元,區(qū)醫(yī)院基建經(jīng)費500萬元,疾控預防保健中心建設經(jīng)費300萬元,村、社區(qū)衛(wèi)生服務站補助172萬元,血、地防、結防經(jīng)費22萬元,公費醫(yī)療經(jīng)費550萬元,衛(wèi)生系統(tǒng)退休人員地方崗位津貼區(qū)負擔45萬元。(4)科技三項經(jīng)費及專利經(jīng)費220萬元,包括工業(yè)、農(nóng)業(yè)、多種經(jīng)營項目,服務業(yè)發(fā)展引導資金300萬元。(5)民政方面項目經(jīng)費2469萬元,其中:城鄉(xiāng)最低生活保障金580萬元,民政優(yōu)撫對象自然增長機制提高撫恤標準補助300萬元,復退軍人自謀職業(yè)安置補助380萬元,農(nóng)村救濟扶貧經(jīng)費20萬元,義務兵優(yōu)待金補助60萬元,企業(yè)困難職工及政策性農(nóng)轉非人員生活困難補助564萬元,創(chuàng)建示范社區(qū)及工作經(jīng)費300萬元,60年代精簡下放老職工醫(yī)保經(jīng)費240萬元,家庭貧困學生就學救助經(jīng)費25萬元。(6)改制及再就業(yè)經(jīng)費400萬元,企業(yè)退休人員補充醫(yī)療地方補貼150萬元。(7)區(qū)行政中心及部門建設經(jīng)費2000萬元,區(qū)檔案館建設及設備經(jīng)費700萬元,城區(qū)管理經(jīng)費215萬元。(8)政法方面項目經(jīng)費2976萬元,其中:執(zhí)法部門辦案經(jīng)費補助300萬元,外來人員管理經(jīng)費450萬元,市、區(qū)聘輔警經(jīng)費1000萬元,治安監(jiān)控系統(tǒng)設備經(jīng)費900萬元,居民身份證換證經(jīng)費150萬元,人民監(jiān)督員、陪審員經(jīng)費56萬元,“四五”普法、依法治區(qū)、148專線及安置幫教、法律援助、人民調(diào)解、社會矯正經(jīng)費70萬元,610、禁毒專項經(jīng)費20萬元,消防設備經(jīng)費30萬元。同時對精神文明建設經(jīng)費、國防教育、征兵、人武部經(jīng)費補助、工青婦、老齡工作、黨派活動費、工商聯(lián)、對臺工作、僑聯(lián)、僑辦、宗教工作、離退休干部管理、干部培訓、機關黨建、小鄉(xiāng)干部補貼、殘聯(lián)、地名管理、城農(nóng)經(jīng)濟普查、人才開發(fā)、外聘審計、對口扶貧、招商引資、名牌產(chǎn)品獎勵配套、開發(fā)區(qū)正常工作經(jīng)費等方面經(jīng)費作了適當安排。
      四是專項支出5700萬元。其中:排污費支出900萬元,行政性收費支出300萬元,教育費附加支出4500萬元。
      五是區(qū)政府預備費1000萬元。
      另外,用預算外教育基金安排1264萬元,其中:區(qū)管學校建設經(jīng)費1000萬元,城區(qū)學校教育信息現(xiàn)代化工程200萬元,職業(yè)教育、成人教育、職工教育經(jīng)費10萬元,中小學師資培訓經(jīng)費20萬元,農(nóng)民成人教育經(jīng)費34萬元;用福利資金安排816萬元,其中:弱勢人群危房修建補助50萬元,改善全區(qū)五保老人供養(yǎng)設施經(jīng)費100萬元,五保老人集中供養(yǎng)區(qū)負擔200萬元,區(qū)福利中心建設及工作經(jīng)費300萬元,精神病工療站建設及工作經(jīng)費126萬元,殘疾人、精神病康復及工作經(jīng)費40萬元;用土地出讓金安排49000萬元,其中:區(qū)農(nóng)民養(yǎng)老保險負擔經(jīng)費6000萬元,農(nóng)業(yè)園區(qū)開發(fā)及綠化經(jīng)費6000萬元,城區(qū)防洪工程2000萬元,交通道路建設及拆遷經(jīng)費30000萬元,城市基礎設施建設經(jīng)費2000萬元,區(qū)管學校及區(qū)政府實事工程兩所小學建設經(jīng)費3000萬元;用城市配套費安排5100萬元,其中:路燈建設經(jīng)費2000萬元,城管局綠化養(yǎng)護及環(huán)衛(wèi)經(jīng)費1900萬元,區(qū)醫(yī)院建設經(jīng)費1000萬元,城建規(guī)劃經(jīng)費200萬元。
      各位代表:2006年財政工作將堅持以“三個代表”重要思想為指導,緊緊圍繞富民強區(qū)、“兩個率先”目標,以科學發(fā)展觀統(tǒng)領全局,貫徹中央提出“比重適當,集散有度,收支合理,使用得當”的理財方針,進一步更新觀念,創(chuàng)新思路,優(yōu)化服務,更好地發(fā)揮財政的宏觀調(diào)控職能。
      為順利實施2006年財政預算,我們將努力做好以下幾方面工作:
      一、主動服務經(jīng)濟發(fā)展,大力培植新興財源
      充分發(fā)揮公共財政職能作用,創(chuàng)新財政支持經(jīng)濟發(fā)展的方式,用足用好國家各項政策,完善并落實財稅扶持措施,運用財稅政策和資金兩大手段,積極支持投資環(huán)境改善,支持高新技術產(chǎn)業(yè)、民營經(jīng)濟和服務業(yè)發(fā)展,支持企業(yè)自主創(chuàng)新和經(jīng)濟增長方式轉變,支持構建節(jié)約型經(jīng)濟體系和資源節(jié)約型社會,提升經(jīng)濟發(fā)展質(zhì)量和效益,培育壯大經(jīng)濟財源。突出多予放活,建立穩(wěn)定的支農(nóng)增長機制,完善財政涉農(nóng)補貼政策,支持農(nóng)村公共事業(yè)發(fā)展,切實推進社會主義新農(nóng)村建設,促進農(nóng)村穩(wěn)定、農(nóng)業(yè)增效和農(nóng)民增收。
      二、堅持依法加強征管,保持財政收入持續(xù)增長
      繼續(xù)貫徹“加強征管、堵塞漏洞,懲治腐敗、清繳欠稅”的十六字方針,加強稅收法制宣傳教育,完善稅收征管機制,擴大稅源監(jiān)控范圍,嚴厲打擊各種偷稅、漏稅、騙稅、逃稅行為,保證主體稅種的穩(wěn)定增長。主動適應國家財稅體制的改革,準確把握改革影響,緊抓改革機遇,加強調(diào)查研究,認真組織各項改革準備。 進一步健全非稅收入征管體系,強化票據(jù)源頭管理,創(chuàng)新征收管理模式,實現(xiàn)非稅收入的完整性,確保非稅收入良性增長,不斷增強政府宏觀調(diào)控基礎。
      三、進一步深化財政改革和監(jiān)督,完善公共財政體系
      深化部門預算的編制改革,優(yōu)化財政支出結構,推進國庫集中收付和政府采購擴面增量,積極推進政府收支分類改革,進一步提高部門預算編制的科學性、預算執(zhí)行的透明度。落實項目經(jīng)費管理責任制,建立財政支出績效評價體系,按照公共財政改革的總體部署和要求,把績效管理的理念、理論和方法引入到財政支出管理之中,逐步建立與公共財政體制相適應、以提高政府管理效能和財政資金使用效率為核心、以結果為導向的財政資金使用新模式,大力提倡和發(fā)揚艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的優(yōu)良傳統(tǒng),推動構建節(jié)約型社會,提高財政資金的使用效益。依據(jù)《財政違法行為處分處罰條例》和《江蘇省財政監(jiān)督條例》,健全財政監(jiān)督檢查體系,重點加強財政資金規(guī)范性、安全性和有效性監(jiān)督。加快實施金財工程,為財政管理機制改革提供技術支撐。健全完善國有集體資產(chǎn)監(jiān)管機制,切實做好國有集體企事業(yè)單位的改制改組,加強行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理,確保國有集體資產(chǎn)保值增值。
      四、加強自身隊伍建設,進一步提高理財能力
      嚴格執(zhí)行《會計法》,加強對會計從業(yè)人員的資格管理,提高執(zhí)業(yè)質(zhì)量,確保會計信息真實、準確、完整。完善健全行政執(zhí)法責任制,結合財政資金運行的特點,著重完善關鍵環(huán)節(jié)、重要崗位的制度制定和制度執(zhí)行,全面構建教育、制度、監(jiān)督并重的懲防體系。加大財稅宣傳力度,深入開展“爭先創(chuàng)優(yōu)”活動,外樹服務型機關形象,內(nèi)興學習型機關之風,切實樹立財稅部門良好的行業(yè)形象。
      各位代表:在新的一年里,我們將在區(qū)委的正確領導下,在區(qū)人大及其常委會的監(jiān)督指導下,統(tǒng)一思想,齊心協(xié)力,團結奮斗,為完成全年財政預算、實現(xiàn)收支平衡作出應盡的努力。
      

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